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仁信新材(301395)2024年年报深度解读:HIPS收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长,净利润近5年整体呈现下降趋势

惠州仁信新材料股份有限公司于2023年上市,实际控制人为“邱汉周”。公司是一家专业从事聚苯乙烯高分子新材料研发、生产和销售的高新技术企业。现有产品主要为通用级聚苯乙烯,其应用广泛,经加工成型后可应用于光学显示、家用电器、日用品、包装等领域。

根据仁信新材2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收22.10亿元,同比小幅增长11.67%。扣非净利润4,202.02万元,同比基本持平。仁信新材2024年年度净利润5,324.38万元,业绩同比小幅下降4.57%。

PART 1
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HIPS收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长

1、主营业务构成

公司的主营业务为化工行业,主要产品包括GPPS和HIPS两项,其中GPPS占比61.65%,HIPS占比38.35%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
化工行业 22.09亿元 100.0% 2.46%
分产品 营业收入 占比 毛利率
GPPS 13.62亿元 61.65% 2.31%
HIPS 8.47亿元 38.35% 2.71%

2、HIPS收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长

2024年公司营收22.09亿元,与去年同期的19.79亿元相比,小幅增长了11.67%,主要是因为HIPS本期营收8.47亿元,去年同期为5.27亿元,同比大幅增长了60.8%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
GPPS 13.62亿元 14.52亿元 -6.17%
HIPS 8.47亿元 5.27亿元 60.8%
合计 22.09亿元 19.79亿元 11.67%

3、GPPS毛利率的下降导致公司毛利率的下降

2024年公司毛利率从去年同期的3.02%,同比下降到了今年的2.46%,主要是因为GPPS本期毛利率2.31%,去年同期为2.92%,同比下降20.89%。

4、主要发展贸易商模式

在销售模式上,企业主要渠道为贸易商,占主营业务收入的59.49%。2024年贸易商营收13.14亿元,相较于去年增长2.31%,同期毛利率为2.06%,同比下降0.85个百分点。

5、前五大客户高度集中

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的41.36%,相较于2023年的38.43%,基本保持平稳,其中第一大客户占比10.21%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户一 2.26亿元 10.21%
客户二 2.11亿元 9.56%
客户三 2.01亿元 9.09%
客户四 1.74亿元 7.89%
客户五 1.02亿元 4.61%
合计 9.14亿元 41.36%

6、前五大供应商高度集中

目前公司上游供应商集中度非常高,前五大供应商占年度采购的91.43%。公司对第一大供应商(中海壳牌石油化工有限公司)存在一定的依赖,2024年第一大供应商(中海壳牌石油化工有限公司)占年度采购的比例高达81.35%。第二大供应商占比3.17%。

前五大供应商情况


供应商名称 采购金额 公司年度向前五大供应商采购的金额占比
中海壳牌石油化工有限公司 17.47亿元 81.35%
供应商二 6,797.07万元 3.17%
供应商三 6,365.58万元 2.96%
供应商四 5,456.57万元 2.54%
供应商五 3,023.80万元 1.41%
合计 19.63亿元 91.43%

去年公司年度向前五大供应商采购的金额占比小幅下滑,从94.33%下降至91.43%,减少3%。

PART 2
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净利润近5年整体呈现下降趋势

1、净利润同比小幅下降4.57%

本期净利润为5,324.38万元,去年同期5,579.22万元,同比小幅下降4.57%。

净利润同比小幅下降的原因是:

虽然投资收益本期为1,770.84万元,去年同期为1,029.15万元,同比大幅增长;

但是(1)主营业务利润本期为2,954.22万元,去年同期为3,657.96万元,同比下降;(2)信用减值损失本期损失40.78万元,去年同期收益174.55万元,同比大幅下降。

净利润从2016年年度到2020年年度呈现上升趋势,从1,433.16万元增长到1.70亿元,而2020年年度到2024年年度呈现下降状态,从1.70亿元下降到5,324.38万元。

