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中科通达(688038)2024年年报深度解读:信息化系统开发建设收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长,主营业务利润同比亏损减小推动净利润同比亏损减小

武汉中科通达高新技术股份有限公司于2021年上市,实际控制人为“王开学”。公司主营业务为通过大数据、人工智能、物联感知、云计算、数字孪生等创新科技手段构建数字社会治理与公共安全综合服务体系,为公安、政府行政机构及其他行业用户提供整体解决方案设计、软件开发、项目集成、运维服务、运营服务等全周期综合服务。

根据中科通达2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收3.43亿元,同比大幅增长56.27%。扣非净利润-1,968.56万元,较去年同期亏损有所减小。中科通达2024年年度净利润-1,963.02万元,业绩较去年同期亏损有所减小。

PART 1
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信息化系统开发建设收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长

1、主营业务构成

公司的主营业务为软件及信息技术服务,主要产品包括信息化系统开发建设和信息化系统运维两项,其中信息化系统开发建设占比68.19%,信息化系统运维占比17.21%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
软件及信息技术服务 3.42亿元 99.94% 22.94%
其他业务 21.35万元 0.06% -9.81%
分产品 营业收入 占比 毛利率
信息化系统开发建设 2.34亿元 68.19% 18.07%
信息化系统运维 5,894.76万元 17.21% 21.61%
软件开发及销售 3,039.22万元 8.87% 66.02%
商品销售及其他 1,941.93万元 5.67% 18.15%
其他业务 21.35万元 0.06% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
华中 2.50亿元 72.89% 22.05%
西北 3,609.91万元 10.54% 11.79%
华东 3,058.86万元 8.93% 36.60%
华北 2,406.91万元 7.03% 31.34%
其他 188.39万元 0.55% 25.68%
其他业务 21.35万元 0.06% -

2、信息化系统开发建设收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长

2024年公司营收3.43亿元,与去年同期的2.19亿元相比,大幅增长了56.27%。

营收大幅增长的主要原因是:

(1)信息化系统开发建设本期营收2.34亿元,去年同期为1.48亿元,同比大幅增长了58.07%。

(2)软件开发及销售本期营收3,039.22万元,去年同期为545.06万元,同比大幅增长了近5倍。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
信息化系统开发建设 2.34亿元 1.48亿元 58.07%
信息化系统运维 5,894.76万元 5,470.45万元 7.76%
软件开发及销售 3,039.22万元 545.06万元 457.59%
商品销售及其他 1,941.93万元 1,103.00万元 76.06%
其他业务 21.35万元 26.08万元 -
合计 3.43亿元 2.19亿元 56.27%

3、信息化系统开发建设毛利率的大幅增长推动公司毛利率的大幅增长

2024年公司毛利率从去年同期的4.24%,同比大幅增长到了今年的22.92%,主要是因为信息化系统开发建设本期毛利率18.07%,去年同期为-2.49%,同比大幅增长近8倍。

4、华中地区销售额大幅增长

国内地区方面,华中地区的销售额同比大幅增长124.26%,比重从上期的50.79%大幅增长到了本期的72.89%。

5、主要发展非运营商模式

在销售模式上,企业主要渠道为非运营商,占主营业务收入的60.68%。2024年非运营商营收2.08亿元,相较于去年增长309.46%,同期毛利率为27.14%,同比增加5.38个百分点。

6、前五大客户较集中

目前公司下游客户集中度较高,前五大客户占总营收的39.42%,相较于2023年的52.59%,已经小幅下降,其中第一大客户占比12.84%,第二大客户占比10.72%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
第一名 4,395.38万元 12.84%
第二名 3,670.80万元 10.72%
第三名 1,933.18万元 5.65%
第四名 1,788.67万元 5.22%
第五名 1,708.45万元 4.99%
合计 1.35亿元 39.42%

PART 2
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主营业务利润同比亏损减小推动净利润同比亏损减小

1、净利润较去年同期亏损有所减小

本期净利润为-1,963.02万元,去年同期-1.03亿元,较去年同期亏损有所减小。

净利润亏损有所减小的原因是(1)主营业务利润本期为-1,755.70万元,去年同期为-8,123.55万元,亏损有所减小;(2)信用减值损失本期损失1,022.87万元,去年同期损失4,777.15万元,同比大幅下降。

