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翔腾新材(001373)2024年年报深度解读:偏光片收入的下降导致公司营收的小幅下降,净利润近4年整体呈现下降趋势

江苏翔腾新材料股份有限公司于2023年上市,实际控制人为“张伟”。公司主要从事新型显示领域各类薄膜器件的研发、生产、精密加工和销售。公司主要产品包括各类规格的偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料。

根据翔腾新材2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收6.40亿元,同比小幅下降10.37%。扣非净利润1,122.32万元,同比大幅下降66.52%。翔腾新材2024年年度净利润1,860.29万元,业绩同比大幅下降58.04%。本期经营活动产生的现金流净额为9,465.44万元,营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。

PART 1
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偏光片收入的下降导致公司营收的小幅下降

1、主营业务构成

公司的主要业务为制造业,占比高达95.46%,主要产品包括光学膜、偏光片、功能性胶粘类产品三项,光学膜占比53.57%,偏光片占比26.39%,功能性胶粘类产品占比19.54%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
制造业 6.11亿元 95.46% 12.43%
贸易及其他 2,906.46万元 4.54% 16.63%
分产品 营业收入 占比 毛利率
光学膜 3.43亿元 53.57% 8.69%
偏光片 1.69亿元 26.39% 4.49%
功能性胶粘类产品 1.25亿元 19.54% 32.30%
其他 317.46万元 0.5% 94.41%

2、偏光片收入的下降导致公司营收的小幅下降

2024年公司营收6.40亿元,与去年同期的7.14亿元相比,小幅下降了10.36%。

营收小幅下降的主要原因是:

(1)偏光片本期营收1.69亿元,去年同期为2.01亿元,同比下降了16.06%。

(2)光学膜本期营收3.43亿元,去年同期为3.67亿元,同比小幅下降了6.63%。

(3)功能性胶粘类产品本期营收1.25亿元,去年同期为1.42亿元,同比小幅下降了12.19%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
光学膜 3.43亿元 3.67亿元 -6.63%
偏光片 1.69亿元 2.01亿元 -16.06%
功能性胶粘类产品 1.25亿元 1.42亿元 -12.19%
其他业务 317.46万元 314.13万元 -
合计 6.40亿元 7.14亿元 -10.36%

3、光学膜毛利率的下降导致公司毛利率的下降

2024年公司毛利率从去年同期的15.03%,同比下降到了今年的12.62%。

毛利率下降的原因是:

(1)光学膜本期毛利率8.69%,去年同期为11.96%,同比下降27.34%。

(2)功能性胶粘类产品本期毛利率32.3%,去年同期为35.27%,同比小幅下降8.42%。

4、前五大客户高度集中

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的58.68%,相较于2023年的57.87%,基本保持平稳,公司对第一大客户存在一定的依赖,2024年第一大客户占总营收的比例高达25.54%,第二大客户占比12.33%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户1 1.63亿元 25.54%
客户2 7,889.06万元 12.33%
客户3 5,772.91万元 9.02%
客户4 4,555.41万元 7.12%
客户5 2,992.29万元 4.68%
合计 3.76亿元 58.68%

5、前五大供应商高度集中

目前公司上游供应商集中度非常高,前五大供应商占年度采购的52.32%。公司对第一大供应商存在一定的依赖,2024年第一大供应商占年度采购的比例高达24.59%。第二大供应商占比14.11%。

前五大供应商情况


供应商名称 采购金额 公司年度向前五大供应商采购的金额占比
供应商1 1.17亿元 24.59%
供应商2 6,705.57万元 14.11%
供应商3 3,202.77万元 6.74%
供应商4 1,954.33万元 4.11%
供应商5 1,316.98万元 2.77%
合计 2.49亿元 52.32%

去年公司年度向前五大供应商采购的金额占比小幅下滑,从63.46%下降至52.32%,减少17%。

PART 2
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净利润近4年整体呈现下降趋势

1、营业总收入同比小幅降低10.37%,净利润同比大幅降低58.04%

2024年年度,翔腾新材营业总收入为6.40亿元,去年同期为7.14亿元,同比小幅下降10.37%,净利润为1,860.29万元,去年同期为4,433.52万元,同比大幅下降58.04%。

净利润同比大幅下降的原因是(1)主营业务利润本期为2,563.31万元,去年同期为4,922.85万元,同比大幅下降;(2)资产减值损失本期损失795.12万元,去年同期损失261.70万元,同比大幅增长。

