美信科技(301577)2024年年报深度解读:净利润近3年整体呈现下降趋势,信号类磁性元器件收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降
根据美信科技2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收4.22亿元,同比小幅下降3.09%。扣非净利润3,014.02万元,同比大幅下降46.30%。美信科技2024年年度净利润3,226.71万元,业绩同比大幅下降41.32%。本期经营活动产生的现金流净额为7,423.26万元,营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
信号类磁性元器件收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降
1、主营业务构成
公司的主营业务为计算机、通信和其他电子设备制造业,主要产品包括信号类磁性元器件和功率类磁性元器件及其他两项,其中信号类磁性元器件占比67.33%,功率类磁性元器件及其他占比30.24%。
分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4.12亿元 | 97.57% | 20.95% |
其他业务 | 1,026.49万元 | 2.43% | - |
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
信号类磁性元器件 | 2.84亿元 | 67.33% | 27.13% |
功率类磁性元器件及其他 | 1.28亿元 | 30.24% | 7.19% |
其他业务 | 1,026.49万元 | 2.43% | - |
2、信号类磁性元器件收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降
2024年公司营收4.22亿元,与去年同期的4.36亿元相比,小幅下降了3.09%,主要是因为信号类磁性元器件本期营收2.84亿元,去年同期为2.97亿元,同比小幅下降了4.25%。
近两年产品营收变化
名称 | 2024年报营收 | 2023年报营收 | 同比增减 |
---|---|---|---|
信号类磁性元器件 | 2.84亿元 | - | - |
功率类磁性元器件及其他 | 1.28亿元 | 1.29亿元 | -1.34% |
网络变压器 | - | 2.49亿元 | -100.0% |
片式电感 | - | 4,764.73万元 | -100.0% |
其他业务 | 1,026.49万元 | 939.82万元 | - |
合计 | 4.22亿元 | 4.36亿元 | -3.09% |
3、功率类磁性元器件及其他毛利率的大幅下降导致公司毛利率的下降
2024年公司毛利率从去年同期的27.56%,同比下降到了今年的22.87%,主要是因为功率类磁性元器件及其他本期毛利率7.19%,去年同期为19.79%,同比大幅下降63.67%。
4、前五大客户较集中
目前公司下游客户集中度较高,前五大客户占总营收的35.70%,相较于2023年的40.71%,已经小幅下降。
前五大客户销售情况
客户名称 | 销售额 | 占销售总额比重 |
---|---|---|
第一名 | 3,525.88万元 | 8.35% |
第二名 | 2,988.22万元 | 7.08% |
第三名 | 2,951.05万元 | 6.99% |
第四名 | 2,877.09万元 | 6.81% |
第五名 | 2,731.65万元 | 6.47% |
合计 | 1.51亿元 | 35.70% |
净利润近3年整体呈现下降趋势
1、营业总收入同比小幅降低3.09%,净利润同比大幅降低41.32%
2024年年度,美信科技营业总收入为4.22亿元,去年同期为4.36亿元,同比小幅下降3.09%,净利润为3,226.71万元,去年同期为5,498.87万元,同比大幅下降41.32%。
净利润同比大幅下降的原因是:
虽然(1)投资收益本期为230.33万元,去年同期为-318.76万元,扭亏为盈;(2)所得税费用本期支出155.08万元,去年同期支出672.46万元,同比大幅下降。
但是主营业务利润本期为3,566.66万元,去年同期为6,253.60万元,同比大幅下降。
净利润从2015年年度到2022年年度呈现上升趋势,从980.41万元增长到6,686.74万元,而2022年年度到2024年年度呈现下降状态,从6,686.74万元下降到3,226.71万元。
2、主营业务利润同比大幅下降42.97%
