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普联软件(300996)2024年年报深度解读:华北地区收入的增长推动公司营收的小幅增长,净利润同比大幅增长但现金流净额由正转负

普联软件股份有限公司于2021年上市,实际控制人为“王虎”。公司主营业务是为大型集团企业提供管理信息化方案及IT综合服务。公司的主要产品、方案和服务是于集团财务管控、集团资金管理、智能化共享服务、大数据应用以及信息系统集成等。

根据普联软件2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收8.36亿元,同比小幅增长11.60%。扣非净利润1.06亿元,同比大幅增长123.43%。普联软件2024年年度净利润1.24亿元,业绩同比大幅增长119.72%。

PART 1
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华北地区收入的增长推动公司营收的小幅增长

1、主营业务构成

公司的营收主要由以下三块构成,分别为石油石化、建筑地产、煤炭电力。主要产品包括业财融合、集团财务、集团司库三项,业财融合占比42.04%,集团财务占比21.39%,集团司库占比18.38%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
石油石化 4.45亿元 53.18% 29.29%
建筑地产 1.53亿元 18.26% 38.82%
煤炭电力 8,943.02万元 10.7% 30.83%
金融行业 7,053.22万元 8.44% 47.92%
其他行业 4,705.78万元 5.63% -
其他业务 3,177.93万元 3.79% -
分产品 营业收入 占比 毛利率
业财融合 3.51亿元 42.04% 31.49%
集团财务 1.79亿元 21.39% 30.26%
集团司库 1.54亿元 18.38% 35.11%
数字生产 7,929.46万元 9.48% 43.44%
XBRL应用产品 3,187.54万元 3.81% -
其他业务 4,093.89万元 4.9% -

2、华北地区收入的增长推动公司营收的小幅增长

2024年公司营收8.36亿元,与去年同期的7.49亿元相比,小幅增长了11.6%,主要是因为华北地区本期营收5.38亿元,去年同期为4.61亿元,同比增长了16.71%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
华北地区 5.38亿元 4.61亿元 16.71%
华东地区 1.09亿元 9,662.95万元 13.09%
集团管控产品 - 6.62亿元 -
其他业务 1.89亿元 -4.70亿元 -
合计 8.36亿元 7.49亿元 11.6%

3、前五大客户高度集中

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的57.80%,相较于2023年的55.40%,基本保持平稳,其中第一大客户占比19.16%,第二大客户占比13.02%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户一 1.60亿元 19.16%
客户二 1.09亿元 13.02%
客户三 9,413.36万元 11.26%
客户四 7,265.67万元 8.69%
客户五 4,737.24万元 5.67%
合计 4.83亿元 57.80%

PART 2
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净利润同比大幅增长但现金流净额由正转负

1、营业总收入同比小幅增加11.60%,净利润同比大幅增加119.72%

2024年年度,普联软件营业总收入为8.36亿元,去年同期为7.49亿元,同比小幅增长11.60%,净利润为1.24亿元,去年同期为5,626.34万元,同比大幅增长119.72%。

净利润同比大幅增长的原因是(1)主营业务利润本期为1.29亿元,去年同期为6,254.58万元,同比大幅增长;(2)信用减值损失本期损失638.40万元,去年同期损失1,834.70万元,同比大幅下降。

2、主营业务利润同比大幅增长106.84%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 8.36亿元 7.49亿元 11.60%
营业成本 5.58亿元 4.61亿元 21.01%
销售费用 3,702.72万元 6,729.88万元 -44.98%
管理费用 6,112.66万元 6,659.38万元 -8.21%
财务费用 -168.64万元 -234.16万元 27.98%
研发费用 4,699.10万元 9,040.69万元 -48.02%
所得税费用 1,166.04万元 529.04万元 120.41%

2024年年度主营业务利润为1.29亿元,去年同期为6,254.58万元,同比大幅增长106.84%。

虽然毛利率本期为33.24%,同比小幅下降了5.19%,不过(1)营业总收入本期为8.36亿元,同比小幅增长11.60%;(2)研发费用本期为4,699.10万元,同比大幅下降48.02%,推动主营业务利润同比大幅增长。

3、费用情况

2024年公司营收8.36亿元,同比小幅增长11.6%,虽然营收在增长,但是研发费用、销售费用却在下降。

1)研发费用大幅下降

本期研发费用为4,699.10万元,同比大幅下降48.02%。归因于职工薪酬本期为3,925.65万元,去年同期为7,818.42万元,同比大幅下降了49.79%。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 3,925.65万元 7,818.42万元
其他费用(计算) 773.45万元 1,222.27万元
合计 4,699.10万元 9,040.69万元

2)销售费用大幅下降

本期销售费用为3,702.72万元,同比大幅下降44.98%。归因于职工薪酬本期为2,336.19万元,去年同期为5,278.19万元,同比大幅下降了55.74%。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,336.19万元 5,278.19万元
业务招待费 738.06万元 589.15万元
其他费用(计算) 628.47万元 862.55万元
合计 3,702.72万元 6,729.88万元

4、净现金流由正转负

2024年年度,普联软件净现金流为-2,819.36万元,去年同期为55.48万元,由正转负。

净现金流由正转负的原因是:

虽然(1)投资支付的现金本期为9.10亿元,同比下降15.32%;(2)销售商品、提供劳务收到的现金本期为8.09亿元,同比增长24.64%。

但是(1)收回投资收到的现金本期为8.77亿元,同比下降21.17%;(2)吸收投资所收到的现金本期为2,500.00元,同比大幅下降100.00%。

PART 3
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重大资产负债及变动情况

内部研发新增9,265.09万元,无形资产大幅增长

2024年,普联软件的无形资产合计9,829.17万元,占总资产的6.22%,相较于年初的886.27万元大幅增长1009.05%。

2024年度无形资产结构


项目名称 期末价值 期初价值
内部研发形成的软件及外购软件著作权 9,363.76万元 326.70万元
其他 465.42万元 559.57万元
合计 9,829.17万元 886.27万元

本期内部研发新增9,265.09万元

其中,无形资产的增加主要是因为内部研发新增所导致的,企业无形资产新增9,265.11万元,主要为内部研发新增的9,265.09万元。在内部研发新增中,主要是内部研发形成的软件及外购软件著作权,合计9,265.09万元。

无形资产增加


项目名称 金额
内部研发 9,265.09万元
其中:内部研发形成的软件及外购软件著作权 9,265.09万元
本期增加金额 9,265.11万元

PART 4
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行业分析

1、行业发展趋势

普联软件属于企业数字化解决方案与金融科技服务行业。 近三年,企业数字化与金融科技行业受益于政策支持和数字化转型加速,年均复合增长率超15%,2024年市场规模突破6000亿元。未来趋势聚焦AI大模型赋能、智能风控及云原生技术应用,预计2027年市场空间达万亿级,核心驱动为金融机构精细化运营需求及企业全球化管理系统升级。

2、市场地位及占有率

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