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悦安新材(688786)2024年年报深度解读:软磁粉系列产品收入的增长推动公司营收的小幅增长,净利润近3年整体呈现下降趋势

江西悦安新材料股份有限公司于2021年上市,实际控制人为“李上奎”。公司主营业务为羰基铁粉、雾化合金粉及相关粉体深加工产品的研发、生产与销售。公司产品为超细金属粉末及相关深加工制品,主要包括羰基铁粉系列产品、雾化合金粉系列产品、软磁粉系列产品、金属注射成型喂料系列产品、吸波材料系列产品。

根据悦安新材2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收4.18亿元,同比小幅增长13.38%。扣非净利润6,652.82万元,同比小幅下降8.95%。悦安新材2024年年度净利润6,781.90万元,业绩同比小幅下降13.90%。

PART 1
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软磁粉系列产品收入的增长推动公司营收的小幅增长

1、主营业务构成

公司主要从事电子元器件、精密零部件、其他,主要产品包括软磁粉系列产品、羰基铁粉系列产品、金属射成型喂料系列产品三项,软磁粉系列产品占比36.63%,羰基铁粉系列产品占比29.19%,金属射成型喂料系列产品占比17.68%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
电子元器件 1.71亿元 40.83% 38.94%
精密零部件 1.53亿元 36.61% 34.78%
其他 7,642.09万元 18.29% 28.73%
其他业务 1,781.53万元 4.26% 31.28%
分产品 营业收入 占比 毛利率
软磁粉系列产品 1.53亿元 36.63% 42.06%
羰基铁粉系列产品 1.22亿元 29.19% 44.76%
金属射成型喂料系列产品 7,386.15万元 17.68% 18.23%
雾化合金粉系列产品 4,639.64万元 11.11% 19.08%
其他业务 2,253.04万元 5.39% -

2、软磁粉系列产品收入的增长推动公司营收的小幅增长

2024年公司营收4.18亿元,与去年同期的3.68亿元相比,小幅增长了13.38%。

营收小幅增长的主要原因是:

(1)软磁粉系列产品本期营收1.53亿元,去年同期为1.28亿元,同比增长了19.11%。

(2)金属注射成型喂料系列产品本期营收7,386.15万元,去年同期为5,514.15万元,同比大幅增长了33.95%。

(3)羰基铁粉系列产品本期营收1.22亿元,去年同期为1.15亿元,同比小幅增长了6.44%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
软磁粉系列产品 1.53亿元 1.28亿元 19.11%
羰基铁粉系列产品 1.22亿元 1.15亿元 6.44%
金属注射成型喂料系列产品 7,386.15万元 5,514.15万元 33.95%
雾化合金粉系列产品 4,639.64万元 4,112.98万元 12.8%
吸波材料系列产品 419.67万元 229.39万元 82.95%
气体 51.84万元 11.88万元 336.32%
其他业务 1,781.53万元 2,673.51万元 -
合计 4.18亿元 3.68亿元 13.38%

3、羰基铁粉系列产品毛利率的小幅下降导致公司毛利率的小幅下降

2024年公司毛利率从去年同期的39.07%,同比小幅下降到了今年的35.22%。

毛利率小幅下降的原因是:

(1)羰基铁粉系列产品本期毛利率44.76%,去年同期为49.67%,同比小幅下降9.89%。

(2)软磁粉系列产品本期毛利率42.06%,去年同期为47.43%,同比小幅下降11.32%。

4、主要发展总计模式

在销售模式上,企业主要渠道为总计,占主营业务收入的50.0%。2024年总计营收4.00亿元,相较于去年增长17.04%,同期毛利率为35.40%,同比减少5.06个百分点。

5、前五大客户较集中

目前公司下游客户集中度较高,前五大客户占总营收的37.34%,其中第一大客户占比14.99%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户一 5,997.04万元 14.99%
客户二 2,567.65万元 6.42%
客户三 2,390.60万元 5.98%
客户四 2,209.18万元 5.52%
客户五 1,771.77万元 4.43%
合计 1.49亿元 37.34%

PART 2
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净利润近3年整体呈现下降趋势

1、净利润同比小幅下降13.90%

本期净利润为6,781.90万元,去年同期7,877.04万元,同比小幅下降13.90%。

净利润同比小幅下降的原因是:

虽然所得税费用本期支出974.73万元,去年同期支出1,164.99万元,同比下降;

但是(1)主营业务利润本期为8,552.46万元,去年同期为9,019.44万元,同比小幅下降;(2)资产减值损失本期损失916.03万元,去年同期损失510.02万元,同比大幅增长;(3)投资收益本期为-147.58万元,去年同期为66.46万元,由盈转亏。

净利润从2017年年度到2022年年度呈现上升趋势,从1,657.21万元增长到9,934.82万元,而2022年年度到2024年年度呈现下降状态,从9,934.82万元下降到6,781.90万元。

2、主营业务利润同比小幅下降5.18%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 4.18亿元 3.68亿元 13.38%
营业成本 2.71亿元 2.24亿元 20.54%
销售费用 935.44万元 994.01万元 -5.89%
管理费用 2,758.37万元 2,688.82万元 2.59%
财务费用 -380.02万元 -598.24万元 36.48%
研发费用 2,341.71万元 2,022.43万元 15.79%
所得税费用 974.73万元 1,164.99万元 -16.33%

2024年年度主营业务利润为8,552.46万元,去年同期为9,019.44万元,同比小幅下降5.18%。

虽然营业总收入本期为4.18亿元,同比小幅增长13.38%,不过毛利率本期为35.22%,同比小幅下降了3.85%,导致主营业务利润同比小幅下降。

PART 3
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重大资产负债及变动情况

购置新增2,755.59万元,无形资产大幅增长

2024年,悦安新材的无形资产合计5,191.74万元,占总资产的5.72%,相较于年初的2,623.74万元大幅增长97.88%。

2024年度无形资产结构


项目名称 期末价值 期初价值
土地使用权 4,617.95万元 2,082.80万元
其他 573.79万元 540.93万元
合计 5,191.74万元 2,623.74万元

本期购置新增2,755.59万元

其中,无形资产的增加主要是因为购置新增所导致的,企业无形资产新增2,755.59万元,主要为购置新增的2,755.59万元。在购置新增中,主要是土地使用权,合计2,638.47万元。

无形资产增加


项目名称 金额
购置 2,755.59万元
其中:土地使用权 2,638.47万元
本期增加金额 2,755.59万元

PART 4
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行业分析

1、行业发展趋势

悦安新材属于金属制品业中的超细金属粉体及新材料细分领域。 金属新材料行业近三年受新能源、消费电子及高端制造需求驱动,市场规模年均增速超15%,2024年全球市场规模突破1800亿元。未来趋势聚焦固态电池材料、3D打印合金粉末及军工隐身材料等高附加值领域,预计2026年国内市场规模达600亿元,复合增长率约18%,技术创新与国产替代成为核心驱动力。

2、市场地位及占有率

悦安新材是国内羰基铁粉领域龙头企业,全球市场份额约20%,在磁流变材料、吸波隐身材料等高端应用场景占据技术主导地位,2025年宁夏基地投产后产能将提升40%,进一步巩固细分市场领先优势。

3、主要竞争对手

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