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阿尔特(300825)2024年年报深度解读:2亿元的对外股权投资,新能源汽车整车设计收入的增长推动公司营收的小幅增长

阿尔特汽车技术股份有限公司于2020年上市,实际控制人为“宣奇武”。公司的主营业务为新能源汽车和燃油汽车全流程研发及其他汽车行业相关的技术服务。公司主要产品包括燃油汽车整车设计、新能源汽车整车设计、核心零部件等。

根据阿尔特2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收9.71亿元,同比小幅增长13.17%。扣非净利润-1.40亿元,由盈转亏。阿尔特2024年年度净利润-1.53亿元,业绩由盈转亏。

PART 1
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新能源汽车整车设计收入的增长推动公司营收的小幅增长

1、主营业务构成

公司的主要业务为专业技术服务业,占比高达99.28%,其中新能源汽车整车设计为第一大收入来源,占比83.40%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
专业技术服务业 9.64亿元 99.28% 21.71%
制造业 703.39万元 0.72% -124.28%
分产品 营业收入 占比 毛利率
新能源汽车整车设计 8.10亿元 83.4% 21.91%
燃油汽车整车设计 1.26亿元 13.02% 19.64%
其他业务 3,481.67万元 3.58% -

2、新能源汽车整车设计收入的增长推动公司营收的小幅增长

2024年公司营收9.71亿元,与去年同期的8.58亿元相比,小幅增长了13.17%,主要是因为新能源汽车整车设计本期营收8.10亿元,去年同期为6.93亿元,同比增长了16.86%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
新能源汽车整车设计 8.10亿元 6.93亿元 16.86%
燃油汽车整车设计 1.26亿元 1.16亿元 8.76%
核心零部件 607.78万元 2,561.13万元 -76.27%
其他业务 2,873.89万元 2,318.37万元 -
合计 9.71亿元 8.58亿元 13.17%

3、新能源汽车整车设计毛利率的大幅下降导致公司毛利率的大幅下降

2024年公司毛利率从去年同期的33.1%,同比大幅下降到了今年的20.65%,主要是因为新能源汽车整车设计本期毛利率21.91%,去年同期为36.13%,同比大幅下降39.36%。

4、新能源汽车整车设计毛利率持续下降

产品毛利率方面,虽然燃油汽车整车设计营收额在增长,但是毛利率却在下降。2021-2024年燃油汽车整车设计毛利率呈大幅下降趋势,从2021年的36.21%,大幅下降到2024年的19.64%。2021-2024年新能源汽车整车设计毛利率呈大幅下降趋势,从2021年的38.96%,大幅下降到2024年的21.91%。

5、前五大客户高度集中

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的62.55%,此前2020-2023年,前五大客户集中度分别为81.82%、72.34%、72.21%、64.38%,总体呈大幅下降趋势,公司对第一大客户存在一定的依赖,2024年第一大客户占总营收的比例高达31.25%,第二大客户占比10.88%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户一 3.03亿元 31.25%
客户二 1.06亿元 10.88%
客户三 7,424.66万元 7.65%
客户四 7,358.60万元 7.58%
客户五 5,034.20万元 5.18%
合计 6.07亿元 62.55%

6、公司年度向前五大供应商采购的金额占比逐渐增加

从2022年至今,公司年度向前五大供应商采购的金额占比整体持续增长,从2022年的20.39%上升至2024年的29.99%。

PART 2
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净利润近4年整体呈现下降趋势

1、营业总收入同比小幅增加13.17%,净利润由盈转亏

2024年年度,阿尔特营业总收入为9.71亿元,去年同期为8.58亿元,同比小幅增长13.17%,净利润为-1.53亿元,去年同期为2,873.80万元,由盈转亏。

净利润由盈转亏的原因是:

虽然所得税费用本期收益4,228.53万元,去年同期支出2,262.19万元,同比大幅增长;

但是(1)主营业务利润本期为-9,944.93万元,去年同期为5,392.36万元,由盈转亏;(2)资产减值损失本期损失4,558.70万元,去年同期损失651.95万元,同比大幅增长。

值得注意的是,今年净利润为近10年最低值。

2、主营业务利润由盈转亏

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 9.71亿元 8.58亿元 13.17%
营业成本 7.70亿元 5.74亿元 34.24%
销售费用 4,053.37万元 5,442.14万元 -25.52%
管理费用 1.20亿元 1.15亿元 4.53%
财务费用 1,934.44万元 1,300.52万元 48.74%
研发费用 1.17亿元 4,422.95万元 164.96%
所得税费用 -4,228.53万元 2,262.19万元 -286.92%

2024年年度主营业务利润为-9,944.93万元,去年同期为5,392.36万元,由盈转亏。

虽然营业总收入本期为9.71亿元,同比小幅增长13.17%,不过(1)研发费用本期为1.17亿元,同比大幅增长164.96%;(2)毛利率本期为20.65%,同比大幅下降了12.45%,导致主营业务利润由盈转亏。

