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飞天诚信(300386)2024年年报深度解读:智能终端毛利率的大幅增长推动公司毛利率的增长,主营业务利润同比亏损减小推动净利润同比亏损减小

飞天诚信科技股份有限公司于2014年上市,实际控制人为“黄煜”。公司是信息安全设备提供商和系统整体解决方案服务商。公司主要产品包括ePass系列USB Key、OTP系列动态令牌、ROCKEY系列软件加密锁、智能终端、芯片、软件产品、飞天智能卡及读写器等。

根据飞天诚信2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收7.13亿元,同比小幅下降3.52%。扣非净利润-9,020.65万元,较去年同期亏损有所减小。飞天诚信2024年年度净利润-7,772.72万元,业绩较去年同期亏损有所减小。本期经营活动产生的现金流净额为-46.08万元,营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。

PART 1
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智能终端毛利率的大幅增长推动公司毛利率的增长

1、主营业务构成

公司的主营业务为信息安全行业,主要产品包括身份认证产品、智能终端、安全芯片三项,身份认证产品占比43.69%,智能终端占比33.88%,安全芯片占比14.34%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
信息安全行业 7.13亿元 100.0% 38.02%
分产品 营业收入 占比 毛利率
身份认证产品 3.11亿元 43.69% 47.14%
智能终端 2.41亿元 33.88% 26.55%
安全芯片 1.02亿元 14.34% 31.94%
其他 5,765.64万元 8.09% 47.56%

2、安全芯片收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降

2024年公司营收7.13亿元,与去年同期的7.39亿元相比,小幅下降了3.52%,主要是因为安全芯片本期营收1.02亿元,去年同期为1.48亿元,同比大幅下降了31.01%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
身份认证产品 3.11亿元 - -
智能终端 2.41亿元 2.52亿元 -4.01%
安全芯片 1.02亿元 1.48亿元 -31.01%
USBKEY - 2.14亿元 -100.0%
其他业务 5,765.64万元 1.25亿元 -
合计 7.13亿元 7.39亿元 -3.52%

3、智能终端毛利率的大幅增长推动公司毛利率的增长

2024年公司毛利率从去年同期的32.88%,同比增长到了今年的38.02%,主要是因为智能终端本期毛利率26.55%,去年同期为13.48%,同比大幅增长96.96%。

4、主要发展实物销售模式

在销售模式上,企业主要渠道为实物销售,占主营业务收入的98.29%。2024年实物销售营收7.00亿元,相较于去年下降2.83%,同期毛利率为36.97%,同比上涨5.69个百分点。

5、公司年度向前五大供应商采购的金额占比下降

目前公司上游供应商集中度非常高,前五大供应商占年度采购的30.95%。公司对第一大供应商存在一定的依赖,2024年第一大供应商占年度采购的比例高达12.85%。第二大供应商占比9.03%。

前五大供应商情况


供应商名称 采购金额 公司年度向前五大供应商采购的金额占比
供应商1 5,540.42万元 12.85%
供应商2 3,890.97万元 9.03%
供应商3 1,427.44万元 3.31%
供应商4 1,309.78万元 3.04%
供应商5 1,171.45万元 2.72%
合计 1.33亿元 30.95%

从2022年至今,公司年度向前五大供应商采购的金额占比整体持续下滑,从2022年的36.85%下降至2024年的30.95%。

PART 2
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主营业务利润同比亏损减小推动净利润同比亏损减小

1、营业总收入同比小幅降低3.52%,净利润亏损有所减小

2024年年度,飞天诚信营业总收入为7.13亿元,去年同期为7.39亿元,同比小幅下降3.52%,净利润为-7,772.72万元,去年同期为-1.72亿元,较去年同期亏损有所减小。

净利润亏损有所减小的原因是:

虽然资产减值损失本期损失7,476.98万元,去年同期损失3,107.89万元,同比大幅增长;

但是主营业务利润本期为-2,634.98万元,去年同期为-1.51亿元,亏损有所减小。

净利润从2018年年度到2023年年度呈现下降趋势,从1.34亿元下降到-1.72亿元,而2023年年度到2024年年度呈现上升状态,从-1.72亿元增长到-7,772.72万元。

