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荣科科技(300290)2024年年报深度解读:非经常性损益减少了归母净利润的亏损,自主产品及服务收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降

荣科科技股份有限公司于2012年上市,实际控制人为“河南省人民政府国有资产监督管理委员会”。公司所从事的主要业务为智慧医疗、健康数据和智维云两个板块。

根据荣科科技2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收7.68亿元,同比小幅下降3.77%。扣非净利润-1,978.90万元,由盈转亏。荣科科技2024年年度净利润679.15万元,业绩同比大幅下降82.15%。

PART 1
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自主产品及服务收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降

1、主营业务构成

公司的主要业务为健康医疗及社保,占比高达67.11%,主要产品包括自主产品及服务和系统集成两项,其中自主产品及服务占比74.85%,系统集成占比25.11%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
健康医疗及社保 5.15亿元 67.11% 48.20%
政府及公共事业 2.08亿元 27.1% 19.82%
其他业务 4,447.27万元 5.79% -
分产品 营业收入 占比 毛利率
自主产品及服务 5.74亿元 74.85% 47.34%
系统集成 1.93亿元 25.11% 13.38%
其他业务 32.86万元 0.04% 25.85%

2、自主产品及服务收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降

2024年公司营收7.67亿元,与去年同期的7.98亿元相比,小幅下降了3.77%,主要是因为自主产品及服务本期营收5.74亿元,去年同期为6.59亿元,同比小幅下降了12.78%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
自主产品及服务 5.74亿元 6.59亿元 -12.78%
系统集成 1.93亿元 1.39亿元 38.74%
其他业务 32.86万元 2.78万元 -
合计 7.67亿元 7.98亿元 -3.77%

3、自主产品及服务毛利率的小幅下降导致公司毛利率的小幅下降

2024年公司毛利率从去年同期的43.38%,同比小幅下降到了今年的38.8%,主要是因为自主产品及服务本期毛利率47.34%,去年同期为49.45%,同比小幅下降4.27%。

4、主要发展直销模式

在销售模式上,企业主要渠道为直销,占主营业务收入的64.09%。2024年直销营收4.92亿元,相较于去年下降13.02%,同期毛利率为39.37%,同比下降3.32个百分点。

5、较为依赖第一大客户

目前公司下游客户集中度较高,前五大客户占总营收的20.07%,相较于2023年的10.24%,仍在小幅增长,其中第一大客户占比12.11%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
第一名 9,292.92万元 12.11%
第二名 1,955.95万元 2.55%
第三名 1,434.45万元 1.87%
第四名 1,384.12万元 1.80%
第五名 1,332.50万元 1.74%
合计 1.54亿元 20.07%

6、公司年度向前五大供应商采购的金额占比逐渐增加

从2020年至今,公司年度向前五大供应商采购的金额占比整体持续增长,从2020年的15.96%上升至2024年的20.38%。

PART 2
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主营业务利润由盈转亏导致净利润同比大幅下降

1、营业总收入同比小幅降低3.77%,净利润同比大幅降低82.15%

2024年年度,荣科科技营业总收入为7.68亿元,去年同期为7.98亿元,同比小幅下降3.77%,净利润为679.15万元,去年同期为3,805.73万元,同比大幅下降82.15%。

净利润同比大幅下降的原因是:

虽然信用减值损失本期损失1,341.33万元,去年同期损失4,149.94万元,同比大幅下降;

但是主营业务利润本期为-446.71万元,去年同期为5,381.10万元,由盈转亏。

净利润从2021年年度到2023年年度呈现上升趋势,从-3.94亿元增长到3,805.73万元,而2023年年度到2024年年度呈现下降状态,从3,805.73万元下降到679.15万元。

2、主营业务利润由盈转亏

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 7.68亿元 7.98亿元 -3.77%
营业成本 4.70亿元 4.52亿元 4.01%
销售费用 1.11亿元 1.14亿元 -2.99%
管理费用 1.15亿元 1.09亿元 5.45%
财务费用 -132.31万元 147.50万元 -189.71%
研发费用 7,174.31万元 6,203.77万元 15.64%
所得税费用 224.20万元 1,036.93万元 -78.38%

