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朗新集团(300682)2024年年报深度解读:净利润由盈转亏但现金流净额同比大幅增长,软件服务收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降

朗新科技集团股份有限公司于2017年上市,实际控制人为“徐长军”。公司主营业务为软件服务、平台运营、智能终端。公司主要产品包括咨询规划、软件设计开发、软件实施服务、软件运行维护、SaaS服务、数字生活场景平台、互联网电视开放平台、智能终端业务等。

根据朗新集团2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收44.79亿元,同比小幅下降5.25%。扣非净利润-2.78亿元,由盈转亏。朗新集团2024年年度净利润-4.85亿元,业绩由盈转亏。近十年净利润首次为负。

PART 1
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软件服务收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降

1、主营业务构成

公司主要从事能源数智化业务、能源互联网业务、互联网电视业务,主要产品包括软件服务和平台运营两项,其中软件服务占比51.44%,平台运营占比40.74%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
能源数智化业务 21.47亿元 47.93% 33.99%
能源互联网业务 18.04亿元 40.28% 49.58%
互联网电视业务 5.28亿元 11.79% 42.39%
分产品 营业收入 占比 毛利率
软件服务 23.04亿元 51.44% 31.51%
平台运营 18.25亿元 40.74% 57.48%
其他 2.61亿元 5.83% 24.90%
智能终端 8,933.08万元 1.99% 9.13%

2、软件服务收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降

2024年公司营收44.79亿元,与去年同期的47.27亿元相比,小幅下降了5.24%,主要是因为软件服务本期营收23.04亿元,去年同期为25.50亿元,同比小幅下降了9.63%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
软件服务 23.04亿元 25.50亿元 -9.63%
平台运营 18.25亿元 16.89亿元 8.04%
其他业务 3.50亿元 4.89亿元 -
合计 44.79亿元 47.27亿元 -5.24%

3、平台运营毛利率提升

2024年公司毛利率为41.26%,同比去年的40.75%基本持平。产品毛利率方面,2024年软件服务毛利率为31.51%,同比下降22.02%,同期平台运营毛利率为57.48%,同比增长22.38%。

4、前五大客户高度集中

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的54.37%,此前2020-2023年,前五大客户集中度分别为72.72%、66.75%、65.70%、59.96%,总体呈大幅下降趋势,公司对第一大客户存在一定的依赖,2024年第一大客户占总营收的比例高达34.35%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户1 15.39亿元 34.35%
客户2 4.00亿元 8.92%
客户3 1.49亿元 3.32%
客户4 7,923.53万元 1.77%
客户5 2.69亿元 6.01%
合计 24.35亿元 54.37%

PART 2
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净利润由盈转亏但现金流净额同比大幅增长

1、营业总收入同比小幅降低5.25%,净利润由盈转亏

2024年年度,朗新集团营业总收入为44.79亿元,去年同期为47.27亿元,同比小幅下降5.25%,净利润为-4.85亿元,去年同期为5.14亿元,由盈转亏。

净利润由盈转亏的原因是(1)主营业务利润本期为-5,642.95万元,去年同期为4.33亿元,由盈转亏;(2)资产减值损失本期损失2.51亿元,去年同期损失64.76万元,同比大幅增长;(3)所得税费用本期支出1.16亿元,去年同期收益1,352.01万元,同比大幅下降。

值得注意的是,今年净利润为近10年最低值。

2、主营业务利润由盈转亏

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 44.79亿元 47.27亿元 -5.25%
营业成本 26.31亿元 28.01亿元 -6.07%
销售费用 8.12亿元 5.90亿元 37.62%
管理费用 5.62亿元 3.90亿元 44.25%
财务费用 -2,461.69万元 -2,800.14万元 12.09%
研发费用 5.31亿元 5.18亿元 2.53%
所得税费用 1.16亿元 -1,352.01万元 961.13%

