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榕基软件(002474)2024年年报深度解读:系统集成收入的大幅增长推动公司营收的增长,主营业务利润同比亏损减小推动净利润同比亏损减小

福建榕基软件股份有限公司于2010年上市,实际控制人为“鲁峰”。公司的主营业务为行业应用软件研发、系统集成和运维服务。公司的主要业务有系统集成、软件产品及服务、园区开发与运营。

根据榕基软件2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收4.84亿元,同比增长29.17%。扣非净利润-9,291.28万元,较去年同期亏损有所减小。榕基软件2024年年度净利润-8,873.71万元,业绩较去年同期亏损有所减小。近五年以来,企业的净利润有2年为负,分别为2023年、2024年。

PART 1
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系统集成收入的大幅增长推动公司营收的增长

1、主营业务构成

公司的主要业务为信息技术行业,占比高达90.85%,主要产品包括系统集成收入和软件产品及服务收入两项,其中系统集成收入占比60.45%,软件产品及服务收入占比30.40%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
信息技术行业 4.40亿元 90.85% 27.88%
园区开发与运营行业 4,432.04万元 9.15% 21.11%
分产品 营业收入 占比 毛利率
系统集成收入 2.93亿元 60.45% 12.15%
软件产品及服务收入 1.47亿元 30.4% 59.17%
园区开发与运营收入 4,432.04万元 9.15% 21.11%
分地区 营业收入 占比 毛利率
华南 2.11亿元 43.55% 32.31%
华中 1.23亿元 25.34% 30.12%
华东 9,106.30万元 18.8% 18.82%
其他 4,534.65万元 9.36% -
华北 1,426.93万元 2.95% -

2、系统集成收入的大幅增长推动公司营收的增长

2024年公司营收4.84亿元,与去年同期的3.75亿元相比,增长了29.17%,主要是因为系统集成收入本期营收2.93亿元,去年同期为1.14亿元,同比大幅增长了156.99%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
系统集成收入 2.93亿元 1.14亿元 156.99%
软件产品及服务收入 1.47亿元 1.23亿元 19.74%
园区开发与运营收入 4,432.04万元 1.23亿元 -63.83%
其他业务 - 1,555.00万元 -
合计 4.84亿元 3.75亿元 29.17%

3、园区开发与运营收入毛利率的下降导致公司毛利率的小幅下降

2024年公司毛利率从去年同期的28.33%,同比小幅下降到了今年的27.26%,主要是因为园区开发与运营收入本期毛利率21.11%,去年同期为25.52%,同比下降17.28%。

4、华南地区销售额大幅增长

国内地区方面,华南地区的销售额同比大幅增长150.92%,比重从上期的22.42%大幅增长到了本期的43.55%。同期华中地区的销售额同比下降27.86%,比重从上期的45.39%大幅下降到了本期的25.34%。

5、前五大客户较集中

目前公司下游客户集中度较高,前五大客户占总营收的26.97%,相较于2023年的38.45%,已经小幅下降。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
第一名 3,771.26万元 7.79%
第二名 2,852.04万元 5.89%
第三名 2,311.71万元 4.77%
第四名 2,150.44万元 4.44%
第五名 1,974.18万元 4.08%
合计 1.31亿元 26.97%

6、公司年度向前五大供应商采购的金额占比减少

去年公司年度向前五大供应商采购的金额占比小幅下滑,从28.05%下降至26.93%,减少3%。

PART 2
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主营业务利润同比亏损减小推动净利润同比亏损减小

1、净利润较去年同期亏损有所减小

本期净利润为-8,873.71万元,去年同期-1.48亿元,较去年同期亏损有所减小。

净利润亏损有所减小的原因是:

虽然所得税费用本期支出141.63万元,去年同期收益1,968.23万元,同比大幅下降;

但是主营业务利润本期为-9,679.77万元,去年同期为-1.68亿元,亏损有所减小。

2、主营业务利润较去年同期亏损有所减小

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 4.84亿元 3.75亿元 29.17%
营业成本 3.52亿元 2.69亿元 31.09%
销售费用 2,901.21万元 5,982.62万元 -51.51%
管理费用 9,048.61万元 1.00亿元 -9.69%
财务费用 1,806.48万元 2,061.28万元 -12.36%
研发费用 8,355.17万元 8,646.41万元 -3.37%
所得税费用 141.63万元 -1,968.23万元 107.20%

