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登康口腔(001328)2024年年报深度解读:成人牙膏收入的增长推动公司营收的小幅增长,净利润近6年整体呈现上升趋势

重庆登康口腔护理用品股份有限公司于2023年上市,实际控制人为“重庆市国有资产监督管理委员会”。公司的主营业务是口腔护理用品的研发、生产与销售;公司产品包括成人基础口腔护理产品、儿童基础口腔护理产品、电动口腔护理产品;公司旗下核心品牌“冷酸灵”经过三十多年的培育和建设,已在行业内积累了较高的知名度和美誉度。

根据登康口腔2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收15.60亿元,同比小幅增长13.40%。扣非净利润1.35亿元,同比增长27.07%。登康口腔2024年年度净利润1.61亿元,业绩同比小幅增长14.07%。

PART 1
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成人牙膏收入的增长推动公司营收的小幅增长

1、主营业务构成

公司的主营业务为个护用品-洗护用品,其中成人牙膏为第一大收入来源,占比79.92%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
个护用品-洗护用品 15.58亿元 99.85% 49.32%
其他业务 227.37万元 0.15% 83.37%
分产品 营业收入 占比 毛利率
成人牙膏 12.47亿元 79.92% 50.47%
成人牙刷 1.61亿元 10.3% 35.33%
儿童牙膏 7,219.51万元 4.63% -
口腔医疗与美容护理产品等 3,783.92万元 2.43% -
儿童牙刷 3,044.35万元 1.95% -
其他业务 1,216.52万元 0.77% -

2、成人牙膏收入的增长推动公司营收的小幅增长

2024年公司营收15.60亿元,与去年同期的13.76亿元相比,小幅增长了13.4%,主要是因为成人牙膏本期营收12.47亿元,去年同期为10.74亿元,同比增长了16.09%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
成人牙膏 12.47亿元 10.74亿元 16.09%
成人牙刷 1.61亿元 1.55亿元 3.3%
其他业务 1.53亿元 1.46亿元 -
合计 15.60亿元 13.76亿元 13.4%

3、成人牙膏毛利率的小幅增长推动公司毛利率的小幅增长

2024年公司毛利率从去年同期的44.11%,同比小幅增长到了今年的49.37%,主要是因为成人牙膏本期毛利率50.47%,去年同期为44.99%,同比小幅增长12.18%。

4、前五大客户较集中

目前公司下游客户集中度较高,前五大客户占总营收的22.28%,相较于2023年的19.32%,基本保持平稳。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户1 9,172.98万元 5.89%
客户2 8,548.31万元 5.49%
客户3 7,614.03万元 4.89%
客户4 5,240.83万元 3.36%
客户5 4,138.50万元 2.66%
合计 3.47亿元 22.28%

5、前五大供应商高度集中

目前公司上游供应商集中度非常高,前五大供应商占年度采购的34.75%。

前五大供应商情况


供应商名称 采购金额 公司年度向前五大供应商采购的金额占比
供应商1 5,887.33万元 8.20%
供应商2 5,394.26万元 7.52%
供应商3 4,950.99万元 6.90%
供应商4 4,620.54万元 6.44%
供应商5 4,083.73万元 5.69%
合计 2.49亿元 34.75%

去年公司年度向前五大供应商采购的金额占比小幅下滑,从41.78%下降至34.75%,减少16%。

PART 2
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净利润近6年整体呈现上升趋势

1、净利润同比小幅增长14.07%

本期净利润为1.61亿元,去年同期1.41亿元,同比小幅增长14.07%。

净利润同比小幅增长的原因是:

虽然营业外利润本期为-31.66万元,去年同期为1,335.99万元,由盈转亏;

但是(1)主营业务利润本期为1.50亿元,去年同期为1.19亿元,同比增长;(2)投资收益本期为1,618.94万元,去年同期为161.90万元,同比大幅增长。

净利润2019年年度到2024年年度呈现上升趋势,从6,316.30万元增长到1.61亿元。

2、主营业务利润同比增长25.98%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 15.60亿元 13.76亿元 13.40%
营业成本 7.90亿元 7.69亿元 2.72%
销售费用 4.99亿元 3.86亿元 29.08%
管理费用 7,372.00万元 6,690.14万元 10.19%
财务费用 -1,006.18万元 -1,685.43万元 40.30%
研发费用 4,807.16万元 4,272.99万元 12.50%
所得税费用 2,569.05万元 1,952.10万元 31.60%

