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天玑科技(300245)2024年年报深度解读:自有产品销售收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长,投资收益同比大幅增长推动净利润同比亏损减小

上海天玑科技股份有限公司于2011年上市,实际控制人为“苏博”。公司的主营业务为IT支持与维护服务、IT外包服务、IT专业服务、IT软件服务等技术服务以及软、硬件销售业务,主要产品及服务有IT支持与维护服务、IT外包服务、IT专业服务、IT软件服务、软、硬件销售、自有产品销售。

根据天玑科技2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收4.28亿元,同比小幅增长4.10%。扣非净利润-8,710.48万元,较去年同期亏损增大。天玑科技2024年年度净利润-6,430.81万元,业绩较去年同期亏损有所减小。本期经营活动产生的现金流净额为-1.14亿元,营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。

PART 1
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自有产品销售收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长

1、主营业务构成

公司的营收主要由以下三块构成,分别为电信、其他、金融。主要产品包括IT支持与维护、IT外包服务、IT专业服务三项,IT支持与维护占比32.39%,IT外包服务占比25.27%,IT专业服务占比15.71%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
电信 1.68亿元 39.32% 20.10%
其他 8,644.60万元 20.18% 22.29%
金融 6,378.57万元 14.89% 23.18%
政府 4,724.04万元 11.03% 18.05%
其他业务 6,246.84万元 14.58% -
分产品 营业收入 占比 毛利率
IT支持与维护 1.39亿元 32.39% 26.24%
IT外包服务 1.08亿元 25.27% 21.15%
IT专业服务 6,731.21万元 15.71% 11.05%
自有产品销售 5,415.34万元 12.64% 25.26%
其他业务 5,990.35万元 13.99% -

2、自有产品销售收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长

2024年公司营收4.28亿元,与去年同期的4.12亿元相比,小幅增长了4.09%,主要是因为自有产品销售本期营收5,415.34万元,去年同期为2,875.91万元,同比大幅增长了88.3%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
IT支持与维护 1.39亿元 1.38亿元 0.45%
IT外包服务 1.08亿元 1.61亿元 -32.8%
IT专业服务 6,731.21万元 5,504.45万元 22.29%
自有产品销售 5,415.34万元 2,875.91万元 88.3%
其他业务 5,990.35万元 2,849.95万元 -
合计 4.28亿元 4.12亿元 4.09%

3、IT外包服务毛利率的增长推动公司毛利率的增长

2024年公司毛利率从去年同期的19.57%,同比增长到了今年的23.63%,主要是因为IT外包服务本期毛利率21.15%,去年同期为17.28%,同比增长22.4%。

4、前五大客户高度集中

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的46.34%,相较于2023年的35.00%,仍在小幅增长,公司对第一大客户存在一定的依赖,2024年第一大客户占总营收的比例高达35.89%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
第一名 1.54亿元 35.89%
第二名 1,398.23万元 3.26%
第三名 1,078.86万元 2.52%
第四名 1,005.19万元 2.35%
第五名 995.95万元 2.32%
合计 1.99亿元 46.34%

5、公司年度向前五大供应商采购的金额占比增加

去年公司年度向前五大供应商采购的金额占比整体大幅上升,从16.30%上升至28.86%,锐增77%。

PART 2
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投资收益同比大幅增长推动净利润同比亏损减小

1、净利润较去年同期亏损有所减小

本期净利润为-6,430.81万元,去年同期-7,297.85万元,较去年同期亏损有所减小。

净利润亏损有所减小的原因是:

虽然(1)所得税费用本期收益372.50万元,去年同期收益1,420.02万元,同比大幅下降;(2)其他收益本期为321.73万元,去年同期为873.96万元,同比大幅下降。

但是(1)投资收益本期为1,563.68万元,去年同期为724.04万元,同比大幅增长;(2)主营业务利润本期为-7,646.07万元,去年同期为-8,483.31万元,亏损有所减小;(3)公允价值变动收益本期为-389.55万元,去年同期为-1,089.28万元,亏损有所减小。

净利润从2021年年度到2023年年度呈现下降趋势,从3,700.56万元下降到-7,297.85万元,而2023年年度到2024年年度呈现上升状态,从-7,297.85万元增长到-6,430.81万元。