2024年年度主营业务利润为-446.71万元,去年同期为5,381.10万元,由盈转亏。

主营业务利润由盈转亏主要是由于(1)营业总收入本期为7.68亿元,同比小幅下降3.77%;(2)研发费用本期为7,174.31万元,同比增长15.64%;(3)毛利率本期为38.80%,同比小幅下降了4.58%。

3、非主营业务利润扭亏为盈

荣科科技2024年年度非主营业务利润为1,350.06万元,去年同期为-538.43万元,扭亏为盈。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 -446.71万元 -65.77% 5,381.10万元 -108.30%
投资收益 139.45万元 20.53% 420.12万元 -66.81%
资产减值损失 -593.09万元 -87.33% -89.10万元 -565.64%
营业外收入 238.25万元 35.08% 202.16万元 17.86%
营业外支出 193.46万元 28.49% 227.94万元 -15.13%
其他收益 2,957.50万元 435.47% 3,312.80万元 -10.73%
信用减值损失 -1,341.33万元 -197.50% -4,149.94万元 67.68%
资产处置收益 139.89万元 20.60% -6.52万元 2246.07%
其他 2.86万元 0.42% 0.00元 -
净利润 679.15万元 100.00% 3,805.73万元 -82.15%

4、费用情况

2024年公司营收7.67亿元,同比小幅下降3.77%,虽然营收在下降,但是研发费用却在增长。

1)财务费用大幅下降

本期财务费用为-132.31万元,去年同期为147.50万元,表示由上期的财务支出,变为本期的财务收益。值得一提的是,本期财务收益占净利润的比重达到19.48%。重要原因在于:

(1)利息费用本期为201.93万元,去年同期为379.33万元,同比大幅下降了46.77%。

(2)利息收入本期为352.72万元,去年同期为247.95万元,同比大幅增长了42.25%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
减:利息收入 -352.72万元 -247.95万元
利息费用 201.93万元 379.33万元
其他 18.48万元 16.12万元
合计 -132.31万元 147.50万元

2)研发费用增长

本期研发费用为7,174.31万元,同比增长15.64%。研发费用增长的原因是:

(1)委外研发费本期为1,534.77万元,去年同期为562.56万元,同比大幅增长了172.82%。

(2)职工薪酬本期为5,210.25万元,去年同期为4,994.82万元,同比小幅增长了4.31%。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 5,210.25万元 4,994.82万元
委外研发费 1,534.77万元 562.56万元
其他 429.29万元 646.39万元
合计 7,174.31万元 6,203.77万元

PART 3
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非经常性损益减少了归母净利润的亏损

荣科科技2024年的归母净利润为-291.95万元,而非经常性损益为1,686.95万元。

本期非经常性损益项目概览表:

2024年的非经常性损益


项目 金额
政府补助 1,005.17万元
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 452.81万元
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 187.23万元
其他 41.73万元
合计 1,686.95万元

(一)政府补助

(1)本期政府补助对利润的贡献为2,936.19万元,其中非经常性损益的政府补助金额为1,005.17万元。

(2)本期共收到政府补助2,242.19万元,主要分布如下表所示:

本期收到的政府补助分配情况


补助项目 补助金额
本期政府补助计入当期利润 2,236.19万元
其他 6.00万元
小计 2,242.19万元

(3)本期政府补助余额还剩下1,472.08万元,作为递延收益计作后期的利润主要构成如下表所示:

递延收益的主要构成


项目名称 金额
总计 1,472.08万元

(二)减值准备转回

坏账损失894.40万元,大幅拉低利润

2024年,企业信用减值损失1,341.33万元,导致企业净利润从盈利2,020.48万元下降至盈利679.15万元,其中主要是应收账款坏账损失894.40万元。

净利润及信用减值损失表


项目 合计
净利润 679.15万元
信用减值损失(损失以“-”号填列) -1,341.33万元
其中:应收账款坏账损失(损失以“-”号填列) -894.40万元

