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天元智能(603273)2024年年报深度解读:蒸压加气混凝土装备收入的大幅下降导致公司营收的下降,净利润近4年整体呈现下降趋势

江苏天元智能装备股份有限公司于2023年上市,实际控制人为“吴逸中”。公司主营业务是自动化成套装备及机械装备配套产品的研发、设计、生产与销售。主要产品和服务为蒸压加气混凝土装备、机械装备配套产品。

根据天元智能2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收6.44亿元,同比下降21.67%。扣非净利润2,866.94万元,同比大幅下降48.27%。天元智能2024年年度净利润3,895.14万元,业绩同比大幅下降35.51%。本期经营活动产生的现金流净额为8,661.23万元,营收同比下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。

PART 1
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蒸压加气混凝土装备收入的大幅下降导致公司营收的下降

1、主营业务构成

公司的主要业务为专用设备制造业(C35),占比高达65.12%,主要产品包括蒸压加气混凝土装备和机械装备配套产品两项,其中蒸压加气混凝土装备占比65.12%,机械装备配套产品占比31.68%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
专用设备制造业(C35) 4.20亿元 65.12% 11.58%
通用设备制造业(C34) 2.04亿元 31.68% 21.05%
其他业务 2,061.06万元 3.2% -
分产品 营业收入 占比 毛利率
蒸压加气混凝土装备 4.20亿元 65.12% 11.58%
机械装备配套产品 2.04亿元 31.68% 21.05%
其他业务 2,061.06万元 3.2% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
国内 4.96亿元 76.93% 14.14%
国外 1.28亿元 19.87% 16.76%
其他业务 2,061.06万元 3.2% -

2、蒸压加气混凝土装备收入的大幅下降导致公司营收的下降

2024年公司营收6.44亿元,与去年同期的8.23亿元相比,下降了21.67%,主要是因为蒸压加气混凝土装备本期营收4.20亿元,去年同期为6.12亿元,同比大幅下降了31.4%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
蒸压加气混凝土装备 4.20亿元 6.12亿元 -31.4%
机械装备配套产品 2.04亿元 1.92亿元 6.33%
其他业务 2,061.06万元 1,900.77万元 -
合计 6.44亿元 8.23亿元 -21.67%

3、蒸压加气混凝土装备毛利率的下降导致公司毛利率的小幅下降

2024年公司毛利率从去年同期的16.02%,同比小幅下降到了今年的14.86%。

毛利率小幅下降的原因是:

(1)蒸压加气混凝土装备本期毛利率11.58%,去年同期为15.32%,同比下降24.41%。

(2)机械装备配套产品本期毛利率21.05%,去年同期为21.41%,同比下降1.68%。

4、海外销售大幅增长

从地区营收情况上来看,2024年国内销售4.96亿元,同比大幅下降30.12%,同期海外销售1.28亿元,同比大幅增长35.87%。2023-2024年,国内营收占比从88.27%下降到79.47%,海外营收占比从11.73%增长到20.53%,海外虽然市场销售额在大幅增长,但是毛利率却从32.42%大幅下降到16.76%。

PART 2
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净利润近4年整体呈现下降趋势

1、净利润同比大幅下降35.51%

本期净利润为3,895.14万元,去年同期6,039.47万元,同比大幅下降35.51%。

净利润同比大幅下降的原因是:

虽然投资收益本期为502.06万元,去年同期为-296.28万元,扭亏为盈;

但是主营业务利润本期为3,711.34万元,去年同期为7,191.47万元,同比大幅下降。

净利润从2017年年度到2021年年度呈现上升趋势,从497.65万元增长到8,135.38万元,而2021年年度到2024年年度呈现下降状态,从8,135.38万元下降到3,895.14万元。

2、主营业务利润同比大幅下降48.39%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 6.44亿元 8.23亿元 -21.67%
营业成本 5.49亿元 6.91亿元 -20.59%
销售费用 1,782.07万元 1,641.01万元 8.60%
管理费用 3,197.35万元 2,973.97万元 7.51%
财务费用 -761.18万元 -398.41万元 -91.05%
研发费用 1,219.19万元 1,305.66万元 -6.62%
所得税费用 654.24万元 1,049.42万元 -37.66%

