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朗玛信息(300288)2024年年报深度解读:移动转售业务收入的大幅下降导致公司营收的下降,资产减值损失由收益变为损失导致净利润由盈转亏

贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2012年上市,实际控制人为“王伟”。公司的主营业务分为“医疗服务+互联网医疗服务”与“电信及电信增值业务”两大业务板块。其主要产品是电话对对碰、碰碰币、移动转售业务、医疗信息服务、医疗服务、软件销售。

根据朗玛信息2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收3.79亿元,同比下降17.52%。扣非净利润-5.18亿元,由盈转亏。朗玛信息2024年年度净利润-5.11亿元,业绩由盈转亏。近十年净利润首次为负。在近10年中,2024年年报的净利润亏损达到5.11亿元,而总盈利只有1.44亿元,一年亏掉近十年的总盈利。

PART 1
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移动转售业务收入的大幅下降导致公司营收的下降

1、主营业务构成

公司的主营业务为计算机应用服务业,主要产品包括医疗服务和移动转售业务两项,其中医疗服务占比57.04%,移动转售业务占比21.86%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
计算机应用服务业 3.79亿元 100.0% 33.33%
分产品 营业收入 占比 毛利率
医疗服务 2.16亿元 57.04% 11.66%
移动转售业务 8,285.75万元 21.86% 45.13%
医疗信息服务 6,256.37万元 16.5% 78.68%
IPTV业务及电话对对碰业务 897.51万元 2.37% 88.68%
其他业务 843.77万元 2.23% -

2、移动转售业务收入的大幅下降导致公司营收的下降

2024年公司营收3.79亿元,与去年同期的4.60亿元相比,下降了17.52%。

营收下降的主要原因是:

(1)移动转售业务本期营收8,285.75万元,去年同期为1.39亿元,同比大幅下降了40.26%。

(2)医疗信息服务本期营收6,256.37万元,去年同期为1.01亿元,同比大幅下降了37.84%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
医疗服务 2.16亿元 1.99亿元 8.93%
移动转售业务 8,285.75万元 1.39亿元 -40.26%
医疗信息服务 6,256.37万元 1.01亿元 -37.84%
IPTV业务及电话对对碰业务 897.51万元 1,056.20万元 -15.02%
其他 843.77万元 1,118.30万元 -24.55%
合计 3.79亿元 4.60亿元 -17.52%

3、医疗信息服务毛利率的小幅下降导致公司毛利率的小幅下降

2024年公司毛利率从去年同期的39.01%,同比小幅下降到了今年的33.33%,主要是因为医疗信息服务本期毛利率78.68%,去年同期为86.17%,同比小幅下降8.69%。

4、医疗服务毛利率持续增长

产品毛利率方面,2020-2024年医疗服务毛利率呈大幅增长趋势,从2020年的-1.81%,大幅增长到2024年的11.66%,2022-2024年移动转售业务毛利率呈增长趋势,从2022年的35.71%,增长到2024年的45.13%。

5、前五大客户高度集中

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的53.85%,相较于2023年的66.54%,已经小幅下降,其中第一大客户(贵州省社会保险事业局)占比17.34%,第二大客户(贵阳市社会保险收付管理中心)占比15.29%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
贵州省社会保险事业局 6,573.72万元 17.34%
贵阳市社会保险收付管理中心 5,797.17万元 15.29%
北京百度网讯科技有限公司 3,937.55万元 10.39%
贵阳市医疗保障事务中心 2,113.27万元 5.57%
成都元多多网络科技有限公司 1,990.07万元 5.25%
合计 2.04亿元 53.85%

PART 2
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资产减值损失由收益变为损失导致净利润由盈转亏

1、营业总收入同比降低17.52%,净利润由盈转亏

2024年年度,朗玛信息营业总收入为3.79亿元,去年同期为4.60亿元,同比下降17.52%,净利润为-5.11亿元,去年同期为7,829.71万元,由盈转亏。

净利润由盈转亏的原因是资产减值损失本期损失5.68亿元,去年同期收益3.06万元,同比大幅下降。

净利润从2015年年度到2023年年度呈现持平趋势,从9,438.58万元下降到7,829.71万元,而2023年年度到2024年年度呈现下降状态,从7,829.71万元下降到-5.11亿元。

在近10年中,2024年年报的净利润亏损达到5.11亿元,而总盈利只有1.44亿元,一年亏掉近十年的总盈利。

2、主营业务利润同比大幅下降59.35%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 3.79亿元 4.60亿元 -17.52%
营业成本 2.53亿元 2.80亿元 -9.84%
销售费用 730.38万元 867.14万元 -15.77%
管理费用 5,846.84万元 5,669.43万元 3.13%
财务费用 -222.71万元 928.69万元 -123.98%
研发费用 3,156.92万元 3,388.19万元 -6.83%
所得税费用 447.32万元 1,172.57万元 -61.85%

2024年年度主营业务利润为2,705.99万元,去年同期为6,656.91万元,同比大幅下降59.35%。

主营业务利润同比大幅下降主要是由于(1)营业总收入本期为3.79亿元,同比下降17.52%;(2)毛利率本期为33.33%,同比小幅下降了5.68%。

3、非主营业务利润由盈转亏

朗玛信息2024年年度非主营业务利润为-5.33亿元,去年同期为2,345.38万元,由盈转亏。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 2,705.99万元 -5.30% 6,656.91万元 -59.35%
资产减值损失 -5.68亿元 111.13% 3.06万元 -1854622.31%
其他 3,606.42万元 -7.06% 2,796.54万元 28.96%
净利润 -5.11亿元 100.00% 7,829.71万元 -752.25%

