百普赛斯(301080)2024年年报深度解读:重组蛋白收入的增长推动公司营收的增长,净利润近3年整体呈现下降趋势
北京百普赛斯生物科技股份有限公司于2021年上市,实际控制人为“陈宜顶”。公司是一家专业提供重组蛋白等关键生物试剂产品及技术服务的高新技术企业。公司主要产品为重组蛋白、试剂盒、抗体、生物分析检测服务。
根据百普赛斯2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收6.45亿元,同比增长18.65%。扣非净利润1.19亿元,同比下降15.16%。百普赛斯2024年年度净利润1.20亿元,业绩同比下降18.64%。本期经营活动产生的现金流净额为8,470.67万元,营收同比增长而经营活动产生的现金流净额同比下降。
重组蛋白收入的增长推动公司营收的增长
1、主营业务构成
公司的主营业务为研究和试验发展,其中重组蛋白为第一大收入来源,占比83.05%。
分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
研究和试验发展 | 6.33亿元 | 98.13% | 92.20% |
其他业务 | 1,208.55万元 | 1.87% | 24.57% |
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
重组蛋白 | 5.36亿元 | 83.05% | 92.72% |
试剂盒及其他试剂 | 7,979.44万元 | 12.37% | 89.69% |
检测服务 | 1,744.85万元 | 2.71% | 87.75% |
其他业务 | 1,208.55万元 | 1.87% | 24.57% |
2、重组蛋白收入的增长推动公司营收的增长
2024年公司营收6.45亿元,与去年同期的5.44亿元相比,增长了18.65%,主要是因为重组蛋白本期营收5.36亿元,去年同期为4.57亿元,同比增长了17.35%。
近两年产品营收变化
名称 | 2024年报营收 | 2023年报营收 | 同比增减 |
---|---|---|---|
重组蛋白 | 5.36亿元 | 4.57亿元 | 17.35% |
抗体试剂盒及其他试剂 | 7,979.44万元 | 6,080.71万元 | 31.23% |
其他业务 | 2,953.40万元 | 2,634.55万元 | - |
合计 | 6.45亿元 | 5.44亿元 | 18.65% |
3、重组蛋白毛利率持续下降
2024年公司毛利率为90.93%,同比去年的91.26%基本持平。产品毛利率方面,2021-2024年重组蛋白毛利率呈小幅下降趋势,从2021年的95.96%,小幅下降到2024年的92.72%,2024年抗体试剂盒及其他试剂毛利率为89.69%,同比下降1.8%。
4、主要发展直销模式
在销售模式上,企业主要渠道为直销,占主营业务收入的73.87%。2024年直销营收4.76亿元,相较于去年增长18.74%,同期毛利率为90.58%,同比下降1.11个百分点。
5、前五大客户集中度有所加剧
目前公司下游客户集中度较高,前五大客户占总营收的21.41%,此前2021-2023年,前五大客户集中度分别为14.45%、20.44%、21.41%,总体呈增长趋势,其中第一大客户占比11.52%。
前五大客户销售情况
客户名称 | 销售额 | 占销售总额比重 |
---|---|---|
第一名 | 7,414.99万元 | 11.52% |
第二名 | 2,624.02万元 | 4.08% |
第三名 | 1,655.41万元 | 2.57% |
第四名 | 1,196.90万元 | 1.86% |
第五名 | 889.16万元 | 1.38% |
合计 | 1.38亿元 | 21.41% |
6、公司年度向前五大供应商采购的金额占比减少
去年公司年度向前五大供应商采购的金额占比整体大幅下滑,从32.24%下降至24.41%,锐减24%。
净利润近3年整体呈现下降趋势
1、营业总收入同比增加18.65%,净利润同比降低18.64%
2024年年度,百普赛斯营业总收入为6.45亿元,去年同期为5.44亿元,同比增长18.65%,净利润为1.20亿元,去年同期为1.48亿元,同比下降18.64%。
净利润同比下降的原因是:
虽然所得税费用本期支出487.27万元,去年同期支出1,311.71万元,同比大幅下降;
但是(1)主营业务利润本期为1.60亿元,去年同期为1.79亿元,同比小幅下降;(2)其他收益本期为862.62万元,去年同期为1,562.98万元,同比大幅下降;(3)投资收益本期为-147.70万元,去年同期为470.11万元,由盈转亏。
净利润从2017年年度到2022年年度呈现上升趋势,从651.83万元增长到1.99亿元,而2022年年度到2024年年度呈现下降状态,从1.99亿元下降到1.20亿元。