2、主营业务利润同比下降19.24%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 22.10亿元 19.79亿元 11.67%
营业成本 21.55亿元 19.19亿元 12.31%
销售费用 148.79万元 149.79万元 -0.67%
管理费用 1,766.48万元 1,679.88万元 5.16%
财务费用 -249.06万元 -219.20万元 -13.62%
研发费用 495.99万元 473.23万元 4.81%
所得税费用 997.11万元 1,025.49万元 -2.77%

2024年年度主营业务利润为2,954.22万元,去年同期为3,657.96万元,同比下降19.24%。

虽然营业总收入本期为22.10亿元,同比小幅增长11.67%,不过毛利率本期为2.46%,同比下降了0.56%,导致主营业务利润同比下降。

3、非主营业务利润同比小幅增长

仁信新材2024年年度非主营业务利润为3,367.28万元,去年同期为2,946.75万元,同比小幅增长。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 2,954.22万元 55.49% 3,657.96万元 -19.24%
投资收益 1,770.84万元 33.26% 1,029.15万元 72.07%
其他收益 1,378.40万元 25.89% 1,392.49万元 -1.01%
其他 222.32万元 4.18% 475.27万元 -53.22%
净利润 5,324.38万元 100.00% 5,579.22万元 -4.57%

4、净现金流由负转正

2024年年度,仁信新材净现金流为7.82亿元,去年同期为-1.72亿元,由负转正。

净现金流由负转正的原因是:

虽然(1)支付的其他与投资活动有关的现金本期为49.72亿元,同比小幅增长9.52%;(2)支付的其他与投资活动有关的现金本期为49.72亿元,同比小幅增长9.52%。

但是收到其他与投资活动有关的现金本期为59.19亿元,同比大幅增长64.79%。

PART 3
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增值税加计抵减税额对净利润有较大贡献

2024年年度,公司的其他收益为1,378.40万元,占净利润比重为25.89%,较去年同期减少1.01%。

其他收益明细


项目 2024年度 2023年度
增值税加计抵减税额 1,368.47万元 1,220.92万元
高企认定奖 5.00万元 -
稳岗补贴 2.20万元 -
一次性扩岗补助 1.70万元 -
个税手续费返还 1.03万元 1.57万元
合计 1,378.40万元 1,392.49万元

PART 4
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追加投入惠州仁信新材料三期项目

2024年,仁信新材在建工程余额合计1.37亿元,较去年的1,042.24万元大幅增长。主要在建的重要工程是惠州仁信新材料三期项目。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
惠州仁信新材料三期项目 1.28亿元 1.34亿元 1,075.52万元 95%
研发中心建设项目 - 776.32万元 776.32万元 100%

惠州仁信新材料三期项目(大额新增投入项目)

建设目标:惠州仁信新材料三期项目旨在大幅提升公司聚苯乙烯产能,计划新增年产18万吨聚苯乙烯新材料,包括9万吨通用级聚苯乙烯(GPPS)和9万吨高抗冲聚苯乙烯(HIPS),其中HIPS生产线可根据市场需求灵活转产GPPS。项目实施后,公司总产能将达到48万吨,进一步巩固其在华南地区的行业领先地位,同时通过产品创新和技术升级,提升高端牌号聚苯乙烯的生产能力,满足下游客户多样化需求。

建设内容:三期项目涵盖两条生产线及配套仓库建设,总投资37,023.28万元。生产线采用连续本体法技术,依托广东寰球第二代聚苯乙烯化工设计专有技术,确保高效、稳定的生产。项目还包括设备购置、安装调试、人员培训等环节。配套仓库位于石化区L3地块,该地块已通过公开招拍挂方式取得,并签订了《国有建设用地使用权出让合同》。项目将新增溶胶配料区,同时配备先进的废气、废水、固体废弃物处理设施,确保环保合规。

建设时间和周期:项目计划建设周期为24个月,分为工程设计、工程施工、设备购置、设备安装调试、人员培训、试生产六个阶段。截至招股意向书签署日,项目已取得《广东省企业投资项目备案证》和《关于惠州仁信新材料三期项目环境影响报告书的批复》,并已完成前期准备工作。具体建设时间从工程设计开始,预计在两年内完成全部建设任务并通过验收。

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