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 4.22亿元 | 4.36亿元 | -3.09% |
营业成本 | 3.26亿元 | 3.16亿元 | 3.18% |
销售费用 | 1,027.52万元 | 1,036.43万元 | -0.86% |
管理费用 | 3,217.50万元 | 2,554.84万元 | 25.94% |
财务费用 | -809.33万元 | -227.47万元 | -255.80% |
研发费用 | 2,557.42万元 | 2,241.30万元 | 14.10% |
所得税费用 | 155.08万元 | 672.46万元 | -76.94% |
2024年年度主营业务利润为3,566.66万元,去年同期为6,253.60万元,同比大幅下降42.97%。
虽然财务费用本期为-809.33万元,同比大幅下降2.56倍,不过(1)营业总收入本期为4.22亿元,同比小幅下降3.09%;(2)管理费用本期为3,217.50万元,同比增长25.94%;(3)毛利率本期为22.87%,同比下降了4.69%,导致主营业务利润同比大幅下降。
3、费用情况
2024年公司营收4.22亿元,同比小幅下降3.09%,虽然营收在下降,但是财务收益在增长。
1)财务收益大幅增长
本期财务费用为-809.33万元,表示有财务收益,同时这种收益较上期大幅增长了255.8%。值得一提的是,本期财务收益占净利润的比重达到25.08%。
主要是由于:
虽然手续费及其他本期为165.27万元,去年同期为16.07万元,同比大幅增长了近9倍;
但是(1)利息收入本期为598.17万元,去年同期为109.64万元,同比大幅增长了近4倍;(2)利息支出本期为286.97万元,去年同期为511.14万元,同比大幅下降了43.86%;
财务费用主要构成表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
---|---|---|
利息收入 | -598.17万元 | -109.64万元 |
减:利息资本化 | -287.95万元 | -244.40万元 |
利息支出 | 286.97万元 | 511.14万元 |
汇兑损益 | -258.16万元 | -276.75万元 |
手续费及其他 | 165.27万元 | 16.07万元 |
其他 | -117.29万元 | -123.88万元 |
合计 | -809.33万元 | -227.47万元 |
2)管理费用增长
本期管理费用为3,217.50万元,同比增长25.94%。管理费用增长的原因是:
(1)职工薪酬本期为1,901.08万元,去年同期为1,630.39万元,同比增长了16.6%。
(2)顾问及咨询费本期为192.33万元,去年同期为78.58万元,同比大幅增长了144.76%。
(3)业务招待费本期为225.78万元,去年同期为139.19万元,同比大幅增长了62.21%。
管理费用主要构成表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
---|---|---|
职工薪酬 | 1,901.08万元 | 1,630.39万元 |
折旧及摊销 | 281.91万元 | 240.90万元 |
差旅及其他 | 226.68万元 | 186.01万元 |
业务招待费 | 225.78万元 | 139.19万元 |
顾问及咨询费 | 192.33万元 | 78.58万元 |
其他 | 389.72万元 | 279.77万元 |
合计 | 3,217.50万元 | 2,554.84万元 |
4、净现金流由负转正
2024年年度,美信科技净现金流为1.44亿元,去年同期为-2,230.70万元,由负转正。
净现金流由负转正的原因是:
虽然投资支付的现金本期为7.61亿元,同比大幅增长10.71倍;
但是(1)收回投资收到的现金本期为6.41亿元,同比大幅增长11.82倍;(2)吸收投资所收到的现金本期为3.46亿元,同比增长3.46亿元。
在建工程余额大幅增长
2024年,美信科技在建工程余额合计2.18亿元,较去年的1.58亿元大幅增长了37.98%。主要在建的重要工程是东莞市江边村新厂区建设工程(二期)和东莞市江边村新厂区建设工程(一期)。
重要在建工程项目概况
项目名称 | 期末余额 | 本期投入金额 | 本期转固金额 | 工程进度 |
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东莞市江边村新厂区建设工程(二期) | 1.06亿元 | 1,880.11万元 | - | 99.00% |
东莞市江边村新厂区建设工程(一期) | 6,769.80万元 | 93.10万元 | - | 99.00% |