2、主营业务利润同比小幅下降10.56%
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 6.45亿元 | 5.44亿元 | 18.65% |
营业成本 | 5,848.52万元 | 4,748.84万元 | 23.16% |
销售费用 | 2.07亿元 | 1.68亿元 | 23.55% |
管理费用 | 1.11亿元 | 8,432.17万元 | 31.29% |
财务费用 | -5,980.14万元 | -6,264.53万元 | 4.54% |
研发费用 | 1.65亿元 | 1.25亿元 | 32.37% |
所得税费用 | 487.27万元 | 1,311.71万元 | -62.85% |
2024年年度主营业务利润为1.60亿元,去年同期为1.79亿元,同比小幅下降10.56%。
虽然营业总收入本期为6.45亿元,同比增长18.65%,不过(1)研发费用本期为1.65亿元,同比大幅增长32.37%;(2)销售费用本期为2.07亿元,同比增长23.55%,导致主营业务利润同比小幅下降。
3、非主营业务利润亏损增大
百普赛斯2024年年度非主营业务利润为-3,557.72万元,去年同期为-1,876.24万元,亏损增大。
非主营业务表
金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|---|
主营业务利润 | 1.60亿元 | 133.70% | 1.79亿元 | -10.56% |
资产减值损失 | -3,975.73万元 | -33.12% | -3,764.77万元 | -5.60% |
其他 | 545.90万元 | 4.55% | 1,922.97万元 | -71.61% |
净利润 | 1.20亿元 | 100.00% | 1.48亿元 | -18.64% |
存货周转率持续下降,存货跌价损失影响利润
存货跌价损失3,975.73万元,坏账损失影响利润
2024年,百普赛斯资产减值损失3,975.73万元,其中主要是存货跌价准备减值合计3,975.73万元。
2024年企业存货周转率为3.86,在2020年度到2024年度,企业存货周转率连续5年下降,平均回款时间从44天增加到了93天,企业存货周转能力下降,2024年百普赛斯存货余额合计1.97亿元,占总资产的9.83%,同比去年的1.37亿元大幅增长44.19%。
(注:2021年计提存货565.20万元,2022年计提存货2346.44万元,2023年计提存货3764.77万元,2024年计提存货3975.73万元。)
苏州新微溪工程项目投产
2024年,百普赛斯在建工程余额合计3,432.89万元。
重要在建工程项目概况
项目名称 | 期末余额 | 本期投入金额 | 本期转固金额 | 工程进度 |
---|---|---|---|---|
苏州新微溪工程项目 | - | 4,500.13万元 | 2.85亿元 | 100% |
行业分析
1、行业发展趋势
百普赛斯属于生物医药行业中的重组蛋白试剂研发与生产细分领域。 重组蛋白试剂行业近三年受益于生物药研发加速、细胞基因治疗需求增长及精准医疗发展,市场规模年均增速超20%,2024年全球市场规模预计突破50亿美元。未来趋势聚焦于高特异性/活性蛋白开发、国产替代加速及CGT(细胞与基因治疗)领域应用扩展,2025-2030年复合增长率或达25%
2、市场地位及占有率
百普赛斯是国内重组蛋白试剂龙头,全球市占率约4.2%(2024年数据),在肿瘤免疫治疗靶点蛋白细分领域占比超15%,客户覆盖全球Top20药企中14家,2024年营收中海外占比达62%
3、主要竞争对手
公司名(股票代码) | 简介 | 发展详情 |
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百普赛斯(301080) | 专注重组蛋白试剂,覆盖CGT/诊断领域 | 2025年重组蛋白营收占比78%,肿瘤治疗相关产品市占率国内第一 |
义翘神州(301047) | 蛋白/抗体试剂供应商,新冠相关产品占比较高 | 2024年蛋白试剂营收增长12%,无血清培养基业务占比提升至31% |
近岸蛋白(688137) | mRNA原料酶+重组蛋白双轮驱动 | 2025年mRNA原料酶市占率28%,重组蛋白业务增速19% |
诺唯赞(688105) | 酶原料龙头,拓展蛋白试剂业务 | 2024年诊断原料营收占比64%,蛋白试剂业务增速42% |
菲鹏生物(300832) | 诊断原料供应商,布局重组蛋白领域 | 2025年化学发光试剂营收占比53%,蛋白业务处于拓展期 |
生产人员人数增加
从2021年至今,公司员工人数整体持续增长,从2021年的397人上升至2024年的869人。