2024年年度主营业务利润为3,711.34万元,去年同期为7,191.47万元,同比大幅下降48.39%。

主营业务利润同比大幅下降主要是由于(1)营业总收入本期为6.44亿元,同比下降21.67%;(2)毛利率本期为14.86%,同比小幅下降了1.16%。

3、财务收益大幅增长

本期财务费用为-761.18万元,表示有财务收益,同时这种收益较上期大幅增长了91.05%。值得一提的是,本期财务收益占净利润的比重达到19.54%。归因于利息收入本期为747.42万元,去年同期为433.95万元,同比大幅增长了72.24%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
减:利息收入 -747.42万元 -433.95万元
其他 -13.77万元 35.54万元
合计 -761.18万元 -398.41万元

PART 3
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金融投资收益增加了归母净利润的收益

天元智能2024年的归母净利润的重要来源是非经常性损益1,013.30万元,占归母净利润的26.11%。

本期非经常性损益项目概览表:

2024年的非经常性损益


项目 金额
金融投资收益 817.64万元
政府补助 321.49万元
其他 -125.83万元
合计 1,013.30万元

(一)计入非经常性损益的金融投资收益

在2024年报告期末,天元智能用于金融投资的资产为4.93亿元,占总资产的34.62%。金融投资所产生的收益对净利润的贡献为817.64万元,占净利润3,895.14万元的20.99%。

2024年度金融投资主要投资内容如表所示:

2024年度金融投资资产表


项目 投资金额
结构性存款 4.91亿元
其他 250万元
合计 4.93亿元

从金融投资收益来源方式来看,主要来源于处置交易性金融资产取得的投资收益。

2024年度金融投资收益来源方式


项目 类别 收益金额
投资收益 处置交易性金融资产取得的投资收益 849.83万元
其他 -32.19万元
合计 817.64万元

(二)政府补助

(1)本期计入利润的政府补助金额321.49万元,具体来源如下表所示:

计入利润的政府补助的主要构成


项目名称 金额
直接计入营业外收入 265.00万元
其他 56.49万元
小计 321.49万元

(2)本期共收到政府补助297.51万元,主要分布如下表所示:

本期收到的政府补助分配情况


补助项目 补助金额
营业外收入 265.00万元
其他 32.51万元
小计 297.51万元

(3)本期政府补助余额还剩下156.94万元,作为递延收益计作后期的利润主要构成如下表所示:

递延收益的主要构成


项目名称 金额
其中:与资产相关 156.94万元

PART 4
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应收账款坏账风险较大,近2年应收账款周转率呈现下降

企业应收账款坏账风险大,应收账款周转率在下降,账龄质量也较差。

2024年,企业应收账款合计1.79亿元,占总资产的12.56%,相较于去年同期的1.70亿元小幅增长5.23%。

2、应收账款周转率呈下降趋势

本期,企业应收账款周转率为3.69。在2023年到2024年,企业应收账款周转率从5.14下降到了3.69,平均回款时间从70天增加到了97天,回款周期增长,企业的回款能力有所下降。

(注:2023年计提坏账420.77万元,2024年计提坏账492.39万元。)

3、短期回收款占比低,一年以内账龄占比小幅下降

一般而言,如果大多数的应收账款的账龄在一年以内,那说明风险可控或者负面影响不是特别大。但是目前仅有51.16%的应收账款在一年以内,这个比例偏低,风险明显偏高。

账龄结构


账龄 期末余额 占比
未逾期
一年以内 1.22亿元 51.16%
一至三年 6,695.83万元 28.07%
三年以上 1,978.34万元 8.29%

从账龄趋势情况来看,企业一年以内应收账占比,从2023年的59.57%小幅下降到2024年的51.16%,三年以上应收账款占比从6.32%上涨到8.29%。

PART 5
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存货周转率下降

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