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路畅科技(002813)2024年年报深度解读:智能座舱收入的大幅增长推动公司营收的增长,净利润近5年整体呈现下降趋势

深圳市路畅科技股份有限公司于2016年上市。公司的主营业务为汽车信息化、智能化及智能出行相关产品的开发、生产、销售及服务。公司的主要产品为车载导航产品、汽车周边产品、服务收入、矿渣微粉。

根据路畅科技2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收3.61亿元,同比增长26.77%。扣非净利润-5,733.40万元,较去年同期亏损增大。路畅科技2024年年度净利润-5,541.03万元,业绩较去年同期亏损增大。近五年以来,企业的净利润有2年为负,分别为2023年、2024年。本期经营活动产生的现金流净额为-5,018.40万元,营收同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。

PART 1
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智能座舱收入的大幅增长推动公司营收的增长

1、主营业务构成

公司的主营业务为工业,主要产品包括智能座舱、矿渣微粉、智能影像三项,智能座舱占比49.47%,矿渣微粉占比25.19%,智能影像占比13.10%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
工业 3.55亿元 98.53% 19.57%
其他业务 531.66万元 1.47% 20.00%
分产品 营业收入 占比 毛利率
智能座舱 1.78亿元 49.47% 18.31%
矿渣微粉 9,083.93万元 25.19% 28.48%
智能影像 4,723.76万元 13.1% 9.97%
智能网联及其他产品 3,880.37万元 10.76% 16.24%
其他业务 531.66万元 1.47% 20.00%

2、智能座舱收入的大幅增长推动公司营收的增长

2024年公司营收3.61亿元,与去年同期的2.84亿元相比,增长了26.77%,主要是因为智能座舱本期营收1.78亿元,去年同期为7,734.00万元,同比大幅增长了130.64%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
智能座舱 1.78亿元 7,734.00万元 130.64%
矿渣微粉 9,083.93万元 1.29亿元 -29.34%
智能影像 4,723.76万元 4,672.26万元 1.1%
其他业务 4,412.03万元 3,181.62万元 -
合计 3.61亿元 2.84亿元 26.77%

3、智能座舱毛利率的下降导致公司毛利率的小幅下降

2024年公司毛利率从去年同期的21.83%,同比小幅下降到了今年的19.58%,主要是因为智能座舱本期毛利率18.31%,去年同期为25.16%,同比下降27.23%。

4、矿渣微粉毛利率持续增长

产品毛利率方面,2022-2024年矿渣微粉毛利率呈大幅增长趋势,从2022年的19.81%,大幅增长到2024年的28.48%,2024年智能座舱毛利率为18.31%,同比下降27.23%。

5、前五大客户高度集中

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的41.14%,此前2021-2023年,前五大客户集中度分别为27.32%、32.29%、38.47%,总体呈增长趋势,其中第一大客户占比15.43%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
第一名 5,564.58万元 15.43%
第二名 2,424.09万元 6.72%
第三名 2,413.33万元 6.69%
第四名 2,274.70万元 6.31%
第五名 2,156.67万元 5.98%
合计 1.48亿元 41.14%

6、前五大供应商高度集中

目前公司上游供应商集中度非常高,前五大供应商占年度采购的38.69%。公司对第一大供应商存在一定的依赖,2024年第一大供应商占年度采购的比例高达20.13%。第二大供应商占比6.25%。

前五大供应商情况


供应商名称 采购金额 公司年度向前五大供应商采购的金额占比
第一名 5,444.68万元 20.13%
第二名 1,690.07万元 6.25%
第三名 1,597.27万元 5.90%
第四名 943.64万元 3.49%
第五名 789.64万元 2.92%
合计 1.05亿元 38.69%

去年公司年度向前五大供应商采购的金额占比整体大幅下滑,从60.64%下降至38.69%,锐减36%。

PART 2
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净利润近5年整体呈现下降趋势

1、营业总收入同比增加26.77%,净利润亏损持续增大

2024年年度,路畅科技营业总收入为3.61亿元,去年同期为2.84亿元,同比增长26.77%,净利润为-5,541.03万元,去年同期为-2,744.72万元,较去年同期亏损增大。