净利润从2020年年度到2023年年度呈现下降趋势,从5,539.54万元下降到-1.03亿元,而2023年年度到2024年年度呈现上升状态,从-1.03亿元增长到-1,963.02万元。

2、主营业务利润较去年同期亏损有所减小

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 3.43亿元 2.19亿元 56.27%
营业成本 2.64亿元 2.10亿元 25.78%
销售费用 2,912.93万元 2,678.65万元 8.75%
管理费用 3,009.47万元 2,925.35万元 2.88%
财务费用 146.60万元 77.78万元 88.48%
研发费用 3,392.20万元 3,273.22万元 3.64%
所得税费用 -627.70万元 -2,003.04万元 68.66%

2024年年度主营业务利润为-1,755.70万元,去年同期为-8,123.55万元,较去年同期亏损有所减小。

主营业务利润亏损有所减小主要是由于(1)营业总收入本期为3.43亿元,同比大幅增长56.27%;(2)毛利率本期为22.92%,同比大幅增长了18.68%。

3、非主营业务利润亏损有所减小

中科通达2024年年度非主营业务利润为-835.01万元,去年同期为-4,216.86万元,亏损有所减小。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 -1,755.70万元 89.44% -8,123.55万元 78.39%
信用减值损失 -1,022.87万元 52.11% -4,777.15万元 78.59%
其他 191.43万元 -9.75% 564.41万元 -66.08%
净利润 -1,963.02万元 100.00% -1.03亿元 81.01%

PART 3
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近2年应收账款周转率呈现大幅增长,应收账款坏账损失大幅拉低利润

2024年,企业应收账款合计5.92亿元,占总资产的49.19%,相较于去年同期的4.45亿元大幅增长33.04%。应收账款的规模大,且相对占比较高。

1、坏账损失1,094.66万元,大幅拉低利润

2024年,企业信用减值损失1,022.87万元,导致企业净利润从亏损940.15万元下降至亏损1,963.02万元,其中主要是应收账款坏账损失1,094.66万元。

净利润及信用减值损失表


项目 合计
净利润 -1,963.02万元
信用减值损失(损失以“-”号填列) 1,022.87万元
其中:应收账款坏账损失(损失以“-”号填列) 1,094.66万元

企业应收账款坏账损失中全部为账龄分析法组合,合计828.00万元。在账龄分析法组合中,主要为新计提的坏账准备1,094.66万元。

坏账准备情况表


项目名称 计提 收回或者转回 合计
账龄分析法组合 1,094.66万元 266.66万元 828.00万元
合计 1,094.66万元 266.66万元 828.00万元

2、应收账款周转率呈大幅增长趋势

本期,企业应收账款周转率为0.66。在2023年到2024年,企业应收账款周转率从0.48大幅增长到了0.66,平均回款时间从750天减少到了545天,回款周期大幅减少,企业的回款能力大幅提升。

(注:2021年计提坏账968.68万元,2022年计提坏账2864.66万元,2023年计提坏账4650.10万元,2024年计提坏账1094.66万元。)

3、短期回收款占比低,一年以内账龄占比小幅增长

一般而言,如果大多数的应收账款的账龄在一年以内,那说明风险可控或者负面影响不是特别大。但是目前仅有45.10%的应收账款在一年以内,这个比例偏低,风险明显偏高。

账龄结构


账龄 期末余额 占比
未逾期
一年以内 3.72亿元 45.10%
一至三年 2.52亿元 30.52%
三年以上 8,464.84万元 10.26%

从账龄趋势情况来看,一年以内应收账款占比,在2023年至2024年从32.83%上涨到45.10%。

PART 4
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重大资产负债及变动情况

1、合同资产大幅增长

2024年,中科通达的合同资产合计1.03亿元,占总资产的8.59%,相较于年初的7,168.42万元大幅增长44.15%。

主要原因是建造合同形成的已完工未结算资产增加3,164.50万元。

2024年度结构情况


项目 期末价值 期初价值
建造合同形成的已完工未结算资产 1.03亿元 7,168.42万元
合计 1.03亿元 7,168.42万元

2、长期应收款小幅减少

2024年,中科通达的长期应收款合计1.66亿元,占总资产的13.82%,相较于年初的1.85亿元小幅减少9.97%。

主要原因是长期应收款余额减少2,179.16万元。

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