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高盟新材(300200)2024年年报深度解读:商誉存在减值风险,胶粘剂及树脂收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长

北京高盟新材料股份有限公司于2011年上市,实际控制人为“熊海涛”。公司主要业务分三大类:一是胶粘材料业务;二是NVH隔音减振降噪材料;三是环保涂料树脂。公司的主要产品是塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂、油墨连结料、高铁用聚氨酯胶粘剂、反光材料复合用胶粘剂、密封件、减震缓冲材、其他汽车用相关产品等。

根据高盟新材2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收11.81亿元,同比小幅增长14.05%。扣非净利润1.16亿元,扭亏为盈。高盟新材2024年年度净利润1.34亿元,业绩扭亏为盈。本期经营活动产生的现金流净额为-2,607.00万元,营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。

PART 1
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胶粘剂及树脂收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长

1、主营业务构成

公司的核心业务有两块,一块是复合粘接材料,一块是交通功能材料,主要产品包括胶粘剂及树脂和NVH隔音减振降噪材料两项,其中胶粘剂及树脂占比76.85%,NVH隔音减振降噪材料占比22.20%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
复合粘接材料 6.64亿元 56.2% 23.62%
交通功能材料 3.75亿元 31.74% 35.30%
电气功能材料 1.42亿元 12.05% 27.99%
其他 9.58万元 0.01% 70.10%
分产品 营业收入 占比 毛利率
胶粘剂及树脂 9.07亿元 76.85% 25.74%
NVH隔音减振降噪材料 2.62亿元 22.2% 36.19%
其他业务 1,125.21万元 0.95% 4.89%

2、胶粘剂及树脂收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长

2024年公司营收11.81亿元,与去年同期的10.35亿元相比,小幅增长了14.05%。

营收小幅增长的主要原因是:

(1)胶粘剂及树脂本期营收9.07亿元,去年同期为8.05亿元,同比小幅增长了12.76%。

(2)NVH隔音减振降噪材料本期营收2.62亿元,去年同期为2.24亿元,同比增长了16.97%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
胶粘剂及树脂 9.07亿元 8.05亿元 12.76%
NVH隔音减振降噪材料 2.62亿元 2.24亿元 16.97%
其他业务 1,125.21万元 654.91万元 -
合计 11.81亿元 10.35亿元 14.05%

3、NVH隔音减振降噪材料毛利率持续下降

2024年公司毛利率为27.86%,同比去年的27.79%基本持平。产品毛利率方面,2021-2024年胶粘剂及树脂毛利率呈增长趋势,从2021年的21.92%,增长到2024年的25.74%,2022-2024年NVH隔音减振降噪材料毛利率呈下降趋势,从2022年的50.00%,下降到2024年的36.19%。

PART 2
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资产减值损失同比大幅下降推动净利润扭亏为盈

1、营业总收入同比小幅增加14.05%,净利润扭亏为盈

2024年年度,高盟新材营业总收入为11.81亿元,去年同期为10.35亿元,同比小幅增长14.05%,净利润为1.34亿元,去年同期为-3.50亿元,扭亏为盈。

净利润扭亏为盈的原因是资产减值损失本期损失459.23万元,去年同期损失4.66亿元,同比大幅下降。

2、主营业务利润同比增长26.01%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 11.81亿元 10.35亿元 14.05%
营业成本 8.52亿元 7.48亿元 13.94%
销售费用 6,395.89万元 6,581.62万元 -2.82%
管理费用 5,459.19万元 4,677.41万元 16.71%
财务费用 -1,389.08万元 -1,496.04万元 7.15%
研发费用 8,190.96万元 7,543.51万元 8.58%
所得税费用 2,110.86万元 715.04万元 195.21%

2024年年度主营业务利润为1.35亿元,去年同期为1.07亿元,同比增长26.01%。

主营业务利润同比增长主要是由于(1)营业总收入本期为11.81亿元,同比小幅增长14.05%;(2)毛利率本期为27.86%,同比有所增长了0.07%。

PART 3
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金融投资回报率低

金融投资2.3亿元,收益占净利润10.79%,投资主体为理财投资

在2024年报告期末,高盟新材用于金融投资的资产为2.3亿元。金融投资所产生的收益对净利润的贡献为1,442.09万元。

2024年度金融投资主要投资内容如表所示:

2024年度金融投资资产表


项目 投资金额
银行理财投资 1.27亿元
北京鼎材科技有限公司 2,000万元
其他 8,293.05万元
合计 2.3亿元

从金融投资收益来源方式来看,主要来源于其他非流动金融资产公允价值变动收益。

2024年度金融投资收益来源方式


项目 类别 收益金额
公允价值变动收益 其他非流动金融资产公允价值变动收益 1,222.99万元
其他 219.1万元
合计 1,442.09万元

企业的金融投资收益持续上升,由2022年的907.36万元上升至2024年的1,442.09万元,变化率为58.93%。

长期趋势表格


年份 投资收益
2022年 907.36万元
2023年 1,174.81万元
2024年 1,442.09万元

PART 4
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商誉存在减值风险

在2024年年报告期末,高盟新材形成的商誉为3.05亿元,占净资产的18.89%。

商誉结构


商誉项 商誉现值 备注
武汉华森塑胶有限公司 2.66亿元 存在极大的减值风险
其他 3,881.22万元
商誉总额 3.05亿元

商誉占有一定比重。其中,商誉的主要构成为武汉华森塑胶有限公司。

武汉华森塑胶有限公司存在极大的减值风险

(1) 风险分析

企业2022-2024年期末的营业收入增长率为-9.94%,同时2024年商誉减值报告预测2025年期末营业收入增长率为15.06%,预测数据是否太过乐观??

存在应减未减风险

2024年的实际增长率为16.96%,而2023年减值商誉预测报告预测2024年的增长率为40.01%,可能存在应减未减的风险,需要关注。

业绩增长表


武汉华森塑胶有限公司 净利润 净利润增长率 营业收入 营业收入增长率
2022年 1.07亿元 - 3.23亿元 -
2023年 3,298.25万元 -69.18% 2.24亿元 -30.65%
2024年 4,112.99万元 24.7% 2.62亿元 16.96%

(2) 收购情况

2017年,企业斥资9.1亿元的对价收购武汉华森塑胶有限公司100.0%的股份,但其100.0%股份所对应的可辨认净资产公允价值仅2.23亿元,也就是说这笔收购的溢价率高达307.65%,形成的商誉高达6.87亿元,占当年净资产的47.19%。

(3) 发展历程

武汉华森塑胶有限公司承诺在2016年至2019年实现业绩分别不低于8000万元、9000万元、10000万元、11110万元,累计不低于3.81亿元。实际2016-2019年末产生的业绩为N/A、1.14亿元、1.24亿元、1.62亿元。

承诺期过后,此后的业绩存在着波动。

武汉华森塑胶有限公司的历史业绩数据如下表所示:

公司历年业绩数据


武汉华森塑胶有限公司 营业收入 净利润
2017年 1.87亿元 5,567.28万元
2018年 3.52亿元 1.16亿元
2019年 3.78亿元 1.18亿元
2020年 3.89亿元 1.51亿元
2021年 4.1亿元 1.12亿元
2022年 3.23亿元 1.07亿元
2023年 2.24亿元 3,298.25万元
2024年 2.62亿元 4,112.99万元

PART 5
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追加投入12.45万吨/年胶粘剂新材料技改项目

2024年,高盟新材在建工程余额合计2.87亿元,较去年的1.01亿元大幅增长。主要在建的重要工程是12.45万吨/年胶粘剂新材料技改项目和4.6万吨电子新能源胶粘剂项目。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
12.45万吨/年胶粘剂新材料技改项目 2.04亿元 1.84亿元 - 60.00%
4.6万吨电子新能源胶粘剂项目 8,056.66万元 2,309.20万元 2,200.38万元 95.00%

12.45万吨/年胶粘剂新材料技改项目(大额新增投入项目)

建设目标:旨在促进公司在新能源和电子电器等产业的业务拓展,解决关键原材料依赖国外供应商的问题,优化产品结构并提升公司产品在新能源、储能、新能源汽车等新兴产业的业务占比,大幅提高公司胶粘剂的产销规模,增强公司在国内胶粘剂行业的领先地位,提高综合竞争力和盈利能力。

建设内容:项目将在江苏省如东沿海经济开发区化工园区风光大道22号的南通高盟现有厂区内建设,不新增用地。建设内容包括年产单组份有机硅密封胶20,000吨、双组份有机硅密封胶4,000吨、有机硅改性导热密封胶8,000吨、双组份环氧树脂结构胶2,000吨、单组份环氧树脂结构胶500吨、丙烯酸结构胶1,000吨、UV稀释料50吨、UV胶450吨、固化剂10,000吨。项目将对现有车间及设备进行智能化升级改造。

建设时间和周期:本项目的预计建设期为1年,自获得所有必要审批后开始计算,直至完成全部建设内容并投入试运行。

预期收益:项目总投资额为10,100万元人民币,其中建设投资7,100万元,流动资金3,000万元,投资回收期(含建设期)为5.56年。通过规模化生产和应用领域的扩展,预期能够显著提升产品性能和价格优势,从而增加市场份额和盈利水平。

PART 6
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重大资产负债及变动情况

其他非流动资产大幅减少

2024年,高盟新材的其他非流动资产合计1.76亿元,占总资产的7.60%,相较于年初的4.10亿元大幅减少56.99%。

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