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汇得科技(603192)2024年年报深度解读:革用聚氨酯毛利率的增长推动公司毛利率的大幅增长,净利润近3年整体呈现上升趋势

上海汇得科技股份有限公司于2018年上市,实际控制人为“钱建中”。公司主营业务为聚氨酯树脂产品的研发、生产、销售与技术服务,主要产品为合成革用聚氨酯(PU)、聚氨酯弹性体原液和聚酯多元醇。公司荣获“2019中国石油和化工企业500强(第481位)”,通过了高新技术企业的认定。

根据汇得科技2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收26.71亿元,同比基本持平。扣非净利润1.14亿元,同比大幅增长84.86%。汇得科技2024年年度净利润1.25亿元,业绩同比大幅增长95.00%。

PART 1
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革用聚氨酯毛利率的增长推动公司毛利率的大幅增长

1、主营业务构成

公司的主要业务为聚氨酯,占比高达92.31%,主要产品包括革用聚氨酯和聚酯多元醇两项,其中革用聚氨酯占比67.05%,聚酯多元醇占比15.83%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
聚氨酯 24.66亿元 92.31% 14.06%
其他业务 1.18亿元 4.42% 2.48%
新能源制件 8,740.90万元 3.27% 19.32%
分产品 营业收入 占比 毛利率
革用聚氨酯 17.91亿元 67.05% 16.12%
聚酯多元醇 4.23亿元 15.83% 10.52%
聚氨酯弹性体及原液 2.52亿元 9.43% 5.34%
其他业务 1.18亿元 4.42% 2.48%
新能源制件 8,740.90万元 3.27% 19.32%

2、革用聚氨酯毛利率的增长推动公司毛利率的大幅增长

2024年公司毛利率从去年同期的10.5%,同比大幅增长到了今年的13.72%。

毛利率大幅增长的原因是:

(1)革用聚氨酯本期毛利率16.12%,去年同期为13.42%,同比增长20.12%。

(2)聚酯多元醇本期毛利率10.52%,去年同期为6.17%,同比大幅增长70.5%。

(3)聚氨酯弹性体及原液本期毛利率5.34%,去年同期为2.01%,同比大幅增长165.67%。

3、聚酯多元醇毛利率持续增长

产品毛利率方面,2022-2024年革用聚氨酯毛利率呈大幅增长趋势,从2022年的11.54%,大幅增长到2024年的16.12%,2022-2024年聚酯多元醇毛利率呈大幅增长趋势,从2022年的5.15%,大幅增长到2024年的10.52%。

PART 2
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净利润近3年整体呈现上升趋势

1、营业总收入基本持平,净利润同比大幅增加95.00%

2024年年度,汇得科技营业总收入为26.71亿元,去年同期为27.12亿元,同比基本持平,净利润为1.25亿元,去年同期为6,387.58万元,同比大幅增长95.00%。

净利润同比大幅增长的原因是:

虽然所得税费用本期支出1,301.50万元,去年同期收益580.97万元,同比大幅下降;

但是主营业务利润本期为1.45亿元,去年同期为6,503.44万元,同比大幅增长。

净利润从2019年年度到2022年年度呈现下降趋势,从1.32亿元下降到6,191.76万元,而2022年年度到2024年年度呈现上升状态,从6,191.76万元增长到1.25亿元。

2、主营业务利润同比大幅增长122.41%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 26.71亿元 27.12亿元 -1.51%
营业成本 23.04亿元 24.27亿元 -5.05%
销售费用 6,563.24万元 3,676.19万元 78.53%
管理费用 7,945.88万元 9,540.04万元 -16.71%
财务费用 -179.41万元 -43.45万元 -312.94%
研发费用 7,135.28万元 8,059.59万元 -11.47%
所得税费用 1,301.50万元 -580.97万元 324.02%

2024年年度主营业务利润为1.45亿元,去年同期为6,503.44万元,同比大幅增长122.41%。

主营业务利润同比大幅增长原因是:


主营业务利润增长项目 本期值 同比增减 主营业务利润下降项目 本期值 同比增减
毛利率 13.72% 3.22% 销售费用 6,563.24万元 78.53%
营业总收入 26.71亿元 -1.51%

3、费用情况

2024年公司营收26.71亿元,同比基本持平。

1)销售费用大幅增长

本期销售费用为6,563.24万元,同比大幅增长78.53%。销售费用大幅增长的原因是:

(1)职工薪酬本期为3,891.19万元,去年同期为2,472.84万元,同比大幅增长了57.36%。

(2)业务招待费本期为740.22万元,去年同期为16.42万元,同比大幅增长了近44倍。

(3)其他本期为626.61万元,去年同期为233.60万元,同比大幅增长了168.24%。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 3,891.19万元 2,472.84万元
业务招待费 740.22万元 16.42万元
差旅费 286.13万元 363.79万元
小车费用 450.96万元 361.60万元
其他 1,194.75万元 461.54万元
合计 6,563.24万元 3,676.19万元

2)管理费用下降

本期管理费用为7,945.88万元,同比下降16.71%。管理费用下降的原因是:

(1)职工薪酬本期为4,223.99万元,去年同期为5,338.86万元,同比下降了20.88%。

(2)折旧费本期为244.35万元,去年同期为702.24万元,同比大幅下降了65.2%。

(3)业务招待费本期为1,116.96万元,去年同期为1,262.25万元,同比小幅下降了11.51%。

管理费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 4,223.99万元 5,338.86万元
业务招待费 1,116.96万元 1,262.25万元
折旧费 244.35万元 702.24万元
其他 2,360.58万元 2,236.69万元
合计 7,945.88万元 9,540.04万元

PART 3
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存货周转率持续下降,存货跌价损失影响利润

存货跌价损失1,910.82万元,坏账损失影响利润

2024年,汇得科技资产减值损失2,148.99万元,其中存货跌价准备减值合计1,910.82万元。

2024年企业存货周转率为10.13,在2021年度到2024年度,企业存货周转率连续4年下降,平均回款时间从27天增加到了35天,企业存货周转能力下降,2024年汇得科技存货余额合计2.58亿元,占总资产的12.60%。

(注:2020年计提存货352.75万元,2021年计提存货284.08万元,2022年计提存货745.53万元,2023年计提存货1009.80万元,2024年计提存货1910.82万元。)

PART 4
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追加投入泡线

2024年,汇得科技在建工程余额合计2,167.85万元,较去年的2,784.47万元上涨了22.15%。主要在建的重要工程是年产5万吨环保型聚氨酯系列产品扩建项目。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
年产5万吨环保型聚氨酯系列产品扩建项目 607.07万元 9.04万元 - 98.00%
SAP实施项目 - 96.23万元 690.57万元 100.00%
36工位特种复合材料环形发 - 5.31万元 354.44万元 100.00%

SAP实施项目(转入固定资产项目)

建设目标:汇得科技的SAP实施项目旨在通过引入先进的企业资源规划(ERP)系统,优化内部管理流程,提高运营效率和决策支持能力。项目计划实现财务、采购、销售、生产等核心业务流程的集成化管理,以提升公司的整体竞争力。

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