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君实生物-U(688180)2024年年报深度解读:抗肿瘤类药物收入的大幅增长推动公司营收的增长,主营业务利润同比亏损减小推动净利润同比亏损减小

上海君实生物医药科技股份有限公司于2020年上市,实际控制人为“熊凤祥”。公司主营业务为新药的研发及相关技术的转让和服务,新药的生产和销售,其主要产品与服务项目单克隆抗体药物和其他治疗型蛋白药物的研发与产业化,单克隆抗体药物研发的技术服务与技术转让等。

根据君实生物-U2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收19.48亿元,同比增长29.67%。扣非净利润-12.90亿元,较去年同期亏损有所减小。君实生物-U2024年年度净利润-13.80亿元,业绩较去年同期亏损有所减小。

PART 1
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抗肿瘤类药物收入的大幅增长推动公司营收的增长

1、主营业务构成

公司的主营业务为医药制造业,其中药品销售为第一大收入来源,占比84.18%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
医药制造业 18.76亿元 96.27% 81.12%
其他业务 7,273.37万元 3.73% 22.24%
分产品 营业收入 占比 毛利率
药品销售 16.40亿元 84.18% 78.41%
技术许可及特许权使用收入 2.35亿元 12.08% -
技术服务及其他 7,273.37万元 3.73% 22.24%

2、抗肿瘤类药物收入的大幅增长推动公司营收的增长

2024年公司营收19.48亿元,与去年同期的15.03亿元相比,增长了29.67%,主要是因为抗肿瘤类药物本期营收15.42亿元,去年同期为9.19亿元,同比大幅增长了67.67%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
抗肿瘤类药物 15.42亿元 9.19亿元 67.67%
技术许可 2.35亿元 2.84亿元 -17.02%
其他业务 1.71亿元 2.99亿元 -
合计 19.48亿元 15.03亿元 29.67%

3、抗肿瘤类药物毛利率的小幅增长推动公司毛利率的增长

2024年公司毛利率从去年同期的64.0%,同比增长到了今年的78.92%,主要是因为抗肿瘤类药物本期毛利率80.66%,去年同期为74.34%,同比小幅增长8.5%。

4、技术许可毛利率持续增长

产品毛利率方面,2022-2024年抗肿瘤类药物毛利率呈增长趋势,从2022年的65.48%,增长到2024年的80.66%,2020-2024年技术许可毛利率呈大幅增长趋势,从2020年的50.00%,大幅增长到2024年的100.00%。

5、前五大客户高度集中

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的65.21%,此前2022-2023年,前五大客户集中度分别为96.19%、65.21%,总体呈大幅下降趋势,公司对第一大客户存在一定的依赖,2024年第一大客户占总营收的比例高达28.11%,第二大客户占比14.00%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户A 5.27亿元 28.11%
客户B 2.63亿元 14.00%
重庆博创医药有限公司 1.73亿元 9.20%
客户C 1.42亿元 7.55%
客户D 1.19亿元 6.35%
合计 12.23亿元 65.21%

PART 2
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主营业务利润同比亏损减小推动净利润同比亏损减小

1、净利润较去年同期亏损有所减小

本期净利润为-13.80亿元,去年同期-25.36亿元,较去年同期亏损有所减小。

净利润亏损有所减小的原因是主营业务利润本期为-12.68亿元,去年同期为-23.09亿元,亏损有所减小。

2、主营业务利润较去年同期亏损有所减小

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 19.48亿元 15.02亿元 29.67%
营业成本 4.11亿元 5.41亿元 -24.09%
销售费用 9.85亿元 8.44亿元 16.60%
管理费用 5.23亿元 5.36亿元 -2.47%
财务费用 -14.44万元 -6,708.62万元 99.79%
研发费用 12.75亿元 19.38亿元 -34.18%
所得税费用 2,255.17万元 4,399.47万元 -48.74%

2024年年度主营业务利润为-12.68亿元,去年同期为-23.09亿元,较去年同期亏损有所减小。

主营业务利润亏损有所减小主要是由于(1)研发费用本期为12.75亿元,同比大幅下降34.18%;(2)营业总收入本期为19.48亿元,同比增长29.67%。

3、费用情况

2024年公司营收19.48亿元,同比增长29.67%,虽然营收在增长,但是财务收益在下降。

1)财务收益大幅下降

本期财务费用为-14.44万元,表示有财务收益,同时这种收益较上期大幅下降了99.78%。重要原因在于:

(1)利息净支出本期为772.15万元,去年同期为-7,042.05万元,同比大幅增长了110.96%。

(2)利息收入本期为4,363.05万元,去年同期为9,942.62万元,同比大幅下降了56.12%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 5,135.20万元 2,900.58万元
减:利息收入 -4,363.05万元 -9,942.62万元
利息净支出 772.15万元 -7,042.05万元
其他 -1,558.73万元 7,375.47万元
合计 -14.44万元 -6,708.62万元

2)研发费用大幅下降

本期研发费用为12.75亿元,同比大幅下降34.18%。研发费用大幅下降的原因是:

(1)临床研究及技术服务费本期为7.66亿元,去年同期为12.63亿元,同比大幅下降了39.38%。

(2)职工薪酬本期为3.70亿元,去年同期为4.69亿元,同比下降了21.07%。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
临床研究及技术服务费 7.66亿元 12.63亿元
职工薪酬 3.70亿元 4.69亿元
其他 1.40亿元 2.06亿元
合计 12.75亿元 19.37亿元

PART 3
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金融投资产生的轻微亏损

1、金融投资占总资产13.3%,投资主体为风险投资

在2024年报告期末,君实生物用于金融投资的资产为14.34亿元。金融投资所产生的收益对净利润的贡献为-3,862.04万元。

2024年度金融投资主要投资内容如表所示:

2024年度金融投资资产表


项目 投资金额
非上市公司股权投资 7.52亿元
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 4.31亿元
其他 2.51亿元
合计 14.34亿元

从金融投资收益来源方式来看,主要来源于其他非流动金融资产公允价值变动收益。

2024年度金融投资收益来源方式


项目 类别 收益金额
公允价值变动收益 其他非流动金融资产公允价值变动收益 -4,818.7万元
其他 956.66万元
合计 -3,862.04万元

2、金融投资资产同比大额增长

从同期对比来看,企业的金融投资资产相比去年同期大幅上升了5.43亿元,变化率为60.98%。

PART 4
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在建工程余额大幅增长

2024年,君实生物在建工程余额合计18.59亿元,较去年的13.25亿元大幅增长了40.23%。主要在建的重要工程是苏州君奥肿瘤医院项目。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
苏州君奥肿瘤医院项目 8.36亿元 3.60亿元 - 35.40

苏州君奥肿瘤医院项目(大额新增投入项目)

建设目标:打造一家集医疗、科研、教学为一体的高水平专科肿瘤医院,致力于为患者提供国际先进的肿瘤诊疗服务,同时促进生物医药领域的创新与发展。

建设内容:项目规划包括肿瘤科门诊及住院部、放疗中心、影像诊断中心、病理检验中心以及临床研究中心等核心功能区域。此外,还设有药物临床试验基地和生物样本库,以支持新药的研发与临床转化研究。

建设时间和周期:根据公开资料,苏州君奥肿瘤医院的建设项目于2023年初正式启动,预计整个建设过程将耗时约2至3年时间完成,计划在2025年底前投入运营。

PART 5
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行业分析

1、行业发展趋势

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