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西山科技(688576)2024年年报深度解读:其他收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降,主营业务利润同比下降导致净利润同比下降

重庆西山科技股份有限公司于2023年上市,实际控制人为“郭毅军”。公司主营业务是手术动力装置的研发、生产、销售。主要产品是手术动力装置包括整机、耗材及配件。

根据西山科技2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收3.36亿元,同比小幅下降6.74%。扣非净利润7,171.03万元,同比下降22.46%。西山科技2024年年度净利润9,866.69万元,业绩同比下降15.92%。

PART 1
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其他收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降

1、主营业务构成

公司的主要业务为医疗器械,占比高达98.57%,其中手术动力装置为第一大收入来源,占比92.10%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
医疗器械 3.32亿元 98.57% 70.64%
其他 472.23万元 1.4% 56.67%
其他业务 10.37万元 0.03% 18.97%
分产品 营业收入 占比 毛利率
手术动力装置 3.10亿元 92.1% 70.57%
其他 2,648.26万元 7.87% 68.93%
其他业务 10.37万元 0.03% -

2、其他收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降

2024年公司营收3.36亿元,与去年同期的3.61亿元相比,小幅下降了6.74%,主要是因为其他本期营收2,648.26万元,去年同期为5,004.76万元,同比大幅下降了47.09%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
手术动力装置 3.10亿元 3.11亿元 -0.26%
其他 2,648.26万元 5,004.76万元 -47.09%
其他业务 10.37万元 4.77万元 -
合计 3.36亿元 3.61亿元 -6.74%

3、手术动力装置毛利率提升

2024年公司毛利率为70.43%,同比去年的68.98%基本持平。产品毛利率方面,2024年手术动力装置毛利率为70.57%,同比增长2.47%。

4、主要发展经销模式

在销售模式上,企业主要渠道为经销,占主营业务收入的97.74%。2024年经销营收3.29亿元,相较于去年下降6.69%,同期毛利率为69.99%,同比增加1.52个百分点。

5、前五大客户较集中

目前公司下游客户集中度较高,前五大客户占总营收的28.41%,相较于2023年的16.96%,仍在小幅增长,其中第一大客户占比11.44%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户一 3,847.37万元 11.44%
客户二 1,705.50万元 5.07%
客户三 1,454.61万元 4.32%
客户四 1,323.32万元 3.93%
客户五 1,228.87万元 3.65%
合计 9,559.67万元 28.41%

PART 2
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主营业务利润同比下降导致净利润同比下降

1、净利润同比下降15.92%

本期净利润为9,866.69万元,去年同期1.17亿元,同比下降15.92%。

净利润同比下降的原因是:

虽然公允价值变动收益本期为1,350.43万元,去年同期为512.63万元,同比大幅增长;

但是(1)主营业务利润本期为8,021.34万元,去年同期为9,572.06万元,同比下降;(2)其他收益本期为916.00万元,去年同期为2,106.70万元,同比大幅下降。

净利润从2019年年度到2023年年度呈现上升趋势,从-5,419.88万元增长到1.17亿元,而2023年年度到2024年年度呈现下降状态,从1.17亿元下降到9,866.69万元。

2、主营业务利润同比下降16.20%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 3.36亿元 3.61亿元 -6.74%
营业成本 9,947.84万元 1.12亿元 -11.09%
销售费用 8,764.17万元 8,758.86万元 0.06%
管理费用 2,525.38万元 2,455.03万元 2.87%
财务费用 -1,410.34万元 -758.37万元 -85.97%
研发费用 5,524.00万元 4,650.39万元 18.79%
所得税费用 1,269.95万元 971.45万元 30.73%

2024年年度主营业务利润为8,021.34万元,去年同期为9,572.06万元,同比下降16.20%。

虽然毛利率本期为70.43%,同比有所增长了1.45%,不过(1)营业总收入本期为3.36亿元,同比小幅下降6.74%;(2)研发费用本期为5,524.00万元,同比增长18.79%,导致主营业务利润同比下降。

