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辉煌科技(002296)2024年年报深度解读:监控产品线收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长,净利润近8年整体呈现上升趋势

河南辉煌科技股份有限公司于2009年上市。公司主营业务为轨道交通高端装备的研发、生产、销售、安装和维护。

根据辉煌科技2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收12.72亿元,同比大幅增长71.84%。扣非净利润2.73亿元,同比大幅增长142.33%。辉煌科技2024年年度净利润2.72亿元,业绩同比大幅增长66.71%。本期经营活动产生的现金流净额为1.50亿元,营收同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比小幅下降。

PART 1
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监控产品线收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长

1、主营业务构成

公司主要从事城市轨道交通、国家铁路、厂矿企业及地方铁路,其中监控产品线为第一大收入来源,占比85.33%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
城市轨道交通 6.93亿元 54.47% 33.20%
国家铁路 4.85亿元 38.13% 60.33%
厂矿企业及地方铁路 6,302.82万元 4.96% 38.88%
其他业务 3,103.98万元 2.44% 50.67%
分产品 营业收入 占比 毛利率
监控产品线 10.85亿元 85.33% 43.88%
信号基础设备产品线 8,964.69万元 7.05% 45.38%
运营管理产品线 3,778.63万元 2.97% 63.23%
其他业务 3,103.98万元 2.44% 50.67%
综合运维信息化及运维装备 2,811.08万元 2.21% 22.56%

2、监控产品线收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长

2024年公司营收12.72亿元,与去年同期的7.40亿元相比,大幅增长了71.84%,主要是因为监控产品线本期营收10.85亿元,去年同期为5.39亿元,同比大幅增长了78.94%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
监控产品线 10.85亿元 5.39亿元 78.94%
信号基础设备产品线 8,964.69万元 7,668.54万元 16.9%
其他业务 9,693.68万元 1.25亿元 -
合计 12.72亿元 7.40亿元 71.84%

3、监控产品线毛利率小幅提升

2024年公司毛利率为44.26%,同比去年的43.57%基本持平。值得一提的是,监控产品线在营收额增长的同时,而且毛利率也在提升。2024年监控产品线毛利率为43.88%,同比小幅增长8.83%。

4、对第一大客户高度依赖

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的53.66%,此前2021-2023年,前五大客户集中度分别为27.30%、37.16%、50.40%,总体呈大幅增长趋势,公司对第一大客户(郑州交通发展投资集团有限公司)存在一定的依赖,2024年第一大客户(郑州交通发展投资集团有限公司)占总营收的比例高达48.90%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
郑州交通发展投资集团有限公司 6.22亿元 48.90%
中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司库尔勒电务段 1,635.88万元 1.29%
中铁七局集团电务工程有限公司 1,565.22万元 1.23%
中铁电气化局集团有限公司 1,453.29万元 1.14%
国能包神铁路有限责任公司 1,394.87万元 1.10%
合计 6.82亿元 53.66%

5、公司年度向前五大供应商采购的金额占比逐渐增加

目前公司上游供应商集中度非常高,前五大供应商占年度采购的39.75%。公司对第一大供应商(北京华铁信息技术有限公司)存在一定的依赖,2024年第一大供应商(北京华铁信息技术有限公司)占年度采购的比例高达17.84%。第二大供应商(郑州威科姆科技股份有限公司)占比13.83%。

前五大供应商情况


供应商名称 采购金额 公司年度向前五大供应商采购的金额占比
北京华铁信息技术有限公司 1.17亿元 17.84%
郑州威科姆科技股份有限公司 9,076.93万元 13.83%
上海英曼尼安全装备有限公司 1,903.12万元 2.90%
上海逸腾电子科技有限公司 1,791.18万元 2.73%
杭州海康威视科技有限公司 1,610.86万元 2.45%
合计 2.61亿元 39.75%

从2020年至今,公司年度向前五大供应商采购的金额占比有3年增加,从2020年的14.39%上升至2024年的39.75%。

PART 2
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净利润近8年整体呈现上升趋势

1、净利润同比大幅增长66.71%

本期净利润为2.72亿元,去年同期1.63亿元,同比大幅增长66.71%。

净利润同比大幅增长的原因是:

虽然(1)信用减值损失本期损失7,723.48万元,去年同期损失1,266.94万元,同比大幅增长;(2)资产处置收益本期为-1.02万元,去年同期为5,522.35万元,由盈转亏。

但是主营业务利润本期为3.25亿元,去年同期为9,397.82万元,同比大幅增长。

值得注意的是,今年净利润为近10年最高值。

2、主营业务利润同比大幅增长2.46倍

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 12.72亿元 7.40亿元 71.84%
营业成本 7.09亿元 4.18亿元 69.76%
销售费用 4,079.90万元 4,076.03万元 0.10%
管理费用 8,186.28万元 7,713.88万元 6.12%
财务费用 -499.72万元 -462.83万元 -7.97%
研发费用 1.04亿元 1.05亿元 -0.86%
所得税费用 2,312.40万元 1,405.67万元 64.51%

2024年年度主营业务利润为3.25亿元,去年同期为9,397.82万元,同比大幅增长2.46倍。

主营业务利润同比大幅增长主要是由于(1)营业总收入本期为12.72亿元,同比大幅增长71.84%;(2)毛利率本期为44.26%,同比有所增长了0.69%。

PART 3
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应收账款坏账损失影响利润

2024年,企业应收账款合计10.22亿元,占总资产的32.00%,相较于去年同期的4.46亿元大幅增长128.98%。应收账款的规模大,且相对占比较高。

1、坏账损失7,723.48万元

2024年,企业信用减值损失7,723.48万元,其中主要是坏账损失7,723.48万元。

2、一年以内账龄占比增长

从账龄结构情况来看,本期企业一年以内,一至三年,三年以上应收账款占比分别为67.64%,19.78%和12.59%。

从账龄趋势情况来看,公司一年以内应收账款占比,在2023年至2024年从50.46%上涨到67.64%。一年以内的应收账款占总应收账款比重有明显上升。

PART 4
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存货周转率大幅提升

2024年企业存货周转率为2.41,在2023年到2024年辉煌科技存货周转率从1.46大幅提升到了2.41,存货周转天数从246天减少到了149天。2024年辉煌科技存货余额合计5.02亿元,占总资产的15.72%,同比去年的5.55亿元小幅下降9.48%。

(注:2024年计提存货17.50万元。)

PART 5
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新厂区(南园区)变动

2024年,辉煌科技在建工程余额合计1,333.70万元。主要在建的重要工程是新厂区(南园区)。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
新厂区(南园区) 1,333.70万元 - - 53.35%

新厂区(南园区)(大额在建项目)

建设目标:

新厂区(南园区)旨在为河南辉煌科技股份有限公司的多个募集资金投资项目提供基础设施支持,确保这些项目能够顺利实施并最终达到预定可使用状态,从而提升公司的整体实力,促进公司的稳步发展。通过集中化管理与资源共享,提高生产效率和服务质量。

建设内容:

新厂区位于郑州市高新技术产业开发区科学大道北、黄栌路东地块,主要建设内容包括生产仓储楼和研发楼。生产仓储楼已完成一次结构浇筑、内部二次结构相关工程以及外幕墙工程;正在进行各安装专业及内部装修工程。研发楼则完成了基础及地下两层的结构浇筑施工,其外幕墙、各项安装及内装工程的细化设计和施工准备正有序开展。此外,新厂区还将配备必要的配套设施以满足生产和研发需求。

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