2024年年度主营业务利润为1.50亿元,去年同期为1.19亿元,同比增长25.98%。

虽然销售费用本期为4.99亿元,同比增长29.08%,不过营业总收入本期为15.60亿元,同比小幅增长13.40%,推动主营业务利润同比增长。

3、非主营业务利润同比小幅下降

登康口腔2024年年度非主营业务利润为3,736.12万元,去年同期为4,214.19万元,同比小幅下降。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 1.50亿元 92.76% 1.19亿元 25.98%
其他收益 2,009.42万元 12.47% 1,895.39万元 6.02%
其他 1,901.79万元 11.80% 2,362.33万元 -19.50%
净利润 1.61亿元 100.00% 1.41亿元 14.07%

4、费用情况

1)财务收益大幅下降

本期财务费用为-1,006.18万元,表示有财务收益,同时这种收益较上期大幅下降了40.3%。归因于利息收入本期为1,138.36万元,去年同期为1,839.09万元,同比大幅下降了38.1%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 -1,138.36万元 -1,839.09万元
其他 132.19万元 153.66万元
合计 -1,006.18万元 -1,685.43万元

2)销售费用增长

本期销售费用为4.99亿元,同比增长29.08%。归因于促销费用本期为2.87亿元,去年同期为1.82亿元,同比大幅增长了57.87%。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
促销费用 2.87亿元 1.82亿元
职工薪酬 1.06亿元 1.05亿元
广告宣传费 7,237.48万元 7,224.43万元
其他 3,252.18万元 2,680.19万元
合计 4.99亿元 3.86亿元

PART 3
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金融投资回报率低

金融投资占总资产37.17%,收益占净利润14.17%,投资主体为理财投资

在2024年报告期末,登康口腔用于金融投资的资产为7.31亿元,占总资产的37.17%。金融投资所产生的收益对净利润的贡献为2,283.64万元。

2024年度金融投资主要投资内容如表所示:

2024年度金融投资资产表


项目 投资金额
结构性存款 6.4亿元
其他 9,026.61万元
合计 7.31亿元

从金融投资收益来源方式来看,主要来源于处置交易性金融资产取得的投资收益和交易性金融资产公允价值变动收益。

2024年度金融投资收益来源方式


项目 类别 收益金额
投资收益 处置交易性金融资产取得的投资收益 1,618.94万元
公允价值变动收益 交易性金融资产公允价值变动收益 664.7万元
合计 2,283.64万元

PART 4
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追加投入生产区域改造升级-其他项目

2024年,登康口腔在建工程余额合计3,202.40万元,较去年的1,643.04万元大幅增长了94.91%。主要在建的重要工程是生产区域改造升级-其他项目和智能制造项目二期。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
生产区域改造升级-其他项目 2,065.95万元 1,579.31万元 296.53万元 81.00%
智能制造项目二期 529.31万元 841.44万元 312.13万元 9.39%
生产区域改造升级-智能制造项目一期 275.11万元 315.08万元 341.30万元 82.14%

智能制造项目二期(大额新增投入项目)

建设目标:登康口腔智能制造项目二期旨在通过引入先进的自动化设备和智能管理系统,提升生产效率与产品质量,同时减少人工成本。项目致力于打造一个高度集成、数据驱动的现代化生产车间,以满足不断增长的市场需求,并增强企业的市场竞争力。

建设内容:该项目建设包括新增多条全自动生产线,优化现有生产工艺流程,以及构建信息化管理平台等关键环节。此外,还将加强仓储物流系统的智能化改造,实现从原材料进厂到成品出厂全程的数字化管理,确保供应链的高效运转。

建设时间和周期:根据公开资料,登康口腔智能制造项目二期预计于2024年初启动建设工作,整个项目的实施周期大约为18个月左右。在此期间,企业将分阶段推进各项建设任务,确保按时完成既定目标。

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