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华菱精工(603356)2024年年报深度解读:对重块收入的大幅下降导致公司营收的下降,净利润近5年整体呈现下降趋势

宣城市华菱精工科技股份有限公司于2018年上市,实际控制人为“黄业华”。公司主要从事电梯类、机械式停车设备类、风电类等配件产品的研发、生产和销售。公司的主要产品为对重块、钣金件、电梯补偿缆、干燥设备、玻璃钢防护网。

根据华菱精工2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收11.21亿元,同比下降27.80%。扣非净利润-1.51亿元,较去年同期亏损增大。华菱精工2024年年度净利润-1.78亿元,业绩较去年同期亏损增大。

PART 1
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对重块收入的大幅下降导致公司营收的下降

1、主营业务构成

公司的主要业务为电梯配件,占比高达88.87%,主要产品包括钣金件、对重块、电梯绳三项,钣金件占比32.97%,对重块占比31.76%,电梯绳占比20.72%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
电梯配件 9.96亿元 88.87% 1.87%
光伏支架 5,170.02万元 4.61% 6.23%
风电制动 3,959.32万元 3.53% -17.66%
其他 3,352.64万元 2.99% 32.20%
分产品 营业收入 占比 毛利率
钣金件 3.70亿元 32.97% -0.74%
对重块 3.56亿元 31.76% 2.34%
电梯绳 2.32亿元 20.72% 7.52%
光伏支架 5,170.02万元 4.61% 6.23%
其他 4,724.57万元 4.21% 24.58%
其他业务 6,410.00万元 5.73% -

2、对重块收入的大幅下降导致公司营收的下降

2024年公司营收11.21亿元,与去年同期的15.53亿元相比,下降了27.8%。

营收下降的主要原因是:

(1)对重块本期营收3.56亿元,去年同期为5.20亿元,同比大幅下降了31.57%。

(2)钣金件本期营收3.70亿元,去年同期为5.27亿元,同比下降了29.88%。

(3)电梯绳本期营收2.32亿元,去年同期为3.19亿元,同比下降了27.06%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
钣金件 3.70亿元 5.27亿元 -29.88%
对重块 3.56亿元 5.20亿元 -31.57%
电梯绳 2.32亿元 3.19亿元 -27.06%
光伏支架 5,170.02万元 7,609.94万元 -32.06%
其他 4,724.57万元 3,736.11万元 26.45%
电梯补偿缆 4,003.52万元 5,064.50万元 -20.95%
制动器 2,307.55万元 2,088.92万元 10.47%
锁紧销 97.96万元 148.28万元 -33.94%
玻璃钢防护网 9,715.19元 65.08万元 -98.51%
通风设备 - 24.58万元 -
合计 11.21亿元 15.53亿元 -27.8%

3、钣金件毛利率的大幅下降导致公司毛利率的大幅下降

2024年公司毛利率从去年同期的5.48%,同比大幅下降到了今年的2.29%。

毛利率大幅下降的原因是:

(1)钣金件本期毛利率-0.74%,去年同期为3.81%,同比大幅下降119.42%。

(2)制动器本期毛利率-51.9%,去年同期为17.13%,同比大幅下降近4倍。

4、钣金件毛利率持续下降

产品毛利率方面,2020-2024年钣金件毛利率呈大幅下降趋势,从2020年的11.38%,大幅下降到2024年的-0.74%,2022-2024年对重块毛利率呈大幅下降趋势,从2022年的7.87%,大幅下降到2024年的2.33%。

PART 2
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净利润近5年整体呈现下降趋势

1、净利润较去年同期亏损增大

本期净利润为-1.78亿元,去年同期-1.21亿元,较去年同期亏损增大。

净利润亏损增大的原因是:

虽然资产减值损失本期损失3,167.59万元,去年同期损失4,128.25万元,同比下降;

但是(1)所得税费用本期支出1,682.91万元,去年同期收益1,002.72万元,同比大幅下降;(2)主营业务利润本期为-1.32亿元,去年同期为-1.14亿元,亏损增大;(3)营业外利润本期为-330.26万元,去年同期为1,238.09万元,由盈转亏。

