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鱼跃医疗(002223)2024年年报深度解读:呼吸治疗解决方案收入的下降导致公司营收的小幅下降,资产处置收益同比大幅下降导致净利润同比下降

根据鱼跃医疗2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收75.66亿元,同比小幅下降5.09%。扣非净利润13.93亿元,同比下降24.12%。鱼跃医疗2024年年度净利润18.04亿元,业绩同比下降24.08%。

PART 1
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呼吸治疗解决方案收入的下降导致公司营收的小幅下降

1、主营业务构成

公司主要产品包括呼吸治疗解决方案、临床器械及康复解决方案、家用健康检测解决方案三项,呼吸治疗解决方案占比34.33%,临床器械及康复解决方案占比27.66%,家用健康检测解决方案占比20.67%。

分产品 营业收入 占比 毛利率
呼吸治疗解决方案 25.97亿元 34.33% 52.53%
临床器械及康复解决方案 20.93亿元 27.66% 40.57%
家用健康检测解决方案 15.64亿元 20.67% 52.95%
血糖管理及POCT解决方案 10.30亿元 13.61% 61.12%
急救解决方案及其他 2.39亿元 3.16% 37.64%
其他业务 4,290.26万元 0.57% -

2、呼吸治疗解决方案收入的下降导致公司营收的小幅下降

2024年公司营收75.66亿元,与去年同期的79.72亿元相比,小幅下降了5.09%,主要是因为呼吸治疗解决方案本期营收25.97亿元,去年同期为33.71亿元,同比下降了22.42%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
呼吸治疗解决方案 25.97亿元 33.71亿元 -22.42%
临床器械及康复解决方案 20.93亿元 - -
家用健康检测解决方案 15.64亿元 - -
血糖管理及POCT解决方案 10.30亿元 - -
急救解决方案及其他 2.39亿元 - -
糖尿病护理解决方案 - 7.26亿元 -100.0%
感染控制解决方案 - 7.56亿元 -100.0%
家用类电子检测及体外诊断 - 16.74亿元 -100.0%
急救 - 1.63亿元 -100.0%
康复及临床器械 - 12.28亿元 -100.0%
其他业务 4,290.26万元 5,281.41万元 -
合计 75.66亿元 79.72亿元 -5.09%

3、呼吸治疗解决方案毛利率小幅下降

2024年公司毛利率为50.14%,同比去年的51.36%基本持平。值得一提的是,呼吸治疗解决方案在营收额下降的同时,而且毛利率也在下降。2024年呼吸治疗解决方案毛利率为52.53%,同比小幅下降6.4%。

4、主要发展经销模式

在销售模式上,企业主要渠道为经销,占主营业务收入的73.72%。2024年经销营收55.46亿元,相较于去年下降3.51%,同期毛利率为48.12%,同比下降4.03个百分点。

5、前五大客户较集中

目前公司下游客户集中度较高,前五大客户占总营收的20.05%,此前2021-2023年,前五大客户集中度分别为17.42%、19.82%、19.88%,总体保持平稳趋势。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
第一名 7.32亿元 9.68%
第二名 4.25亿元 5.62%
第三名 1.54亿元 2.04%
第四名 1.36亿元 1.80%
第五名 6,882.75万元 0.91%
合计 15.16亿元 20.05%

6、公司年度向前五大供应商采购的金额占比下降

从2021年至今,公司年度向前五大供应商采购的金额占比整体持续下滑,从2021年的24.48%下降至2024年的18.15%。

PART 2
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资产处置收益同比大幅下降导致净利润同比下降

1、净利润同比下降24.08%

本期净利润为18.04亿元,去年同期23.76亿元,同比下降24.08%。

净利润同比下降的原因是:

虽然(1)所得税费用本期支出1.29亿元,去年同期支出4.72亿元,同比大幅下降;(2)其他收益本期为3.52亿元,去年同期为1.15亿元,同比大幅增长。

但是(1)资产处置收益本期为616.19万元,去年同期为5.55亿元,同比大幅下降;(2)主营业务利润本期为16.19亿元,去年同期为21.67亿元,同比下降。

净利润从2021年年度到2023年年度呈现上升趋势,从14.84亿元增长到23.76亿元,而2023年年度到2024年年度呈现下降状态,从23.76亿元下降到18.04亿元。

2、主营业务利润同比下降25.31%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 75.66亿元 79.72亿元 -5.09%
营业成本 37.72亿元 38.77亿元 -2.71%
销售费用 13.61亿元 10.88亿元 25.13%
管理费用 4.28亿元 4.11亿元 4.19%
财务费用 -2.36亿元 -1.58亿元 -49.83%
研发费用 5.47亿元 5.04亿元 8.39%
所得税费用 1.29亿元 4.72亿元 -72.78%

