会通股份(688219)2024年年报深度解读:改性塑料收入的增长推动公司营收的小幅增长,净利润近4年整体呈现上升趋势
会通新材料股份有限公司于2020年上市,实际控制人为“何倩嫦”。公司主要从事改性塑料的研发、生产和销售。公司主要产品为高分子改性材料,根据所使用的基础树脂原料类型的不同,公司产品可划分为聚烯烃系列、聚苯乙烯系列、工程塑料及其他系列。
根据会通股份2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收60.88亿元,同比小幅增长13.81%。扣非净利润1.70亿元,同比大幅增长45.99%。会通股份2024年年度净利润2.00亿元,业绩同比大幅增长40.98%。
改性塑料收入的增长推动公司营收的小幅增长
1、主营业务构成
公司的主营业务为化工行业,其中改性塑料为第一大收入来源,占比97.51%。
分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
化工行业 | 59.46亿元 | 97.67% | 13.59% |
其他业务 | 1.42亿元 | 2.33% | - |
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
改性塑料 | 59.36亿元 | 97.51% | 13.61% |
其他业务 | 1.51亿元 | 2.49% | - |
2、改性塑料收入的增长推动公司营收的小幅增长
2024年公司营收60.88亿元,与去年同期的53.49亿元相比,小幅增长了13.81%,主要是因为改性塑料本期营收59.36亿元,去年同期为51.45亿元,同比增长了15.39%。
近两年产品营收变化
名称 | 2024年报营收 | 2023年报营收 | 同比增减 |
---|---|---|---|
改性塑料 | 59.36亿元 | - | - |
其他 | 965.12万元 | 958.38万元 | 0.7% |
聚烯烃系列 | - | 31.04亿元 | -100.0% |
聚苯乙烯系列 | - | 7.96亿元 | -100.0% |
工程塑料及其他系列 | - | 12.45亿元 | -100.0% |
其他业务 | 1.42亿元 | 1.95亿元 | - |
合计 | 60.88亿元 | 53.49亿元 | 13.81% |
3、改性塑料毛利率小幅下降
产品毛利率方面,虽然改性塑料营收额在增长,但是毛利率却在下降。2024年改性塑料毛利率为13.61%,同比小幅下降10.81%。
4、前五大客户高度集中
目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的45.12%,此前2022-2023年,前五大客户集中度分别为39.04%、45.12%,总体呈增长趋势,公司对第一大客户存在一定的依赖,2024年第一大客户占总营收的比例高达25.54%,第二大客户占比11.76%。
前五大客户销售情况
客户名称 | 销售额 | 占销售总额比重 |
---|---|---|
客户一 | 15.55亿元 | 25.54% |
客户二 | 7.16亿元 | 11.76% |
客户三 | 2.44亿元 | 4.01% |
客户四 | 1.41亿元 | 2.31% |
客户五 | 9,126.41万元 | 1.50% |
合计 | 27.47亿元 | 45.12% |
净利润近4年整体呈现上升趋势
1、净利润同比大幅增长40.98%
本期净利润为2.00亿元,去年同期1.42亿元,同比大幅增长40.98%。
净利润同比大幅增长的原因是:
虽然投资收益本期为-556.33万元,去年同期为982.33万元,由盈转亏;
但是(1)其他收益本期为9,872.11万元,去年同期为3,713.64万元,同比大幅增长;(2)信用减值损失本期损失893.65万元,去年同期损失2,314.93万元,同比大幅下降。
净利润从2020年年度到2021年年度呈现下降趋势,从1.82亿元下降到5,405.06万元,而2021年年度到2024年年度呈现上升状态,从5,405.06万元增长到2.00亿元。
值得注意的是,今年净利润为近10年最高值。
2、主营业务利润同比小幅下降7.60%
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 60.88亿元 | 53.49亿元 | 13.81% |
营业成本 | 52.68亿元 | 46.03亿元 | 14.45% |
销售费用 | 1.53亿元 | 1.19亿元 | 28.94% |
管理费用 | 1.66亿元 | 1.49亿元 | 11.30% |
财务费用 | 6,785.75万元 | 7,660.63万元 | -11.42% |
研发费用 | 2.75亿元 | 2.40亿元 | 14.65% |
所得税费用 | -252.09万元 | 414.40万元 | -160.83% |
2024年年度主营业务利润为1.22亿元,去年同期为1.32亿元,同比小幅下降7.60%。
虽然营业总收入本期为60.88亿元,同比小幅增长13.81%,不过毛利率本期为13.46%,同比小幅下降了0.48%,导致主营业务利润同比小幅下降。
3、非主营业务利润同比大幅增长
会通股份2024年年度非主营业务利润为7,544.10万元,去年同期为1,386.32万元,同比大幅增长。
非主营业务表
金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|---|
