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鸿路钢构(002541)2024年年报深度解读:H型钢收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降,主营业务利润同比大幅下降导致净利润同比大幅下降

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司于2011年上市,实际控制人为“商晓波”。公司的主营业务是钢结构制造销售业务其他配套建材生产销售业务、及钢结构装配式建筑工程总承包业务。公司主要产品包括钢结构系列产品和围护产品等。

根据鸿路钢构2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收215.14亿元,同比小幅下降8.60%。扣非净利润4.81亿元,同比大幅下降44.91%。鸿路钢构2024年年度净利润7.72亿元,业绩同比大幅下降34.52%。

PART 1
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H型钢收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降

1、主营业务构成

公司的主营业务为钢结构业务,主要产品包括H型钢结构和箱型十字型结构两项,其中H型钢结构占比56.84%,箱型十字型结构占比20.09%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
钢结构业务 208.18亿元 96.76% 8.21%
其他业务 6.96亿元 3.24% 73.89%
分产品 营业收入 占比 毛利率
H型钢结构 122.29亿元 56.84% 8.18%
箱型十字型结构 43.23亿元 20.09% 8.23%
次结构 24.37亿元 11.33% 8.23%
管型结构 12.00亿元 5.58% 8.25%
其他业务 13.26亿元 6.16% -

2、H型钢收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降

2024年公司营收215.14亿元,与去年同期的235.39亿元相比,小幅下降了8.6%。

营收小幅下降的主要原因是:

(1)H型钢本期营收122.29亿元,去年同期为136.49亿元,同比小幅下降了10.4%。

(2)箱型十字型柱本期营收43.23亿元,去年同期为46.06亿元,同比小幅下降了6.16%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
H型钢 122.29亿元 136.49亿元 -10.4%
箱型十字型柱 43.23亿元 46.06亿元 -6.16%
次构件 24.37亿元 24.15亿元 0.88%
管类 12.00亿元 12.88亿元 -6.81%
其他业务 6.96亿元 7.30亿元 -
桁架 6.29亿元 8.51亿元 -26.07%
合计 215.14亿元 235.39亿元 -8.6%

3、H型钢毛利率的小幅下降导致公司毛利率的小幅下降

2024年公司毛利率从去年同期的11.13%,同比小幅下降到了今年的10.33%。

毛利率小幅下降的原因是:

(1)H型钢本期毛利率8.18%,去年同期为8.91%,同比小幅下降8.19%。

(2)箱型十字型柱本期毛利率8.23%,去年同期为9.15%,同比小幅下降10.05%。

4、前五大客户集中情况持续加剧

目前公司下游客户集中度较高,前五大客户占总营收的30.61%,此前2020-2023年,前五大客户集中度分别为12.68%、19.46%、19.52%、22.85%,总体呈大幅增长趋势,其中第一大客户占比14.87%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户一 31.99亿元 14.87%
客户二 12.67亿元 5.89%
客户三 11.94亿元 5.55%
客户四 4.95亿元 2.30%
客户五 4.30亿元 2.00%
合计 65.85亿元 30.61%

5、前五大供应商高度集中

目前公司上游供应商集中度非常高,前五大供应商占年度采购的46.82%。公司对第一大供应商存在一定的依赖,2024年第一大供应商占年度采购的比例高达14.38%。第二大供应商占比9.43%。

前五大供应商情况


供应商名称 采购金额 公司年度向前五大供应商采购的金额占比
供应商一 24.03亿元 14.38%
供应商二 15.76亿元 9.43%
供应商三 15.11亿元 9.04%
供应商四 12.93亿元 7.74%
供应商五 10.42亿元 6.23%
合计 78.26亿元 46.82%

去年公司年度向前五大供应商采购的金额占比小幅上升,从40.73%上升至46.82%,增加14%。

PART 2
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主营业务利润同比大幅下降导致净利润同比大幅下降

1、净利润同比大幅下降34.52%

本期净利润为7.72亿元,去年同期11.79亿元,同比大幅下降34.52%。

净利润同比大幅下降的原因是:

虽然所得税费用本期支出5,709.45万元,去年同期支出2.09亿元,同比大幅下降;

但是(1)主营业务利润本期为4.78亿元,去年同期为9.88亿元,同比大幅下降;(2)信用减值损失本期损失5,740.98万元,去年同期收益3,068.13万元,同比大幅下降。

净利润从2021年年度到2023年年度呈现持平趋势,从11.50亿元增长到11.79亿元,而2023年年度到2024年年度呈现下降状态,从11.79亿元下降到7.72亿元。