2024年年度主营业务利润为-5,642.95万元,去年同期为4.33亿元,由盈转亏。

虽然毛利率本期为41.26%,同比有所增长了0.51%,不过(1)营业总收入本期为44.79亿元,同比小幅下降5.25%;(2)销售费用本期为8.12亿元,同比大幅增长37.62%;(3)管理费用本期为5.62亿元,同比大幅增长44.25%,导致主营业务利润由盈转亏。

3、非主营业务利润由盈转亏

朗新集团2024年年度非主营业务利润为-3.12亿元,去年同期为6,792.26万元,由盈转亏。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 -5,642.95万元 11.64% 4.33亿元 -113.03%
资产减值损失 -2.51亿元 51.71% -64.76万元 -38613.11%
其他收益 5,865.52万元 -12.10% 9,358.88万元 -37.33%
信用减值损失 -1.03亿元 21.19% -3,419.63万元 -200.41%
其他 -608.57万元 1.26% 2,062.22万元 -129.51%
净利润 -4.85亿元 100.00% 5.14亿元 -194.22%

4、费用情况

2024年公司营收44.79亿元,同比小幅下降5.24%,虽然营收在下降,但是管理费用、销售费用却在增长。

1)管理费用大幅增长

本期管理费用为5.63亿元,同比大幅增长44.25%。管理费用大幅增长的原因是:

(1)第三方服务费本期为1.56亿元,去年同期为4,241.78万元,同比大幅增长了近3倍。

(2)人工成本(含股权激励)本期为2.38亿元,去年同期为2.01亿元,同比增长了18.53%。

管理费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
人工成本(含股权激励) 2.38亿元 2.01亿元
第三方服务费 1.56亿元 4,241.78万元
折旧及摊销 8,039.88万元 7,327.55万元
其他 8,798.17万元 7,337.68万元
合计 5.63亿元 3.90亿元

2)销售费用大幅增长

本期销售费用为8.12亿元,同比大幅增长37.62%。归因于市场推广费本期为4.81亿元,去年同期为2.79亿元,同比大幅增长了72.53%。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
市场推广费 4.81亿元 2.79亿元
人工成本(含股权激励) 1.69亿元 1.65亿元
会议及业务招待费 9,267.34万元 8,299.22万元
其他 6,828.12万元 6,284.44万元
合计 8.12亿元 5.90亿元

PART 3
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应收账款坏账损失影响利润

2024年,企业应收账款合计22.20亿元,占总资产的22.67%,相较于去年同期的21.94亿元基本不变。

2024年,企业信用减值损失1.03亿元,其中主要是应收账款坏账损失1.00亿元。

PART 4
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追加投入朗新科技产业园二期开发项目

2024年,朗新集团在建工程余额合计4.62亿元,较去年的2.25亿元大幅增长。主要在建的重要工程是朗新科技产业园二期开发项目。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
朗新科技产业园二期开发项目 4.46亿元 2.47亿元 -313.38万元
朗新科技产业园一期开发项目 - 382.01万元 -452.65万元

朗新科技产业园二期开发项目(大额新增投入项目)

建设目标:提升公司在能源物联网及云计算领域的技术实力和服务能力,进一步扩大市场份额,增强公司的核心竞争力,为客户提供更全面的技术解决方案,促进公司长期稳定发展。

建设内容:包括但不限于新建或改扩建研发办公场地,购置先进的软硬件设备,引进高端人才,搭建先进的能源物联网系统和云计算平台,以及开展相关的技术研发工作,确保项目能够满足未来业务发展的需求。

建设时间和周期:预计从2023年开始启动,整个项目建设周期大约持续至2029年左右,分阶段逐步推进,确保各环节有序衔接,以适应市场变化和技术进步的要求。

预期收益:项目完成后,预计将显著提高公司的技术创新能力和运营效率,带来新的盈利增长点,实现营业收入和净利润的稳步增长,同时有助于优化公司的产业结构,提升品牌价值和社会影响力,为股东创造更大的回报。

PART 5
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商誉占有一定比重

在2024年年报告期末,朗新集团形成的商誉为11.5亿元,占净资产的17.55%。

商誉结构


商誉项 期末净值 备注
邦道科技 11.36亿元
其他 1,345.16万元
商誉总额 11.5亿元

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