主营业务利润 | 1.22亿元 | 61.05% | 1.32亿元 | -7.60% |
其他收益 | 9,872.11万元 | 49.32% | 3,713.64万元 | 165.83% |
其他 | -2,110.80万元 | -10.55% | -1,912.26万元 | -10.38% |
净利润 | 2.00亿元 | 100.00% | 1.42亿元 | 40.98% |
4、销售费用增长
本期销售费用为1.53亿元,同比增长28.93%。销售费用增长的原因是:
(1)职工薪酬本期为8,477.93万元,去年同期为6,963.59万元,同比增长了21.75%。
(2)业务招待费本期为4,020.81万元,去年同期为2,902.10万元,同比大幅增长了38.55%。
(3)本期新增股份支付568.73万元。
(4)办公差旅费本期为1,502.64万元,去年同期为946.51万元,同比大幅增长了58.76%。
销售费用主要构成表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
---|---|---|
职工薪酬 | 8,477.93万元 | 6,963.59万元 |
业务招待费 | 4,020.81万元 | 2,902.10万元 |
股份支付 | 568.73万元 | - |
办公差旅费 | 1,502.64万元 | 946.51万元 |
其他 | 737.33万元 | 1,060.04万元 |
合计 | 1.53亿元 | 1.19亿元 |
其他收益对净利润有较大贡献
2024年年度,公司的其他收益为9,872.11万元,占净利润比重为49.32%,较去年同期增加165.83%。
其他收益明细
项目 | 2024年度 | 2023年度 |
---|---|---|
增值税进项税加计扣除 | 5,134.83万元 | 1,230.83万元 |
与收益相关的政府补助[注] | 3,615.28万元 | 1,425.25万元 |
与资产相关的政府补助 | 1,122.00万元 | 1,057.56万元 |
合计 | 9,872.11万元 | 3,713.64万元 |
存货周转率提升
2024年企业存货周转率为10.18,在2023年到2024年会通股份存货周转率从7.94提升到了10.18,存货周转天数从45天减少到了35天。2024年会通股份存货余额合计5.66亿元,占总资产的8.26%,同比去年的6.30亿元小幅下降10.24%。
(注:2020年计提存货933.97万元,2021年计提存货1201.57万元,2022年计提存货1128.36万元,2023年计提存货962.65万元,2024年计提存货877.20万元。)
新增投入锂电池湿法隔离膜项目等
2024年,会通股份在建工程余额合计2.77亿元,较去年的1.26亿元大幅增长。主要在建的重要工程是锂电池湿法隔离膜项目。
重要在建工程项目概况
项目名称 | 期末余额 | 本期投入金额 | 本期转固金额 | 工程进度 |
---|---|---|---|---|
锂电池湿法隔离膜项目 | 2.63亿元 | 4.98亿元 | 2.75亿元 | 40 |
零星工程 | 1,249.35万元 | 5,966.16万元 | 7,406.31万元 | |
上海研发中心建设项目 | - | 1,229.92万元 | 4,928.96万元 | 100 |
商誉金额较高
在2024年年报告期末,会通股份形成的商誉为1.45亿元,占净资产的6.7%。
商誉结构
商誉项 | 期末净值 | 备注 |
---|---|---|
广东圆融 | 1.45亿元 | |
商誉总额 | 1.45亿元 |
商誉金额较高。其中,商誉的主要构成为广东圆融。
行业分析
1、行业发展趋势
会通股份属于高分子改性材料行业 高分子改性材料行业近三年受新能源汽车轻量化、5G通信设备及消费电子升级驱动,年均复合增长率达8%,2024年市场规模突破5000亿元。未来行业将向高性能化、环保化方向发展,预计2027年市场规模超7000亿元,其中新能源车用材料需求增速超15%,成为核心增长点
2、市场地位及占有率
会通股份是国内规模领先的高分子改性材料供应商,2024年市占率约5%,位居行业前三,尤其在新能源汽车材料细分领域市占率达9%,核心产品在比亚迪、宁德时代供应链中占比超12%
3、主要竞争对手
公司名(股票代码) | 简介 | 发展详情 |
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会通股份(688219) | 聚焦汽车/家电/5G领域的高分子材料研发生产 | 2024年新能源汽车材料营收占比38% 动力电池包材料市占率11% |
金发科技(600143) | 全球领先的改性塑料企业,布局车用材料与生物降解材料 | 2024年车用材料营收占比超25% 可降解材料产能居国内首位 |
普利特(002324) | 汽车用改性塑料龙头企业,拓展LCP材料在5G领域应用 | 2025年首季新能源汽车材料供货量同比增长40% |
国恩股份(002768) | 深耕家电/汽车改性材料,延伸复合材料产业链 | 2024年改性材料营收增长18% 新能源车用材料占比突破22% |
银禧科技(300221) | 专注LED照明/电子电器改性材料,拓展新能源汽车领域 | 2025年首季新能源汽车材料供货规模达3.2亿元 |
员工数量增加
2024年公司员工人数为2279人,同比2023年1961人,增加546人,人数增16%。
本期企业员工构成情况如下:销售人员236人,生产人员1129人,技术人员566人。