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华海诚科(688535)2024年年报深度解读:经营活动现金流量净额常年小于净利润,环氧塑封材料收入的增长推动公司营收的增长

江苏华海诚科新材料股份有限公司于2023年上市,实际控制人为“韩江龙”。公司致力于半导体封装材料环氧塑封料的研发、生产与销售,产品规格齐全、技术先进,是国内半导体封装领域知名度较高、技术水平领先的专业封装材料供应商。

根据华海诚科2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收3.32亿元,同比增长17.23%。扣非净利润3,413.23万元,同比增长24.59%。华海诚科2024年年度净利润3,993.58万元,业绩同比增长26.23%。本期经营活动产生的现金流净额为297.65万元,营收同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。

PART 1
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环氧塑封材料收入的增长推动公司营收的增长

1、主营业务构成

公司的主营业务为半导体材料,其中环氧塑封材料为第一大收入来源,占比95.25%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
半导体材料 3.31亿元 99.83% 25.61%
其他业务 56.77万元 0.17% 39.23%
分产品 营业收入 占比 毛利率
环氧塑封材料 3.16亿元 95.25% 25.16%
胶黏剂 1,517.10万元 4.57% 35.05%
其他业务 56.77万元 0.17% 39.23%

2、环氧塑封材料收入的增长推动公司营收的增长

2024年公司营收3.32亿元,与去年同期的2.83亿元相比,增长了17.23%,主要是因为环氧塑封材料本期营收3.16亿元,去年同期为2.66亿元,同比增长了18.8%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
环氧塑封材料 3.16亿元 2.66亿元 18.8%
胶黏剂 1,517.10万元 1,399.01万元 8.44%
其他业务 56.77万元 300.42万元 -
合计 3.32亿元 2.83亿元 17.23%

3、胶黏剂毛利率的下降导致公司毛利率的小幅下降

2024年公司毛利率从去年同期的26.88%,同比小幅下降到了今年的25.63%,主要是因为胶黏剂本期毛利率35.05%,去年同期为42.07%,同比下降16.69%。

PART 2
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其他收益同比大幅增长推动净利润同比增长

1、净利润同比增长26.23%

本期净利润为3,993.58万元,去年同期3,163.86万元,同比增长26.23%。

净利润同比增长的原因是:

虽然主营业务利润本期为1,281.89万元,去年同期为1,567.31万元,同比下降;

但是(1)其他收益本期为928.41万元,去年同期为306.15万元,同比大幅增长;(2)投资收益本期为2,012.21万元,去年同期为1,391.38万元,同比大幅增长。

净利润从2021年年度到2023年年度呈现下降趋势,从4,772.62万元下降到3,163.86万元,而2023年年度到2024年年度呈现上升状态,从3,163.86万元增长到3,993.58万元。

2、主营业务利润同比下降18.21%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 3.32亿元 2.83亿元 17.23%
营业成本 2.47亿元 2.07亿元 19.22%
销售费用 1,672.08万元 1,346.98万元 24.14%
管理费用 2,535.80万元 2,094.54万元 21.07%
财务费用 185.62万元 11.31万元 1540.95%
研发费用 2,640.58万元 2,464.41万元 7.15%
所得税费用 387.39万元 214.86万元 80.30%

2024年年度主营业务利润为1,281.89万元,去年同期为1,567.31万元,同比下降18.21%。

虽然营业总收入本期为3.32亿元,同比增长17.23%,不过毛利率本期为25.63%,同比小幅下降了1.25%,导致主营业务利润同比下降。

3、非主营业务利润同比大幅增长

华海诚科2024年年度非主营业务利润为3,099.08万元,去年同期为1,811.41万元,同比大幅增长。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 1,281.89万元 32.10% 1,567.31万元 -18.21%
投资收益 2,012.21万元 50.39% 1,391.38万元 44.62%
其他收益 928.41万元 23.25% 306.15万元 203.25%
其他 212.83万元 5.33% 124.74万元 70.62%
净利润 3,993.58万元 100.00% 3,163.86万元 26.23%

PART 3
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净现金流由负转正

1、净利润同比增加26.23%,净现金流同比大幅增加144.52%

2024年年度,华海诚科净利润为3,993.58万元,去年同期为3,163.86万元,同比增长26.23%。净现金流为1,965.03万元,去年同期为-4,413.42万元,由负转正。

净现金流由负转正的原因是(1)收回投资收到的现金本期为4.68亿元,同比大幅增长2.59倍;(2)投资支付的现金本期为5.09亿元,同比大幅下降36.40%;(3)取得借款收到的现金本期为2.14亿元,同比大幅增长2.24倍。

2、经营活动现金流量净额常年小于净利润

从近10年数据看到经营活动现金流量净额与净利润之比长期小于1,这可能表明企业的净利润质量堪忧。

从长期来看,销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入之比长期小于1,这说明大量款项作为应收款项欠着,企业的产品或服务缺乏竞争力,或者需要警惕虚增收入的可能。

PART 4
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其他收益对净利润有较大贡献

2024年年度,公司的其他收益为928.41万元,占净利润比重为23.25%,较去年同期增加203.25%。

其他收益明细


项目 2024年度 2023年度
进项税额加计抵减 593.73万元 61.83万元
政府补助 329.74万元 241.22万元
个税手续费返还 4.95万元 3.10万元
合计 928.41万元 306.15万元

PART 5
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投资衡所华威5亿元,占总资产34.24%

华海诚科2024年初用于对外股权投资的资产为0元,2024年末为4.8亿元,占总资产的34.24%,对外股权投资所产生的收益为60.21万元。

对外股权投资资产大幅增加的原因是衡所华威增加4.8亿元。

对外股权投资构成表


项目 2024年末资产 2024年初资产 2024年末收益
衡所华威 4.8亿元 0元 60.21万元
合计 4.8亿元 0元 60.21万元

衡所华威

衡所华威业务性质为制造业。

历年投资数据


衡所华威 持有股权(%)直接 追加投资 投资损益 期末余额
2024年 30.00 4.8亿元 60.21万元 4.8亿元

PART 6
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微电子封装材料项目投产

2024年,华海诚科在建工程余额合计1,187.11万元。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
微电子封装材料项目 - 1,040.69万元 4,876.47万元 100.00

PART 7
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重大资产负债及变动情况

其他非流动资产大幅减少

2024年,华海诚科的其他非流动资产合计2.77亿元,占总资产的19.72%,相较于年初的6.86亿元大幅减少59.69%。

主要原因是一年以上大额存单减少4.09亿元。

2024年度结构情况


项目 期末价值 期初价值
一年以上大额存单 2.64亿元 6.74亿元
预付长期资产采购款 1,218.75万元 1,240.66万元
合计 2.77亿元 6.86亿元

PART 8
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行业分析

1、行业发展趋势

华海诚科属于半导体封装材料行业,专注于环氧塑封料(EMC)及电子胶黏剂的研发与生产。 近三年,半导体封装材料行业受国产替代与技术升级驱动,年均复合增长率超12%,2024年国内市场规模突破300亿元。未来,随着HBM(高带宽内存)封装、Chiplet技术渗透率提升,高性能封装材料需求激增,预计2027年全球EMC市场规模将达50亿美元,中国占比提升至35%。行业整合加速,头部企业通过并购扩大规模效应。

2、市场地位及占有率

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