2024年年度主营业务利润为-9,679.77万元,去年同期为-1.68亿元,较去年同期亏损有所减小。

虽然毛利率本期为27.26%,同比小幅下降了1.07%,不过营业总收入本期为4.84亿元,同比增长29.17%,推动主营业务利润亏损有所减小。

3、销售费用大幅下降

2024年公司营收4.84亿元,同比增长29.17%,虽然营收在增长,但是销售费用却在下降。

本期销售费用为2,901.21万元,同比大幅下降51.51%。销售费用大幅下降的原因是:

(1)业务招待费本期为574.35万元,去年同期为1,025.55万元,同比大幅下降了44.0%。

(2)服务费本期为72.70万元,去年同期为345.99万元,同比大幅下降了78.99%。

(3)其他本期为259.70万元,去年同期为401.37万元,同比大幅下降了35.3%。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,548.78万元 1,469.50万元
业务招待费 574.35万元 1,025.55万元
合同取得成本摊销 - 2,264.99万元
服务费 72.70万元 345.99万元
其他 705.38万元 876.59万元
合计 2,901.21万元 5,982.62万元

PART 3
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对外股权投资收益逐年递增

在2024年报告期末,榕基软件用于对外股权投资的资产为1.44亿元,对外股权投资所产生的收益为2,184.47万元,占净利润-8,873.71万元的-24.62%。

对外股权投资构成表


项目 2024年末资产 2024年末收益
福建亿榕信息技术有限公司 1.1亿元 1,558.16万元
福建闽光软件股份有限公司 2,608.2万元 698.73万元
其他 765.77万元 -72.42万元
合计 1.44亿元 2,184.47万元

1、福建亿榕信息技术有限公司

福建亿榕信息技术有限公司业务性质为计算机行业。

同比上期看起来,投资收益有所增长。

历年投资数据


福建亿榕信息技术有限公司 持有股权(%)直接 追加投资 投资损益 期末余额
2024年 40.70 0元 1,558.16万元 1.1亿元
2023年 40.70 0元 1,120.62万元 9,496.98万元
2022年 40.70 1,221万元 1,243.61万元 9,184.78万元
2021年 40.70 0元 493.72万元 9,246.72万元
2020年 40.70 0元 485.14万元 8,753.01万元
2019年 40.70 0元 101.59万元 8,267.86万元
2018年 40.70 0元 256.41万元 8,166.27万元
2017年 40.70 0元 1,975.51万元 7,909.87万元
2016年 40.70 0元 1,555.69万元 5,934.36万元
2015年 35.00 0元 1,719.85万元 5,565.91万元
2014年 35.00 0元 1,199.25万元 4,091.05万元
2013年 35.00 1,050.92万元 0元 2,891.8万元

2、福建闽光软件股份有限公司

福建闽光软件股份有限公司业务性质为计算机行业。

从下表可以明显的看出,福建闽光软件股份有限公司带来的收益基本处于年年增长的情况,且投资收益率由2016年的3.01%增长至42.89%。同比上期看起来,投资收益有所增长。

历年投资数据


福建闽光软件股份有限公司 持有股权(%)直接 追加投资 投资损益 期末余额
2024年 17.50 0元 698.73万元 2,608.2万元
2023年 - 0元 572.35万元 1,629.12万元
2022年 - 0元 284.16万元 1,056.77万元
2021年 - 0元 283.29万元 982.61万元
2020年 - 0元 210.56万元 825.32万元
2019年 - 0元 136.37万元 614.76万元
2018年 - 0元 151.71万元 583.39万元
2017年 - 0元 71.14万元 431.67万元
2016年 - 350万元 10.53万元 360.53万元

3、对外股权投资收益逐年递增

从近几年来看,企业的对外股权投资收益持续增长,由2020年的670.62万元增长至2024年的2,184.47万元,增长率为225.74%。

长期趋势表格


年份 投资收益
2020年 670.62万元
2021年 723.12万元
2022年 1,484.36万元
2023年 1,560.28万元
2024年 2,184.47万元

PART 4
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近2年应收账款周转率呈现大幅增长,应收账款坏账损失大幅拉低利润

2024年,企业应收账款合计2.12亿元,占总资产的8.40%,相较于去年同期的1.50亿元大幅增长41.46%。

1、坏账损失3,643.39万元,大幅拉低利润

2024年,企业信用减值损失1,461.16万元,其中主要是应收账款坏账损失3,643.39万元。

2、应收账款周转率呈大幅增长趋势

本期,企业应收账款周转率为2.67。在2023年到2024年,企业应收账款周转率从2.05大幅增长到了2.67,平均回款时间从175天减少到了134天,回款周期大幅减少,企业的回款能力大幅提升。

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