2、主营业务利润同比大幅下降51.59%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 215.14亿元 235.39亿元 -8.60%
营业成本 192.91亿元 209.19亿元 -7.78%
销售费用 1.42亿元 1.49亿元 -4.48%
管理费用 3.38亿元 3.20亿元 5.44%
财务费用 3.25亿元 2.78亿元 16.97%
研发费用 7.40亿元 7.00亿元 5.67%
所得税费用 5,709.45万元 2.09亿元 -72.63%

2024年年度主营业务利润为4.78亿元,去年同期为9.88亿元,同比大幅下降51.59%。

主营业务利润同比大幅下降主要是由于(1)营业总收入本期为215.14亿元,同比小幅下降8.60%;(2)毛利率本期为10.33%,同比小幅下降了0.80%。

3、非主营业务利润同比小幅下降

鸿路钢构2024年年度非主营业务利润为3.51亿元,去年同期为4.00亿元,同比小幅下降。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 4.78亿元 61.90% 9.88亿元 -51.59%
其他收益 4.33亿元 56.02% 3.83亿元 13.07%
其他 -6,615.21万元 -8.57% 5,749.87万元 -215.05%
净利润 7.72亿元 100.00% 11.79亿元 -34.52%

4、财务费用增长

2024年公司营收215.14亿元,同比小幅下降8.6%,虽然营收在下降,但是财务费用却在增长。

本期财务费用为3.25亿元,同比增长16.97%。归因于利息支出本期为3.41亿元,去年同期为2.93亿元,同比增长了16.49%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 3.41亿元 2.93亿元
其他 -1,593.93万元 -1,481.33万元
合计 3.25亿元 2.78亿元

5、净现金流同比大幅增长4.33倍

2024年年度,鸿路钢构净现金流为2.52亿元,去年同期为4,729.20万元,同比大幅增长4.33倍。

净现金流同比大幅增长的原因是:

虽然销售商品、提供劳务收到的现金本期为208.99亿元,同比小幅下降11.12%;

但是(1)购买商品、接受劳务支付的现金本期为171.59亿元,同比小幅下降6.76%;(2)取得借款收到的现金本期为49.44亿元,同比增长23.08%;(3)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为13.27亿元,同比下降20.75%。

PART 3
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政府补助增加了归母净利润的收益

鸿路钢构2024年的归母净利润的重要来源是非经常性损益2.91亿元,占归母净利润的37.66%。

本期非经常性损益项目概览表:

本期扣除所得税与少数股东权益的非经常性损益


项目 金额
政府补助 3.66亿元
其他 -7,522.19万元
合计 2.91亿元

政府补助

(1)本期政府补助对利润的贡献为3.98亿元,其中非经常性损益的政府补助金额为3.66亿元。

(2)本期共收到政府补助5.31亿元,主要分布如下表所示:

本期收到的政府补助分配情况


补助项目 补助金额
本期政府补助计入当期利润 3.88亿元
本期政府补助留存计入后期利润 2.77亿元
其他 1,029.65万元
小计 6.75亿元

(3)本期政府补助余额还剩下6.35亿元,留存计入以后年度利润。

扣非净利润趋势

PART 4
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追加投入湖北盛鸿建材有限公司钢结构绿色智能装配基地项目

2024年,鸿路钢构在建工程余额合计2.46亿元,较去年的6,953.47万元大幅增长。主要在建的重要工程是湖北盛鸿建材有限公司钢结构绿色智能装配基地项目。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
湖北盛鸿建材有限公司钢结构绿色智能装配基地项目 2.13亿元 2.58亿元 4,437.73万元 83.00%
鸿阳绿色装配式建筑产业基地围护建材项目 - 4,619.51万元 9,527.32万元 100%

湖北盛鸿建材有限公司钢结构绿色智能装配基地项目(大额新增投入项目)

根据提供的资料,对于湖北盛鸿建材有限公司钢结构绿色智能装配基地项目的信息并非完全匹配,最近的披露资料显示的是“盛鸿绿色装配式建筑智能制造工厂建设项目”,其详情如下:

建设目标:该项目旨在建设成为绿色、智能的装配式建筑生产基地,通过引入先进的生产工艺和技术装备,提升公司在装配式建筑领域的生产能力与市场竞争力,满足市场对高质量装配式建筑产品的需求,推动公司业务发展并实现经济效益和社会效益的双赢。

建设内容:项目建设内容主要包括新建生产车间、仓库及其他配套设施,购置和安装先进的钢结构生产加工设备、自动化流水线以及智能化管理系统,形成从原材料处理到成品包装出厂的一体化生产能力,以确保产品质量稳定可靠并符合绿色环保标准。

建设时间和周期:根据附件中的信息显示,盛鸿绿色装配式建筑智能制造工厂建设项目已于2021年12月达到了预定可使用状态,表明整个项目的建设周期大约为两年左右(假设从2020年10月募集资金到位开始计算)。

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