净利润亏损增大的原因是主营业务利润本期为-4,581.36万元,去年同期为-1,431.88万元,亏损增大。

2、主营业务利润较去年同期亏损增大

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 3.61亿元 2.84亿元 26.77%
营业成本 2.90亿元 2.22亿元 30.41%
销售费用 2,404.52万元 1,463.79万元 64.27%
管理费用 2,696.10万元 2,684.47万元 0.43%
财务费用 -47.53万元 -1.09万元 -4252.83%
研发费用 6,248.95万元 3,090.17万元 102.22%
所得税费用 634.44万元 806.85万元 -21.37%

2024年年度主营业务利润为-4,581.36万元,去年同期为-1,431.88万元,较去年同期亏损增大。

虽然营业总收入本期为3.61亿元,同比增长26.77%,不过(1)研发费用本期为6,248.95万元,同比大幅增长102.22%;(2)毛利率本期为19.58%,同比小幅下降了2.25%,导致主营业务利润亏损增大。

3、费用情况

1)研发费用大幅增长

本期研发费用为6,248.95万元,同比大幅增长102.22%。研发费用大幅增长的原因是:

(1)职工薪酬本期为4,675.25万元,去年同期为2,471.13万元,同比大幅增长了89.19%。

(2)直接投入本期为663.34万元,去年同期为273.34万元,同比大幅增长了142.68%。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 4,675.25万元 2,471.13万元
直接投入 663.34万元 273.34万元
其他 910.36万元 345.69万元
合计 6,248.95万元 3,090.17万元

2)销售费用大幅增长

本期销售费用为2,404.52万元,同比大幅增长43.58%。销售费用大幅增长的原因是:

(1)职工薪酬本期为1,493.75万元,去年同期为950.91万元,同比大幅增长了57.09%。

(2)差旅费本期为294.10万元,去年同期为113.24万元,同比大幅增长了159.71%。

(3)市场宣传推广费本期为213.23万元,去年同期为72.60万元,同比大幅增长了193.68%。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,493.75万元 950.91万元
差旅费 294.10万元 113.24万元
业务招待费 272.59万元 235.96万元
市场宣传推广费 213.23万元 72.60万元
其他 130.84万元 301.94万元
合计 2,404.52万元 1,674.66万元

PART 3
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重大资产负债及变动情况

1、其他流动资产大幅增长

2024年,路畅科技的其他流动资产合计1,710.13万元,占总资产的3.26%,相较于年初的427.95万元大幅增长299.61%。

主要原因是受托加工物资增加1,015.17万元。

2024年度其他流动资产结构


项目 期末余额 期初余额
受托加工物资 1,015.17万元
增值税留抵税额 634.53万元 283.46万元
待摊费用 60.32万元 144.49万元
待抵扣增值税进项税 0.10万元

2、投资性房地产转入2,231.96万元,固定资产小幅增长

2024年路畅科技固定资产合计1.86亿元,占总资产的35.41%,相比期初的1.72亿元小幅增长了8.24%。

本期投资性房地产转入2,231.96万元

其中,固定资产的增加主要是因为投资性房地产转入所导致的,本期企业固定资产新增3,172.89万元,主要为投资性房地产转入的2,231.96万元,占比70.34%。

新增余额情况


项目名称 金额
本期增加金额 3,172.89万元
投资性房地产转入 2,231.96万元

PART 4
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行业分析

1、行业发展趋势

路畅科技属于汽车电子行业,聚焦车载智能系统研发与生产。 汽车电子行业近三年受智能驾驶及新能源汽车推动,市场规模复合增长率超12%,2024年全球规模突破3800亿美元。未来趋势聚焦高精度传感器、车路协同及AI算法集成,L3级自动驾驶渗透率预计2025年达25%,车联网模块出货量年增30%,政策驱动下国内细分市场增速领先全球。

2、市场地位及占有率

路畅科技在车载导航终端领域位列国内第二梯队,前装市场占有率约4.3%,后装市场占有率约6.8%,其车联网模组2024年出货量突破200万片,在自主品牌中高端车型渗透率达15%。

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