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双象股份(002395)2024年年报深度解读:PMMA收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长,归母净利润依赖于非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)

无锡双象超纤材料股份有限公司于2010年上市,实际控制人为“唐炳泉”。公司主营业务为超细纤维超真皮革、PU合成革、PVC人造革的生产和销售,经营进料加工和“三来一补”业务。主要产品有超细纤维超真皮革、PU合成革、PVC人造革、PMMA、PMMA板材。

根据双象股份2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收22.90亿元,同比大幅增长51.56%。扣非净利润1.08亿元,同比大幅增长138.77%。双象股份2024年年度净利润4.72亿元,业绩同比大幅增长7.55倍。本期经营活动产生的现金流净额为1,044.49万元,营收同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。

PART 1
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PMMA收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长

1、主营业务构成

公司主要从事PMMA行业、人造革合成革行业、危废业务,主要产品包括PMMA和超纤两项,其中PMMA占比59.67%,超纤占比28.09%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
PMMA行业 15.62亿元 68.21% 14.02%
人造革合成革行业 7.04亿元 30.76% 10.06%
危废业务 2,350.37万元 1.03% -5.29%
分产品 营业收入 占比 毛利率
PMMA 13.66亿元 59.67% 15.36%
超纤 6.43亿元 28.09% 7.49%
PMMA板材 1.74亿元 7.6% 5.56%
其他 3,553.70万元 1.55% 57.81%
PU 2,738.51万元 1.2% -5.36%
其他业务 4,334.01万元 1.89% -

2、PMMA收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长

2024年公司营收22.90亿元,与去年同期的15.11亿元相比,大幅增长了51.55%。

营收大幅增长的主要原因是:

(1)PMMA本期营收13.66亿元,去年同期为7.60亿元,同比大幅增长了79.78%。

(2)超纤本期营收6.43亿元,去年同期为5.52亿元,同比增长了16.44%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
PMMA 13.66亿元 7.60亿元 79.78%
超纤 6.43亿元 5.52亿元 16.44%
PMMA板材 1.74亿元 1.02亿元 70.44%
其他业务 1.06亿元 9,641.56万元 -
合计 22.90亿元 15.11亿元 51.55%

3、PMMA毛利率的增长推动公司毛利率的小幅增长

2024年公司毛利率从去年同期的11.29%,同比小幅增长到了今年的12.61%,主要是因为PMMA本期毛利率15.36%,去年同期为12.43%,同比增长23.57%。

4、PMMA毛利率持续增长

产品毛利率方面,2022-2024年PMMA毛利率呈大幅增长趋势,从2022年的11.29%,大幅增长到2024年的15.36%,2024年超纤毛利率为7.49%,同比下降25.25%。

5、前五大供应商高度集中

目前公司上游供应商集中度非常高,前五大供应商占年度采购的73.65%。公司对第一大供应商(江苏双象集团有限公司部分控股子公司)存在一定的依赖,2024年第一大供应商(江苏双象集团有限公司部分控股子公司)占年度采购的比例高达61.35%。第二大供应商占比3.46%。

前五大供应商情况


供应商名称 采购金额 公司年度向前五大供应商采购的金额占比
江苏双象集团有限公司部分控股子公司 11.42亿元 61.35%
第二名 6,442.70万元 3.46%
第三名 6,004.02万元 3.23%
第四名 5,796.04万元 3.12%
第五名 4,640.26万元 2.49%
合计 13.70亿元 73.65%

去年公司年度向前五大供应商采购的金额占比小幅上升,从68.67%上升至73.65%,增加7%。

PART 2
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净利润近3年整体呈现上升趋势

1、营业总收入同比增加51.56%,净利润同比增加7.55倍

2024年年度,双象股份营业总收入为22.90亿元,去年同期为15.11亿元,同比大幅增长51.56%,净利润为4.72亿元,去年同期为5,521.68万元,同比大幅增长7.55倍。

净利润同比大幅增长的原因是(1)资产处置收益本期为3.62亿元,去年同期为0.00元;(2)主营业务利润本期为1.42亿元,去年同期为4,916.03万元,同比大幅增长。

净利润从2021年年度到2022年年度呈现下降趋势,从5,048.43万元下降到-4,545.30万元,而2022年年度到2024年年度呈现上升状态,从-4,545.30万元增长到4.72亿元。