2、主营业务利润较去年同期亏损有所减小

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 7.13亿元 7.39亿元 -3.52%
营业成本 4.42亿元 4.96亿元 -10.91%
销售费用 9,223.78万元 1.02亿元 -9.83%
管理费用 1.46亿元 2.40亿元 -39.42%
财务费用 -3,742.79万元 -2,770.55万元 -35.09%
研发费用 9,232.73万元 7,251.04万元 27.33%
所得税费用 -4.80万元 455.47万元 -101.05%

2024年年度主营业务利润为-2,634.98万元,去年同期为-1.51亿元,较去年同期亏损有所减小。

虽然营业总收入本期为7.13亿元,同比小幅下降3.52%,不过(1)管理费用本期为1.46亿元,同比大幅下降39.42%;(2)毛利率本期为38.02%,同比增长了5.14%,推动主营业务利润亏损有所减小。

3、非主营业务利润亏损增大

飞天诚信2024年年度非主营业务利润为-5,142.53万元,去年同期为-1,661.43万元,亏损增大。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 -2,634.98万元 33.90% -1.51亿元 82.54%
资产减值损失 -7,476.98万元 96.20% -3,107.89万元 -140.58%
营业外收入 1,296.42万元 -16.68% 553.87万元 134.07%
其他收益 941.67万元 -12.12% 1,132.84万元 -16.88%
其他 222.43万元 -2.86% -3.31万元 6816.05%
净利润 -7,772.72万元 100.00% -1.72亿元 54.84%

4、费用情况

2024年公司营收7.13亿元,同比小幅下降3.52%,虽然营收在下降,但是研发费用却在增长。

1)管理费用大幅下降

本期管理费用为1.46亿元,同比大幅下降39.42%。归因于职工薪酬本期为1.10亿元,去年同期为1.92亿元,同比大幅下降了42.77%。

管理费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1.10亿元 1.92亿元
房租物业费 1,092.33万元 1,340.55万元
其他 2,485.49万元 3,502.35万元
合计 1.46亿元 2.41亿元

2)财务收益大幅增长

本期财务费用为-3,742.79万元,表示有财务收益,同时这种收益较上期大幅增长了35.09%。重要原因在于:

(1)汇兑收益本期为748.27万元,去年同期为161.18万元,同比大幅增长了近4倍。

(2)利息收入本期为3,095.85万元,去年同期为2,751.52万元,同比小幅增长了12.51%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
减:利息收入 -3,095.85万元 -2,751.52万元
汇兑损益 -748.27万元 -161.18万元
其他 101.33万元 142.14万元
合计 -3,742.79万元 -2,770.55万元

3)研发费用增长

本期研发费用为9,232.73万元,同比增长27.33%。研发费用增长的原因是:

(1)职工薪酬本期为6,656.52万元,去年同期为5,039.51万元,同比大幅增长了32.09%。

(2)技术服务费本期为901.45万元,去年同期为179.55万元,同比大幅增长了近4倍。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 6,656.52万元 5,039.51万元
技术服务费 901.45万元 179.55万元
资质及认证 797.19万元 914.07万元
其他 877.57万元 1,117.90万元
合计 9,232.73万元 7,251.04万元

PART 3
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重大资产负债及变动情况

1、其他流动资产大幅增长

2024年,飞天诚信的其他流动资产合计5.33亿元,占总资产的31.61%,相较于年初的3.13亿元大幅增长70.14%。

主要原因是银行存单增加2.16亿元。

2024年度其他流动资产结构


项目 期末余额 期初余额
银行存单 5.20亿元 3.04亿元
预缴税金 1,307.64万元 958.88万元

2、其他非流动资产大幅减少

2024年,飞天诚信的其他非流动资产合计1.06亿元,占总资产的6.30%,相较于年初的5.41亿元大幅减少80.34%。

主要原因是大额存单减少4.35亿元。

2024年度结构情况


项目 期末价值 期初价值
大额存单 1.06亿元 5.41亿元
预付设备款 6.84万元 6.84万元
合计 1.06亿元 5.41亿元

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