企业应收账款坏账损失中主要是按信用风险特征组合计提坏账准备,合计793.48万元。在按信用风险特征组合计提坏账准备中,主要为新计提的坏账准备793.48万元。

坏账准备情况表


项目名称 计提 收回或者转回 转销或核销 合计
按单项计提坏账准备 553.72万元 481.08万元 - 72.65万元
按信用风险特征组合计提坏账准备 793.48万元 - 239.86万元 793.48万元
合计 1,347.21万元 481.08万元 239.86万元 866.13万元

按单项计提

其中,按单项计提主要是企业对第一名,第二名,其他汇总等个别应收账款单项计提了减值准备,分别计提了899.80万元,814.80万元和504.16万元。

按单项计提坏账准备情况表


项目名称 期末余额 期初余额 计提坏账准备 计提理由
第一名 899.80万元 899.80万元 预计无法收回
第二名 814.80万元 814.80万元 预计无法收回
其他汇总 1,947.23万元 1,393.28万元 504.16万元 预计无法收回
第三名 347.51万元 347.51万元 预计无法收回

1、应收账款周转率小幅下降,回款周期小幅增长

本期,企业应收账款周转率为1.70。在2023年到2024年,企业应收账款周转率从1.87小幅下降到了1.70,平均回款时间从192天增加到了211天,回款周期增长,企业的回款能力小幅下降。

2、短期回收款占比低,三年以上账龄占比增长

一般而言,如果大多数的应收账款的账龄在一年以内,那说明风险可控或者负面影响不是特别大。但是目前仅有42.02%的应收账款在一年以内,这个比例偏低,风险明显偏高。

账龄结构


账龄 期末余额 占比
未逾期
一年以内 2.80亿元 42.02%
一至三年 1.82亿元 27.29%
三年以上 2.05亿元 30.69%

从账龄趋势情况来看,公司一年以内应收账款占比,在2023年至2024年从47.07%小幅下降到42.02%。三年以上应收账款占比,在2021年至2024年从16.50%持续上涨到30.69%。三年以上的应收账款占总应收账款比重有较为明显上升。

扣非净利润趋势

PART 4
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商誉占有一定比重

在2024年年报告期末,荣科科技形成的商誉为1.91亿元,占净资产的21.28%。

商誉结构


商誉项 期末净值 备注
上海今创信息技术有限公司 1.45亿元 减值风险低
北京神州视翰科技有限公司 4,639.45万元 减值风险低
商誉总额 1.91亿元

商誉占有一定比重。其中,商誉的主要构成为上海今创信息技术有限公司和北京神州视翰科技有限公司。

1、上海今创信息技术有限公司减值风险低

(1) 风险分析

企业2022-2024年期末的营业收入增长率为5.86%,同时2024年商誉减值报告预测2025年期末营业收入增长率为7.0%,减值风险低。

存在应减未减风险

2024年的实际增长率为-10.34%,而2023年减值商誉预测报告预测2024年的增长率为8.9%,可能存在应减未减的风险,需要关注。

业绩增长表


上海今创信息技术有限公司 净利润 净利润增长率 营业收入 营业收入增长率
2022年 3,053.6万元 - 1.16亿元 -
2023年 4,113.36万元 34.71% 1.45亿元 25.0%
2024年 3,252.96万元 -20.92% 1.3亿元 -10.34%

(2) 收购情况

2020年,企业斥资2.1亿元的对价收购上海今创信息技术有限公司70.0%的股份,但其70.0%股份所对应的可辨认净资产公允价值仅6,548.55万元,也就是说这笔收购的溢价率高达220.68%,形成的商誉高达1.45亿元,占当年净资产的10.24%。

上海今创信息技术有限公司收购前业绩展示如下表所示:

收购前业绩


年份 总资产 净资产 营业收入 净利润
2019年6月30日 346.93万元 337.19万元 25.82万元 2.35万元
2018年12月31日 358.97万元 334.85万元 33.66万元 -42.58万元

(3) 发展历程

上海今创信息技术有限公司的历史业绩数据如下表所示:

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