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唐源电气(300789)2024年年报深度解读:经营活动现金流量净额常年小于净利润,主营业务利润同比下降导致净利润同比大幅下降

成都唐源电气股份有限公司于2019年上市,实际控制人为“周艳”。公司是一家轨道交通运营维护解决方案提供商,主营业务为轨道交通行业牵引供电、工务工程、车辆工程检测监测及智能运维信息化管理系统、智能高铁站台门、智能巡检机器人等智能高端装备的研发、制造和销售。

根据唐源电气2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收6.40亿元,同比基本持平。扣非净利润6,616.75万元,同比大幅下降35.13%。唐源电气2024年年度净利润7,611.36万元,业绩同比大幅下降31.77%。

PART 1
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钒钛资源开发与利用毛利率的大幅下降导致公司毛利率的小幅下降

1、主营业务构成

公司主要从事智慧交通1、废固资源综合利用业、其他,主要产品包括机器视觉智能检测装备、钒钛资源开发与利用、技术服务及其他三项,机器视觉智能检测装备占比48.84%,钒钛资源开发与利用占比24.06%,技术服务及其他占比12.96%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
智慧交通1 4.68亿元 73.08% 44.68%
废固资源综合利用业 1.54亿元 24.06% 9.58%
其他 1,831.36万元 2.86% 36.01%
分产品 营业收入 占比 毛利率
机器视觉智能检测装备 3.13亿元 48.84% 48.84%
钒钛资源开发与利用 1.54亿元 24.06% 9.58%
技术服务及其他 8,293.00万元 12.96% 27.26%
大数据智能管控系统 5,821.31万元 9.1% 60.55%
铁路公交化与智慧车站 3,219.69万元 5.03% 15.58%

2、钒钛资源开发与利用毛利率的大幅下降导致公司毛利率的小幅下降

2024年公司毛利率从去年同期的40.56%,同比小幅下降到了今年的35.99%,主要是因为钒钛资源开发与利用本期毛利率9.58%,去年同期为17.05%,同比大幅下降43.81%。

3、前五大客户高度集中

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的55.74%,此前2022-2023年,前五大客户集中度分别为73.56%、60.77%,总体呈大幅下降趋势,公司对第一大客户存在一定的依赖,2024年第一大客户占总营收的比例高达25.62%,第二大客户占比11.76%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
第一名 1.64亿元 25.62%
第二名 7,523.98万元 11.76%
第三名 4,193.48万元 6.55%
第四名 3,894.83万元 6.09%
第五名 3,658.54万元 5.72%
合计 3.57亿元 55.74%

4、公司年度向前五大供应商采购的金额占比下降

从2022年至今,公司年度向前五大供应商采购的金额占比整体持续下滑,从2022年的27.32%下降至2024年的18.33%。

PART 2
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主营业务利润同比下降导致净利润同比大幅下降

1、营业总收入基本持平,净利润同比大幅降低31.77%

2024年年度,唐源电气营业总收入为6.40亿元,去年同期为6.39亿元,同比基本持平,净利润为7,611.36万元,去年同期为1.12亿元,同比大幅下降31.77%。

净利润同比大幅下降的原因是(1)主营业务利润本期为7,505.91万元,去年同期为1.04亿元,同比下降;(2)信用减值损失本期损失2,211.19万元,去年同期损失1,126.71万元,同比大幅增长。

净利润从2021年年度到2023年年度呈现上升趋势,从6,648.97万元增长到1.12亿元,而2023年年度到2024年年度呈现下降状态,从1.12亿元下降到7,611.36万元。

2、主营业务利润同比下降28.01%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 6.40亿元 6.39亿元 0.06%
营业成本 4.10亿元 3.80亿元 7.76%
销售费用 3,103.26万元 3,057.03万元 1.51%
管理费用 4,771.97万元 4,820.45万元 -1.01%
财务费用 -209.35万元 -320.38万元 34.66%
研发费用 7,380.94万元 7,491.74万元 -1.48%
所得税费用 302.19万元 384.49万元 -21.41%

2024年年度主营业务利润为7,505.91万元,去年同期为1.04亿元,同比下降28.01%。

主营业务利润同比下降主要是由于毛利率本期为35.99%,同比小幅下降了4.57%。

3、销售费用下降

本期销售费用为3,103.26万元,同比下降27.32%。

销售费用下降的原因是:

虽然业务招待费本期为876.00万元,去年同期为756.52万元,同比增长了15.79%;

但是(1)职工薪酬本期为1,175.98万元,去年同期为1,314.02万元,同比小幅下降了10.51%;(2)广告宣传费本期为122.46万元,去年同期为148.76万元,同比下降了17.68%;

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,175.98万元 1,314.02万元
业务招待费 876.00万元 756.52万元
差旅费 555.57万元 534.53万元
广告宣传费 122.46万元 148.76万元
其他 373.25万元 1,515.95万元
合计 3,103.26万元 4,269.78万元

PART 3
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净现金流由正转负

1、净利润同比下降31.77%,净现金流同比大幅降低171.49%

2024年年度,唐源电气净利润为7,611.36万元,去年同期为1.12亿元,同比大幅下降31.77%。净现金流为-9,321.79万元,去年同期为1.30亿元,由正转负。

净现金流由正转负的原因是:

虽然投资支付的现金本期为1.40亿元,同比大幅下降57.70%;

但是(1)收回投资收到的现金本期为7,000.00万元,同比大幅下降80.98%;(2)支付其他与经营活动有关的现金本期为2.66亿元,同比大幅增长89.73%。

2、经营活动现金流量净额常年小于净利润

从近10年数据看到经营活动现金流量净额与净利润之比长期小于1,这可能表明企业的净利润质量堪忧。

3、净现金流为负

2024年年度净现金流-9,321.79万元,净现金流为负。而去年同期为1.30亿元,由负转正

净现金流本期为负的原因是:


净现金流为负项目 本期值 同比增减
投资活动产生的现金流净额 -9,295.36万元 -415.99%

PART 4
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其他收益对净利润有较大贡献

2024年年度,公司的其他收益为2,315.39万元,占净利润比重为30.42%,较去年同期增加15.03%。

其他收益明细


项目 2024年度 2023年度
小计 1,811.39万元 1,888.89万元
小计 504.00万元 124.00万元
增值税退税 1,372.24万元 1,458.84万元
科研拨款 504.00万元 124.00万元
小计 1,811.39万元 1,888.89万元
小计 504.00万元 124.00万元
合计 2,315.39万元 2,012.89万元

PART 5
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应收账款坏账损失影响利润,近4年应收账款周转率呈现大幅下降

2024年,企业应收账款合计6.07亿元,占总资产的37.36%,相较于去年同期的4.76亿元增长27.68%。应收账款的规模大,且相对占比较高。

1、坏账损失2,252.40万元

2024年,企业信用减值损失2,211.19万元,其中主要是应收账款坏账损失2,252.40万元。

2、应收账款周转率呈大幅下降趋势

本期,企业应收账款周转率为1.18。在2021年到2024年,企业应收账款周转率从1.80大幅下降到了1.18,平均回款时间从200天增加到了305天,回款周期大幅增长,企业的回款能力大幅下降。

(注:2020年计提坏账306.54万元,2021年计提坏账678.45万元,2022年计提坏账1330.70万元,2023年计提坏账1061.84万元,2024年计提坏账2252.40万元。)

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