净利润从2018年年度到2021年年度呈现上升趋势,从2,864.34万元增长到9,228.10万元,而2021年年度到2024年年度呈现下降状态,从9,228.10万元下降到1,860.29万元。

2、主营业务利润同比大幅下降47.93%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 6.40亿元 7.14亿元 -10.37%
营业成本 5.59亿元 6.07亿元 -7.83%
销售费用 1,738.98万元 1,295.38万元 34.24%
管理费用 2,950.92万元 2,733.63万元 7.95%
财务费用 -1,073.86万元 -621.96万元 -72.66%
研发费用 1,840.43万元 2,321.94万元 -20.74%
所得税费用 93.04万元 421.96万元 -77.95%

2024年年度主营业务利润为2,563.31万元,去年同期为4,922.85万元,同比大幅下降47.93%。

主营业务利润同比大幅下降主要是由于(1)营业总收入本期为6.40亿元,同比小幅下降10.37%;(2)毛利率本期为12.62%,同比下降了2.41%。

3、非主营业务利润亏损增大

翔腾新材2024年年度非主营业务利润为-609.98万元,去年同期为-67.37万元,亏损增大。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 2,563.31万元 137.79% 4,922.85万元 -47.93%
资产减值损失 -795.12万元 -42.74% -261.70万元 -203.83%
其他 232.31万元 12.49% 322.25万元 -27.91%
净利润 1,860.29万元 100.00% 4,433.52万元 -58.04%

4、费用情况

2024年公司营收6.40亿元,同比小幅下降10.36%,虽然营收在下降,但是财务收益在增长。

1)财务收益大幅增长

本期财务费用为-1,073.86万元,表示有财务收益,同时这种收益较上期大幅增长了72.66%。值得一提的是,本期财务收益占净利润的比重高达57.73%。重要原因在于:

(1)利息收入本期为708.38万元,去年同期为394.63万元,同比大幅增长了79.51%。

(2)汇兑收益本期为474.85万元,去年同期为353.98万元,同比大幅增长了34.14%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
减:利息收入 -708.38万元 -394.63万元
汇兑损益 -474.85万元 -353.98万元
其他 109.37万元 126.66万元
合计 -1,073.86万元 -621.96万元

2)销售费用大幅增长

本期销售费用为1,738.98万元,同比大幅增长34.24%。销售费用大幅增长的原因是:

(1)职工薪酬本期为737.96万元,去年同期为570.61万元,同比增长了29.33%。

(2)市场推广费本期为517.17万元,去年同期为372.93万元,同比大幅增长了38.68%。

(3)业务招待费本期为315.50万元,去年同期为204.56万元,同比大幅增长了54.24%。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 737.96万元 570.61万元
市场推广费 517.17万元 372.93万元
业务招待费 315.50万元 204.56万元
其他 168.35万元 147.29万元
合计 1,738.98万元 1,295.38万元

PART 3
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存货周转率持续下降,存货跌价损失影响利润

存货跌价损失795.12万元,坏账损失影响利润

2024年,翔腾新材资产减值损失795.12万元,其中主要是存货跌价准备减值合计795.12万元。

2024年企业存货周转率为7.61,在2021年度到2024年度,企业存货周转率连续4年下降,平均回款时间从26天增加到了47天,企业存货周转能力下降,2024年翔腾新材存货余额合计7,354.71万元,占总资产的7.40%,同比去年的9,466.21万元大幅下降22.31%。

(注:2023年计提存货减值261.70万元,2024年计提存货减值795.12万元。)

PART 4
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追加投入光电薄膜器件生产项目

2024年,翔腾新材在建工程余额合计1.22亿元,较去年的6,099.20万元大幅增长了99.51%。主要在建的重要工程是光电薄膜器件生产项目。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
光电薄膜器件生产项目 1.12亿元 5,079.42万元 - 50.00%
设备安装工程 990.19万元 1,292.64万元 302.45万元 90%

光电薄膜器件生产项目(大额新增投入项目)

建设目标:光电薄膜器件生产项目的实施旨在扩大公司生产规模,提升产品供应能力,满足下游市场需求。公司将新建高洁净等级生产车间,建设新生产线,改进工艺流程,提高生产效率,增加先进质量检验测试设备,加强检测能力建设,从而提升产品质量,持续提高公司在行业内的核心竞争力及市场占有率,推动公司进一步发展壮大。

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