3、非主营业务利润同比基本持平

西山科技2024年年度非主营业务利润为3,115.30万元,去年同期为3,133.80万元,同比基本持平。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 8,021.34万元 81.30% 9,572.06万元 -16.20%
投资收益 1,360.01万元 13.78% 989.88万元 37.39%
公允价值变动收益 1,350.43万元 13.69% 512.63万元 163.43%
其他 432.08万元 4.38% 1,660.60万元 -73.98%
净利润 9,866.69万元 100.00% 1.17亿元 -15.92%

4、费用情况

2024年公司营收3.36亿元,同比小幅下降6.74%,虽然营收在下降,但是财务收益在增长。

1)财务收益大幅增长

本期财务费用为-1,410.34万元,表示有财务收益,同时这种收益较上期大幅增长了85.97%。值得一提的是,本期财务收益占净利润的比重达到14.29%。归因于利息收入本期为1,408.50万元,去年同期为779.27万元,同比大幅增长了80.74%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
减:利息收入 -1,408.50万元 -779.27万元
其他 -1.84万元 20.90万元
合计 -1,410.34万元 -758.37万元

2)研发费用增长

本期研发费用为5,524.00万元,同比增长18.79%。研发费用增长的原因是:

(1)研发材料本期为1,172.76万元,去年同期为734.52万元,同比大幅增长了59.66%。

(2)其他费用本期为334.00万元,去年同期为185.59万元,同比大幅增长了79.96%。

(3)职工薪酬本期为2,518.98万元,去年同期为2,386.44万元,同比小幅增长了5.55%。

(4)折旧及摊销本期为406.25万元,去年同期为290.79万元,同比大幅增长了39.7%。

(5)技术合作费本期为425.94万元,去年同期为334.60万元,同比增长了27.3%。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,518.98万元 2,386.44万元
研发材料 1,172.76万元 734.52万元
技术合作费 425.94万元 334.60万元
折旧及摊销 406.25万元 290.79万元
其他费用 334.00万元 185.59万元
其他 666.07万元 718.44万元
合计 5,524.00万元 4,650.39万元

PART 3
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委托他人投资或管理资产的损益增加了归母净利润的收益

西山科技2024年的归母净利润的重要来源是非经常性损益2,695.66万元,占归母净利润的27.32%。

本期非经常性损益项目概览表:

本期扣除所得税与少数股东权益的非经常性损益


项目 金额
委托他人投资或管理资产的损益 2,710.44万元
其他 -14.78万元
合计 2,695.66万元

PART 4
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金融投资收益逐年递增

1、金融投资占总资产22.57%,收益占净利润27.47%,投资主体为理财投资

在2024年报告期末,西山科技用于金融投资的资产为4.35亿元,占总资产的22.57%。金融投资所产生的收益对净利润的贡献为2,710.44万元,占净利润9,866.69万元的27.47%。

2024年度金融投资主要投资内容如表所示:

2024年度金融投资资产表


项目 投资金额
理财产品 4.35亿元
合计 4.35亿元

从金融投资收益来源方式来看,主要来源于交易性金融资产在持有期间的投资收益和交易性金融资产公允价值变动收益。

2024年度金融投资收益来源方式


项目 类别 收益金额
投资收益 交易性金融资产在持有期间的投资收益 1,360.01万元
公允价值变动收益 交易性金融资产公允价值变动收益 1,350.43万元
合计 2,710.44万元

2、金融投资资产同比大额下降,金融投资收益逐年递增

从同期对比来看,企业的金融投资资产相比去年同期大幅下滑了4.4亿元,变化率为-50.29%。

PART 5
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西山微创外科医疗器械研发及产业化基地项目投产

2024年,西山科技在建工程余额合计1,433.56万元。主要在建的重要工程是西山微创外科医疗器械研发及产业化基地项目。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
西山微创外科医疗器械研发及产业化基地项目 1,355.44万元 1.46亿元 3.18亿元 1-3#楼全面竣工,并取得竣工验收备案证,4#楼土建及验收,装饰工程进度60%。

PART 6
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行业分析

1、行业发展趋势

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