净利润从2015年年度到2020年年度呈现上升趋势,从5,056.02万元增长到8,938.31万元,而2020年年度到2024年年度呈现下降状态,从8,938.31万元下降到-1.78亿元。

2、主营业务利润较去年同期亏损增大

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 11.21亿元 15.53亿元 -27.80%
营业成本 10.95亿元 14.68亿元 -25.36%
销售费用 1,621.66万元 4,134.54万元 -60.78%
管理费用 8,547.37万元 9,467.39万元 -9.72%
财务费用 2,152.36万元 2,492.30万元 -13.64%
研发费用 2,372.93万元 2,673.09万元 -11.23%
所得税费用 1,682.91万元 -1,002.72万元 267.84%

2024年年度主营业务利润为-1.32亿元,去年同期为-1.14亿元,较去年同期亏损增大。

主营业务利润亏损增大主要是由于(1)营业总收入本期为11.21亿元,同比下降27.80%;(2)毛利率本期为2.29%,同比大幅下降了3.19%。

3、销售费用大幅下降

本期销售费用为1,621.66万元,同比大幅下降60.78%。归因于维修费本期为7,291.20元,去年同期为2,308.40万元,同比大幅下降了99.97%。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 641.44万元 753.77万元
招待费 589.43万元 478.27万元
差旅费 159.59万元 145.90万元
维修费 7,291.20元 2,308.40万元
其他费用(计算) 230.46万元 448.20万元
合计 1,621.66万元 4,134.54万元

PART 3
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存货周转率持续下降

2024年企业存货周转率为7.64,在2020年度到2024年度,企业存货周转率连续5年下降,平均回款时间从31天增加到了47天,企业存货周转能力下降,2024年华菱精工存货余额合计1.26亿元,占总资产的9.49%,同比去年的1.68亿元大幅下降24.93%。

(注:2019年计提存货减值47.85万元,2020年计提存货减值53.05万元,2021年计提存货减值94.96万元,2022年计提存货减值355.46万元。)

PART 4
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溧阳安华车间厂房建设投产

2024年,华菱精工在建工程余额合计93.37万元。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
溧阳安华车间厂房建设 - 2,599.58万元 5,058.82万元

溧阳安华车间厂房建设(转入固定资产项目)

建设目标:提升公司产能和效率,以满足日益增长的市场需求,并通过引进先进设备和技术,优化生产流程,增强产品的市场竞争力。

建设内容:新建生产车间、仓库及相关配套设施,包括但不限于生产线安装、自动化仓储系统建设以及环保设施升级等,旨在打造一个现代化、高效能的生产基地。

建设时间和周期:预计该项目自2025年第一季度启动,整个建设过程计划历时18个月完成,即到2026年下半年正式投入使用。

预期收益:项目建成后,预计新增年产值将达数亿元人民币,同时提高劳动生产率约30%,并有助于降低运营成本,增加企业利润空间;长远来看,还将促进地方经济发展,创造更多就业机会。

PART 5
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行业分析

1、行业发展趋势

华菱精工属于电梯及机械式停车设备配件制造行业,聚焦电梯配重、钣金件及风电配套产品的研发与生产。 近三年,电梯及配件行业受房地产增速放缓影响,需求阶段性承压,但老旧小区改造及加装电梯政策推动下,细分领域结构性增长显著。2025年行业预计向智能化、节能化转型,叠加机械式停车设备在城镇化中的渗透率提升,中长期市场空间或突破千亿。企业加速布局新能源配套领域,风电塔筒内饰件等新兴产品成为增长点。

2、市场地位及占有率

华菱精工在电梯配重领域具备技术积累,但对重块等传统产品市占率不足5%,处于中游水平;机械式停车设备配件业务规模较小,尚未进入行业前三。2024年因行业竞争加剧及原材料波动,营收同比下滑约30%,子公司福沃德业务亏损拖累整体盈利。

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