3、非主营业务利润亏损增大

阿尔特2024年年度非主营业务利润为-9,543.44万元,去年同期为-256.37万元,亏损增大。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 -9,944.93万元 65.17% 5,392.36万元 -284.43%
资产减值损失 -4,558.70万元 29.87% -651.95万元 -599.24%
信用减值损失 -5,876.82万元 38.51% -3,546.04万元 -65.73%
其他 1,436.45万元 -9.41% 3,980.68万元 -63.91%
净利润 -1.53亿元 100.00% 2,873.80万元 -631.00%

4、费用情况

2024年公司营收9.71亿元,同比小幅增长13.17%,虽然营收在增长,但是销售费用却在下降。

1)研发费用大幅增长

本期研发费用为1.17亿元,同比大幅增长164.96%。研发费用大幅增长的原因是:

(1)人工费用本期为6,151.16万元,去年同期为2,977.01万元,同比大幅增长了106.62%。

(2)外包费本期为3,856.24万元,去年同期为709.62万元,同比大幅增长了近4倍。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
人工费用 6,151.16万元 2,977.01万元
外包费 3,856.24万元 709.62万元
其他 1,711.79万元 736.31万元
合计 1.17亿元 4,422.95万元

2)财务费用大幅增长

本期财务费用为1,934.44万元,同比大幅增长48.74%。

财务费用大幅增长的原因是:

虽然本期汇兑收益为48.35万元,去年同期汇兑损失为92.58万元;

但是(1)利息收入本期为176.09万元,去年同期为884.05万元,同比大幅下降了80.08%;(2)利息费用本期为2,072.17万元,去年同期为1,887.73万元,同比小幅增长了9.77%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
利息费用 2,072.17万元 1,887.73万元
减:利息收入 -176.09万元 -884.05万元
汇兑损益 -48.35万元 92.58万元
其他 86.70万元 204.26万元
合计 1,934.44万元 1,300.52万元

3)销售费用下降

本期销售费用为4,053.37万元,同比下降25.52%。

销售费用下降的原因是:

虽然策划意向费本期为626.10万元,去年同期为217.81万元,同比大幅增长了187.45%;

但是(1)业务宣传费本期为25.99万元,去年同期为1,051.29万元,同比大幅下降了97.53%;(2)业务招待费本期为750.41万元,去年同期为1,292.60万元,同比大幅下降了41.95%;

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,226.22万元 1,325.81万元
业务招待费 750.41万元 1,292.60万元
差旅费 642.89万元 737.60万元
策划意向费 626.10万元 217.81万元
业务宣传费 25.99万元 1,051.29万元
其他 781.75万元 817.03万元
合计 4,053.37万元 5,442.14万元

PART 3
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2亿元的对外股权投资

在2024年报告期末,阿尔特用于对外股权投资的资产为2.09亿元,对外股权投资所产生的收益为-1,004.3万元。

对外股权投资构成表


项目 2024年末资产 2024年末收益
深圳壁虎新能源汽车科技有限公司 6,003.77万元 -728.74万元
株式会社BEATPOWER 152.84万元 -176.94万元
成都高新策源风帆智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 7,803.86万元 -170.27万元
其他 6,962.58万元 71.65万元
合计 2.09亿元 -1,004.3万元

1、深圳壁虎新能源汽车科技有限公司

深圳壁虎新能源汽车科技有限公司业务性质为汽车技术研发。

从下表可以明显的看出,深圳壁虎新能源汽车科技有限公司带来的收益处于年年下降的情况。同比上期看起来,投资亏损程度有所扩大。

历年投资数据


深圳壁虎新能源汽车科技有限公司 持有股权(%)直接 持有股权(%)间接 追加投资 投资损益 期末余额
2024年 - - 0元 -728.74万元 6,003.77万元
2023年 11.09 1.11 0元 -308.55万元 6,437.21万元
2022年 12.75 1.28 5,100万元 0元 5,100万元

2、成都高新策源风帆智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

成都高新策源风帆智能制造产业股权投资基金合伙企业业务性质为资本市场服务。

从下表可以明显的看出,成都高新策源风帆智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)带来的收益处于年年下降的情况。同比上期看起来,投资亏损程度有所扩大。

历年投资数据


成都高新策源风帆智能制造产业股权投资基金合伙企业 持有股权(%)直接 持有股权(%)间接 追加投资 投资损益 期末余额
2024年 - - 0元 -170.27万元 7,803.86万元
2023年 32.95 0.23 7,900万元 -25.87万元 7,974.13万元
2022年 32.95 0.23 100万元 0元 100万元

PART 4
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应收账款坏账损失大幅拉低利润,近2年应收账款周转率呈现增长

2024年,企业应收账款合计2.93亿元,占总资产的8.95%,相较于去年同期的4.17亿元大幅减少29.63%。

1、坏账损失5,873.20万元,大幅拉低利润

2024年,企业信用减值损失5,876.82万元,其中主要是应收账款坏账损失5,873.20万元。

2、应收账款周转率呈增长趋势

本期,企业应收账款周转率为2.73。在2023年到2024年,企业应收账款周转率从2.33增长到了2.73,平均回款时间从154天减少到了131天,回款周期减少,企业的回款能力有所提升。

(注:2020年计提坏账395.86万元,2021年计提坏账2830.33万元,2022年计提坏账1285.24万元,2023年计提坏账3164.04万元,2024年计提坏账5873.20万元。)

3、短期回收款占比低,一年以内账龄占比大幅下降

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