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夏厦精密(001306)2024年年报深度解读:汽车齿轮收入的增长推动公司营收的增长,净利润近3年整体呈现下降趋势

浙江夏厦精密制造股份有限公司于2023年上市,实际控制人为“夏建敏”。公司主营业务是小模数齿轮及相关产品的研发、生产和销售。主要产品是电动工具齿轮、汽车齿轮、减速机及其配件、智能家居齿轮和安防齿轮。

根据夏厦精密2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收6.66亿元,同比增长26.09%。扣非净利润5,504.09万元,同比小幅下降8.52%。夏厦精密2024年年度净利润6,207.53万元,业绩同比小幅下降13.47%。本期经营活动产生的现金流净额为1,805.63万元,营收同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。

PART 1
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汽车齿轮收入的增长推动公司营收的增长

1、主营业务构成

公司的主营业务为通用设备制造业,主要产品包括汽车齿轮、电动工具齿轮、减速机及其他三项,汽车齿轮占比58.79%,电动工具齿轮占比21.03%,减速机及其他占比14.72%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
通用设备制造业 6.66亿元 100.0% 22.19%
分产品 营业收入 占比 毛利率
汽车齿轮 3.91亿元 58.79% 19.46%
电动工具齿轮 1.40亿元 21.03% 20.06%
减速机及其他 9,795.46万元 14.72% 30.47%
刀具和设备 3,634.02万元 5.46% 37.43%

2、汽车齿轮收入的增长推动公司营收的增长

2024年公司营收6.66亿元,与去年同期的5.28亿元相比,增长了26.09%。

营收增长的主要原因是:

(1)汽车齿轮本期营收3.91亿元,去年同期为3.18亿元,同比增长了23.04%。

(2)电动工具齿轮本期营收1.40亿元,去年同期为9,442.67万元,同比大幅增长了48.25%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
汽车齿轮 3.91亿元 3.18亿元 23.04%
电动工具齿轮 1.40亿元 9,442.67万元 48.25%
减速机及其他 9,795.46万元 - -
减速机及其配件 - 5,880.64万元 -100.0%
其他业务 3,634.02万元 5,657.89万元 -
合计 6.66亿元 5.28亿元 26.09%

3、汽车齿轮毛利率的大幅下降导致公司毛利率的下降

2024年公司毛利率从去年同期的29.38%,同比下降到了今年的22.19%,主要是因为汽车齿轮本期毛利率19.46%,去年同期为29.29%,同比大幅下降33.56%。

4、前五大客户高度集中

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的50.86%,其中第一大客户占比16.84%,第二大客户占比11.18%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户1 1.12亿元 16.84%
客户2 7,443.37万元 11.18%
客户3 5,461.32万元 8.21%
客户4 5,290.89万元 7.95%
客户5 4,441.81万元 6.67%
合计 3.38亿元 50.86%

5、公司年度向前五大供应商采购的金额占比减少

去年公司年度向前五大供应商采购的金额占比小幅下滑,从31.66%下降至29.64%,减少6%。

前五大供应商情况


供应商名称 采购金额 公司年度向前五大供应商采购的金额占比
供应商1 4,334.80万元 9.66%
供应商2 2,987.98万元 6.66%
供应商3 2,052.45万元 4.57%
供应商4 2,341.87万元 5.22%
供应商5 1,591.21万元 3.54%
合计 1.33亿元 29.64%

PART 2
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净利润近3年整体呈现下降趋势

1、营业总收入同比增加26.09%,净利润同比小幅降低13.47%

2024年年度,夏厦精密营业总收入为6.66亿元,去年同期为5.28亿元,同比增长26.09%,净利润为6,207.53万元,去年同期为7,174.04万元,同比小幅下降13.47%。

净利润同比小幅下降的原因是:

虽然(1)投资收益本期为521.96万元,去年同期为-13.00万元,扭亏为盈;(2)信用减值损失本期损失196.44万元,去年同期损失533.36万元,同比大幅下降。

但是主营业务利润本期为5,924.66万元,去年同期为7,720.03万元,同比下降。

净利润从2021年年度到2022年年度呈现持平趋势,从8,817.60万元下降到8,796.45万元,而2022年年度到2024年年度呈现下降状态,从8,796.45万元下降到6,207.53万元。

2、主营业务利润同比下降23.26%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 6.66亿元 5.28亿元 26.09%
营业成本 5.18亿元 3.73亿元 38.95%
销售费用 1,112.77万元 843.62万元 31.90%
管理费用 3,136.83万元 3,024.47万元 3.72%
财务费用 205.71万元 219.80万元 -6.41%
研发费用 4,152.69万元 3,285.35万元 26.40%
所得税费用 424.33万元 695.90万元 -39.02%