2024年年度主营业务利润为16.19亿元,去年同期为21.67亿元,同比下降25.31%。

主营业务利润同比下降主要是由于(1)营业总收入本期为75.66亿元,同比小幅下降5.09%;(2)销售费用本期为13.61亿元,同比增长25.13%;(3)毛利率本期为50.14%,同比有所下降了1.22%。

3、费用情况

2024年公司营收75.66亿元,同比小幅下降5.09%,虽然营收在下降,但是财务收益在增长。

1)财务收益大幅增长

本期财务费用为-2.36亿元,表示有财务收益,同时这种收益较上期大幅增长了49.83%。值得一提的是,本期财务收益占净利润的比重达到13.08%。

主要是由于:

虽然汇兑损失本期为1,969.24万元,去年同期为365.97万元,同比大幅增长了近4倍;

但是(1)利息费用本期为2,072.70万元,去年同期为5,854.59万元,同比大幅下降了64.6%;(2)利息收入本期为2.38亿元,去年同期为2.15亿元,同比小幅增长了10.78%;

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 -2.38亿元 -2.15亿元
利息费用 2,072.70万元 5,854.59万元
加:汇兑损失 1,969.24万元 365.97万元
其他 -3,844.23万元 -491.04万元
合计 -2.36亿元 -1.57亿元

2)销售费用增长

本期销售费用为13.61亿元,同比增长25.13%。销售费用增长的原因是:

(1)电商平台费本期为4.92亿元,去年同期为3.43亿元,同比大幅增长了43.21%。

(2)广告及业务宣传费本期为1.71亿元,去年同期为1.22亿元,同比大幅增长了40.96%。

(3)工资薪金支出本期为3.99亿元,去年同期为3.68亿元,同比小幅增长了8.53%。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
电商平台费 4.92亿元 3.43亿元
工资薪金支出 3.99亿元 3.68亿元
广告及业务宣传费 1.71亿元 1.22亿元
办公费及其他 1.37亿元 1.39亿元
其他 1.62亿元 1.16亿元
合计 13.61亿元 10.88亿元

PART 3
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非经常性损益增加了归母净利润的收益

鱼跃医疗2024年的归母净利润的重要来源是非经常性损益4.13亿元,占归母净利润的22.86%。

本期非经常性损益项目概览表:

2024年的非经常性损益


项目 金额
政府补助 2.76亿元
土地收储相关非经常性损益 1.60亿元
其他 -2,290.58万元
合计 4.13亿元

政府补助

(1)本期计入利润的政府补助金额为2.76亿元,具体明细如表所示:

计入利润的政府补助明细


项目名称 金额
其他收益 2.74亿元

(2)本期共收到政府补助3.13亿元,主要分布如下表所示:

本期收到的政府补助分配情况


补助项目 补助金额
本期政府补助计入当期利润 2.74亿元
其他 3,945.03万元
小计 3.13亿元

(3)本期政府补助余额还剩下2.29亿元,留存计入以后年度利润。

扣非净利润趋势

PART 4
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金融投资回报率低

金融投资占总资产11.45%,投资主体为风险投资

在2024年报告期末,鱼跃医疗用于金融投资的资产为17.91亿元。金融投资所产生的收益对净利润的贡献为132.26万元。

2024年度金融投资主要投资内容如表所示:

2024年度金融投资资产表


项目 投资金额
重庆蚂蚁消费金融有限公司 12.98亿元
阿斯利康中金创业投资合伙企业(有限合伙) 1.74亿元
其他 3.2亿元
合计 17.91亿元

从金融投资收益来源方式来看,主要来源于其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入和交易性金融资产在持有期间的投资收益。

2024年度金融投资收益来源方式


项目 类别 收益金额
投资收益 交易性金融资产在持有期间的投资收益 58.28万元
投资收益 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 113.99万元
其他 -40万元
合计 132.26万元

企业的金融投资收益持续下滑,由2022年的1.23亿元下滑至2024年的132.26万元,变化率为-98.92%。

长期趋势表格


年份 投资收益
2022年 1.23亿元
2023年 7,515.65万元
2024年 132.26万元

PART 5
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南京研发中心改造项目投产

2024年,鱼跃医疗在建工程余额合计1,700.95万元。主要在建的重要工程是南京研发中心改造项目。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
南京研发中心改造项目 281.31万元 2,055.33万元 8,589.54万元 52%

南京研发中心改造项目(转入固定资产项目)

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