4、财务费用大幅下降

本期财务费用为-222.71万元,去年同期为928.69万元,表示由上期的财务支出,变为本期的财务收益。归因于利息支出本期为154.97万元,去年同期为1,451.92万元,同比大幅下降了89.33%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
减:利息收入 -409.83万元 -586.14万元
利息支出 154.97万元 1,451.92万元
其他 32.16万元 62.91万元
合计 -222.71万元 928.69万元

PART 3
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对外股权投资资产逐年递增

在2024年报告期末,朗玛信息用于对外股权投资的资产为4.25亿元,占总资产的32.05%,对外股权投资所产生的收益为2,669.67万元。

对外股权投资构成表


项目 2024年末资产 2024年末收益
贵阳市医药电商服 4.04亿元 2,710.32万元
其他 2,146.09万元 -38.75万元
合计 4.25亿元 2,671.57万元

1、贵阳市医药电商服

贵阳市医药电商服业务性质为医药服务。

从近几年可以明显的看出,贵阳市医药电商服在权益法下确认的投资损益里持续增长,且投资收益率由2015年的-0.64%增长至7.13%。同比上期看起来,投资收益有所增长。

历年投资数据


贵阳市医药电商服 持有股权(%)直接 追加投资 投资损益 期末余额
2024年 34.30 0元 2,710.32万元 4.04亿元
2023年 34.30 0元 2,116.45万元 3.8亿元
2022年 34.30 0元 1,978.01万元 3.62亿元
2021年 34.30 0元 2,843.37万元 3.42亿元
2020年 34.30 0元 2,819.47万元 3.14亿元
2019年 34.30 0元 2,659.72万元 2.85亿元
2018年 34.30 0元 3,394.96万元 2.59亿元
2017年 34.30 0元 4,582.55万元 2.42亿元
2016年 34.30 0元 0元 1.96亿元
2015年 - 500万元 -3.22万元 496.78万元

2、对外股权投资资产逐年递增

从近几年来看,企业的对外股权投资资产持续增长,由2020年的3.48亿元增长至2024年的4.25亿元,增长率为21.99%。且企业的对外股权投资收益持续增长,由2020年的1,725.47万元增长至2024年的2,669.67万元,增长率为54.72%。

长期趋势表格


年份 对外股权投资 投资收益
2020年 3.48亿元 1,725.47万元
2021年 3.65亿元 2,246.63万元
2022年 3.84亿元 1,892.04万元
2023年 4.02亿元 2,070.33万元
2024年 4.25亿元 2,669.67万元

PART 4
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医技病房综合楼投产

2024年,朗玛信息在建工程余额合计。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
医技病房综合楼 - 854.08万元 2.75亿元 100%

PART 5
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商誉减值计提准备导致净利润亏损,商誉减值准备相比去年同期大幅增加

在2024年年报告期末,朗玛信息形成的商誉为364.62万元,占净资产的0.33%,商誉计提减值为5.66亿元,占净利润-5.11亿元的110.92%。

商誉结构


商誉项 本期减值 期末净值 备注
广州启生信息技术有限公司 5.66亿元 364.62万元 存在较大的减值风险
商誉总额 5.66亿元 364.62万元

商誉减值计提准备导致净利润亏损。其中,商誉的主要构成为广州启生信息技术有限公司。

1、广州启生信息技术有限公司存在较大的减值风险

(1) 风险分析

企业2022-2024年期末的营业收入增长率为-29.14%,同时2024年商誉减值报告预测2025年期末营业收入增长率为-17.75%,预测数据是否过于乐观?

业绩增长表


广州启生信息技术有限公司 净利润 净利润增长率 营业收入 营业收入增长率
2022年 6,322.24万元 - 1.27亿元 -
2023年 5,534.08万元 -12.47% 1.04亿元 -18.11%
2024年 2,004.26万元 -63.78% 6,376.94万元 -38.68%

(2) 收购情况

2014年,企业斥资6.5亿元的对价收购广州启生信息技术有限公司100.0%的股份,但其100.0%股份所对应的可辨认净资产公允价值仅7,987.22万元,也就是说这笔收购的溢价率高达713.8%,形成的商誉高达5.7亿元,占当年净资产的62.37%。

(3) 发展历程

广州启生信息技术有限公司的历史业绩数据如下表所示:

公司历年业绩数据


广州启生信息技术有限公司 营业收入 净利润
2014年 - -
2015年 1.63亿元 8,767.91万元
2016年 1.47亿元 6,788.95万元
2017年 1.26亿元 5,590.86万元
2018年 1.53亿元 8,100.72万元
2019年 1.55亿元 7,547.8万元
2020年 1.03亿元 5,352.4万元
2021年 1.17亿元 6,201.18万元
2022年 1.27亿元 6,322.24万元
2023年 1.04亿元 5,534.08万元
2024年 6,376.94万元 2,004.26万元

广州启生信息技术有限公司由于业绩没达到预期,在2024年减值5.66亿元,具体情况如下所示:

商誉减值金额表


广州启生信息技术有限公司 商誉计提减值 商誉期末余额 备注
2014年 - 5.7亿元 -
2024年 5.66亿元 364.62万元 -

2、商誉减值准备同比去年同期大幅增加6038.86%

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