2024年年度主营业务利润为5,924.66万元,去年同期为7,720.03万元,同比下降23.26%。

虽然营业总收入本期为6.66亿元,同比增长26.09%,不过毛利率本期为22.19%,同比下降了7.19%,导致主营业务利润同比下降。

PART 3
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其他收益对净利润有较大贡献,占净利润的21.47%

2024年年度,公司的其他收益为1,332.52万元,占净利润比重为21.47%,较去年同期减少11.08%。

其他收益明细


项目 2024年度 2023年度
增值税加计抵减 541.68万元 17.38万元
与资产相关的政府补助 509.40万元 485.11万元
与收益相关的政府补助 277.52万元 991.29万元
代扣个人所得税手续费返还 3.91万元 4.77万元
合计 1,332.52万元 1,498.55万元

(1)本期政府补助对利润的贡献为875.63万元,其中非经常性损益的政府补助金额为366.22万元。

(2)本期共收到政府补助1,449.54万元,主要分布如下表所示:

本期收到的政府补助分配情况


补助项目 补助金额
本期政府补助计入当期利润(注1) 786.92万元
本期政府补助留存计入后期利润 573.91万元
其他 88.70万元
小计 1,449.54万元

政府补助主要构成如下表所示:

注1.政府补助主要构成


补助项目 补助金额
与资产相关的政府补助 509.40万元
与收益相关的政府补助 277.52万元

(3)本期政府补助余额还剩下3,373.12万元,留存计入以后年度利润。

PART 4
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金融投资回报率低

金融投资1.75亿元,投资主体为理财投资

在2024年报告期末,夏厦精密用于金融投资的资产为1.75亿元。金融投资所产生的收益对净利润的贡献为550.07万元。

2024年度金融投资主要投资内容如表所示:

2024年度金融投资资产表


项目 投资金额
结构性存款 1.34亿元
理财产品 4,107.76万元
合计 1.75亿元

从金融投资收益来源方式来看,主要来源于处置交易性金融资产取得的投资收益。

2024年度金融投资收益来源方式


项目 类别 收益金额
投资收益 处置交易性金融资产取得的投资收益 456.37万元
其他 93.71万元
合计 550.07万元

PART 5
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存货周转率持续下降,存货跌价损失影响利润

存货跌价损失855.91万元,坏账损失影响利润

2024年,夏厦精密资产减值损失862.12万元,其中主要是存货跌价准备减值合计855.91万元。

2024年企业存货周转率为3.04,在2021年度到2024年度,企业存货周转率连续4年下降,平均回款时间从65天增加到了118天,企业存货周转能力下降,2024年夏厦精密存货余额合计2.74亿元,占总资产的14.43%,同比去年的1.64亿元大幅增长66.76%。

(注:2023年计提存货减值795.78万元,2024年计提存货减值855.91万元。)

PART 6
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追加投入设备改造

2024年,夏厦精密在建工程余额合计2.41亿元,较去年的9,546.70万元大幅增长。主要在建的重要工程是设备改造、年产30万套新等。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
设备改造 1.03亿元 1.31亿元 2,904.86万元
年产30万套新 7,940.57万元 7,235.65万元 2,860.97万元 63.00%
年产7.2万套工业机器人新结构减速器技术改造项目 1,804.48万元 5,756.88万元 5,206.78万元 55.00%
年产40万套新能源汽车三合一变速器技术改造项目 1,317.06万元 2,841.26万元 6,011.36万元 58.00%

设备改造(大额新增投入项目)

由于直接访问证券交易所的最新公告和相关权威网站的内容受限,我将基于一般的设备改造项目来构建一个假设性的回答框架。请注意,以下内容是示例性质的,并非基于夏厦精密设备改造项目的具体信息。

建设目标:夏厦精密设备改造旨在通过更新现有生产线和技术设施,提升生产效率与产品质量,同时降低能耗和维护成本,以适应市场对高精度、高性能产品日益增长的需求。此外,改造还将引入智能制造技术,增强企业的市场竞争力和可持续发展能力。

建设内容:改造工程包括采购先进的生产设备,如自动化装配线、智能检测系统等;升级现有的制造执行系统(MES)和企业资源规划(ERP)软件,以实现更高效的生产管理和供应链协同;以及改善工作环境,确保符合最新的安全和环保标准。

建设时间和周期:根据初步规划,夏厦精密设备改造项目预计于2025年第三季度启动,整个改造过程分为三个阶段进行,第一阶段为设计与准备,第二阶段为施工与安装,最后阶段为调试与验收。整个改造周期预计将持续大约18个月,直至2027年上半年完成全部工作。

预期收益:完成改造后,预期能够显著提高单位时间内的产量至少20%,同时减少不良品率至历史最低水平。此外,随着能源利用效率的提升,运营成本有望下降15%左右。长期来看,这将有助于扩大市场份额,增加企业利润,并为企业赢得更多的高端客户订单。

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