2、主营业务利润较去年同期亏损有所减小

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 4.28亿元 4.12亿元 4.10%
营业成本 3.27亿元 3.31亿元 -1.16%
销售费用 5,992.21万元 4,788.80万元 25.13%
管理费用 7,754.30万元 8,362.25万元 -7.27%
财务费用 -314.01万元 -903.17万元 65.23%
研发费用 3,600.25万元 3,867.46万元 -6.91%
所得税费用 -372.50万元 -1,420.02万元 73.77%

2024年年度主营业务利润为-7,646.07万元,去年同期为-8,483.31万元,较去年同期亏损有所减小。

主营业务利润亏损有所减小原因是:


主营业务利润增长项目 本期值 同比增减 主营业务利润下降项目 本期值 同比增减
营业总收入 4.28亿元 4.10% 财务费用 -314.01万元 65.23%
管理费用 7,754.30万元 -7.27% 销售费用 5,992.21万元 25.13%

3、费用情况

1)财务收益大幅下降

本期财务费用为-314.01万元,表示有财务收益,同时这种收益较上期大幅下降了65.23%。重要原因在于:

(1)利息收入本期为328.84万元,去年同期为933.09万元,同比大幅下降了64.76%。

(2)利息净支出本期为-317.20万元,去年同期为-912.46万元,同比大幅增长了65.24%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
减:利息收入 -328.84万元 -933.09万元
利息净支出 -317.20万元 -912.46万元
其他 332.04万元 942.38万元
合计 -314.01万元 -903.17万元

2)销售费用增长

本期销售费用为5,992.21万元,同比增长25.13%。

销售费用增长的原因是:

虽然职工薪酬本期为3,334.48万元,去年同期为3,913.33万元,同比小幅下降了14.79%;

但是(1)合同取得成本本期为1,394.12万元,去年同期为-;(2)股份支付费用本期为331.22万元,去年同期为-。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 3,334.48万元 3,913.33万元
合同取得成本 1,394.12万元 -
业务招待费 609.01万元 447.43万元
股份支付费用 331.22万元 -
其他 323.38万元 428.05万元
合计 5,992.21万元 4,788.80万元

4、净现金流由正转负

2024年年度,天玑科技净现金流为-1.21亿元,去年同期为6,031.36万元,由正转负。

PART 3
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非经常性损益弥补归母净利润的损失

天玑科技2024年的归母净利润亏损了5,776.47万元,而非经常性损益盈利了2,934.02万元,弥补了归母净利润的损失,使得账面好看了一点。

本期非经常性损益项目概览表:

2024年的非经常性损益


项目 金额
金融投资收益 1,345.86万元
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 1,289.57万元
其他 298.59万元
合计 2,934.02万元

(一)计入非经常性损益的金融投资收益

在2024年报告期末,天玑科技用于金融投资的资产为1.09亿元。金融投资所产生的收益对净利润的贡献为1,345.86万元。

2024年度金融投资主要投资内容如表所示:

2024年度金融投资资产表


项目 投资金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(合伙企业投资) 5,153.9万元
苏州北极光正源创业投资合伙企业(有限合伙) 4,074.97万元
其他 1,712.79万元
合计 1.09亿元

从金融投资收益来源方式来看,主要来源于其他非流动金融资产在持有期间的投资收益和其他非流动金融资产公允价值变动收益。

2024年度金融投资收益来源方式


项目 类别 收益金额
投资收益 处置交易性金融资产取得的投资收益 370.34万元
投资收益 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 1,266.76万元
公允价值变动收益 其他非流动金融资产公允价值变动收益 -708.17万元
其他 416.93万元
合计 1,345.86万元

企业的金融投资资产持续下滑,由2022年的2.15亿元下滑至2024年的1.09亿元,变化率为-49.14%。

长期趋势表格


年份 金融资产
2022年 2.15亿元
2023年 1.36亿元
2024年 1.09亿元

(二)非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)

本期非流动资产处置收益:主要为处置投资性性房地产。

扣非净利润趋势

PART 4
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应收账款周转率持续下降

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