值得注意的是,今年净利润为近10年最高值。

2、主营业务利润同比大幅增长187.94%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 22.90亿元 15.11亿元 51.56%
营业成本 20.01亿元 13.40亿元 49.31%
销售费用 889.86万元 692.38万元 28.52%
管理费用 5,470.52万元 5,627.92万元 -2.80%
财务费用 -610.88万元 -638.80万元 4.37%
研发费用 8,147.89万元 5,904.59万元 37.99%
所得税费用 4,293.74万元 641.59万元 569.23%

2024年年度主营业务利润为1.42亿元,去年同期为4,916.03万元,同比大幅增长187.94%。

主营业务利润同比大幅增长主要是由于(1)营业总收入本期为22.90亿元,同比大幅增长51.56%;(2)毛利率本期为12.61%,同比小幅增长了1.32%。

3、非主营业务利润同比大幅增长

双象股份2024年年度非主营业务利润为3.73亿元,去年同期为1,247.25万元,同比大幅增长。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 1.42亿元 29.99% 4,916.03万元 187.94%
资产处置收益 3.62亿元 76.73% -
其他 1,188.99万元 2.52% 1,350.47万元 -11.96%
净利润 4.72亿元 100.00% 5,521.68万元 754.84%

4、净现金流由正转负

2024年年度,双象股份净现金流为-2,956.98万元,去年同期为1,189.22万元,由正转负。

净现金流由正转负的原因是:

虽然(1)销售商品、提供劳务收到的现金本期为12.06亿元,同比增长15.63%;(2)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为2,017.10万元,同比大幅下降85.94%。

但是购买商品、接受劳务支付的现金本期为11.19亿元,同比增长19.84%。

PART 3
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归母净利润依赖于非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)

双象股份2024年的归母净利润的收益依赖于非经常性损益,本期归母净利润为4.72亿元,非经常性损益为3.64亿元。

本期非经常性损益项目概览表:

2024年的非经常性损益


项目 金额
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 3.62亿元
其他 232.24万元
合计 3.64亿元

扣非净利润趋势

PART 4
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存货周转率持续上升

2024年企业存货周转率为7.62,在2020年度到2024年度,企业存货周转率连续5年上升,平均回款时间从90天减少到了47天,企业存货周转能力提升,2024年双象股份存货余额合计3.02亿元,占总资产的13.68%。

(注:2020年计提存货22.80万元,2021年计提存货24.73万元,2022年计提存货331.31万元,2023年计提存货522.00万元,2024年计提存货528.42万元。)

PART 5
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重庆光学一期项目投产

2024年,双象股份在建工程余额合计218.95万元。主要在建的重要工程是重庆超纤二期项目。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
重庆超纤二期项目 218.95万元 1,691.04万元 1,839.11万元
重庆光学一期项目 - 5,883.34万元 3.27亿元

重庆超纤二期项目(转入固定资产项目)

建设目标:双象股份重庆超纤二期项目旨在扩大公司的超细纤维PU合成革生产能力,以满足市场对高品质环保材料的需求。通过项目的实施,公司计划进一步巩固其在超细纤维领域的市场地位,并提升产品线的多样性和竞争力。

建设内容:该项目主要涉及新建生产线以及相关配套设施,包括但不限于生产设备购置、安装调试、生产车间扩建等。同时,还将加强研发能力,确保新产品开发和现有产品质量的持续改进,以适应不同客户群体的多样化需求。

建设时间和周期:根据公开资料,双象股份重庆超纤二期项目预计于2025年初开始建设工作,整个项目建设期大约为18个月至两年左右。具体时间表可能会依据实际情况有所调整。

预期收益:项目建成后,预计将显著增加公司的年产量,从而提高销售收入。长期来看,随着生产效率的提升及成本控制措施的有效落实,该项目有望为双象股份带来稳定的利润增长点。此外,通过扩大市场份额,增强品牌影响力,也有助于企业实现可持续发展。请注意,实际收益情况将受到市场需求变化等多种因素的影响。

PART 6
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重大资产负债及变动情况

在建工程转入3.45亿元,固定资产大幅增长

2024年双象股份固定资产合计9.49亿元,占总资产的41.72%,同比去年的6.21亿元大幅增长了52.92%。

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