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北玻股份(002613)2024年年报深度解读:玻璃钢化设备毛利率持续增长,主营业务利润同比大幅下降导致净利润同比大幅下降

洛阳北方玻璃技术股份有限公司于2011年上市,实际控制人为“高学明”。公司是一家专注于玻璃深加工技术研发、设计、制造、销售的企业。其主要产品玻璃钢化设备、玻璃钢化设备等。

根据北玻股份2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收16.34亿元,同比基本持平。扣非净利润5,019.39万元,同比大幅下降31.69%。北玻股份2024年年度净利润5,755.16万元,业绩同比大幅下降34.44%。

PART 1
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玻璃钢化设备毛利率持续增长

1、主营业务构成

公司的核心业务有两块,一块是专用设备制造业,一块是非金属建材业,主要产品包括玻璃钢化设备和深加工玻璃两项,其中玻璃钢化设备占比47.64%,深加工玻璃占比39.51%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
专用设备制造业 9.54亿元 58.36% 28.89%
非金属建材业 6.80亿元 41.64% 22.00%
分产品 营业收入 占比 毛利率
玻璃钢化设备 7.78亿元 47.64% 30.84%
深加工玻璃 6.46亿元 39.51% 21.28%
风机设备 8,988.12万元 5.5% 22.55%
真空镀膜设备 4,418.77万元 2.7% 30.41%
玻璃仓储及自动化连线 3,619.14万元 2.21% 3.54%
其他业务 3,971.73万元 2.44% -

2、玻璃钢化设备毛利率持续增长

2024年公司毛利率为26.02%,同比去年的26.6%基本持平。值得一提的是,玻璃钢化设备在营收额增长的同时,而且毛利率也在提升。2021-2024年玻璃钢化设备毛利率呈大幅增长趋势,从2021年的12.24%,大幅增长到2024年的30.84%,2024年深加工玻璃毛利率为21.28%,同比下降19.27%。

3、主要发展直销模式

在销售模式上,企业主要渠道为直销,占主营业务收入的77.14%。2024年直销营收12.60亿元,相较于去年增长3.44%,同期毛利率为24.57%,同比下降2.06个百分点。

4、前五大客户较集中

目前公司下游客户集中度较高,前五大客户占总营收的21.99%,相较于2023年的15.48%,仍在小幅增长。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户一 1.27亿元 7.77%
客户二 7,033.71万元 4.30%
客户三 5,775.77万元 3.53%
客户四 5,362.83万元 3.28%
客户五 5,089.16万元 3.11%
合计 3.60亿元 21.99%

5、公司年度向前五大供应商采购的金额占比减少

去年公司年度向前五大供应商采购的金额占比整体大幅下滑,从38.65%下降至27.36%,锐减29%。

PART 2
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主营业务利润同比大幅下降导致净利润同比大幅下降

1、营业总收入基本持平,净利润同比大幅降低34.44%

2024年年度,北玻股份营业总收入为16.34亿元,去年同期为16.55亿元,同比基本持平,净利润为5,755.16万元,去年同期为8,778.06万元,同比大幅下降34.44%。

净利润同比大幅下降的原因是:

虽然其他收益本期为1,908.50万元,去年同期为448.76万元,同比大幅增长;

但是主营业务利润本期为5,881.34万元,去年同期为9,944.46万元,同比大幅下降。

2、主营业务利润同比大幅下降40.86%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 16.34亿元 16.55亿元 -1.28%
营业成本 12.09亿元 12.15亿元 -0.50%
销售费用 1.12亿元 9,842.71万元 14.15%
管理费用 1.22亿元 1.04亿元 17.17%
财务费用 -225.25万元 -474.41万元 52.52%
研发费用 1.17亿元 1.25亿元 -6.67%
所得税费用 1,065.68万元 1,029.72万元 3.49%

2024年年度主营业务利润为5,881.34万元,去年同期为9,944.46万元,同比大幅下降40.86%。

虽然研发费用本期为1.17亿元,同比小幅下降6.67%,不过(1)营业总收入本期为16.34亿元,同比有所下降1.28%;(2)管理费用本期为1.22亿元,同比增长17.17%;(3)销售费用本期为1.12亿元,同比小幅增长14.15%,导致主营业务利润同比大幅下降。

3、管理费用增长

本期管理费用为1.22亿元,同比增长17.17%。归因于职工薪酬本期为8,524.76万元,去年同期为7,083.68万元,同比增长了20.34%。

管理费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 8,524.76万元 7,083.68万元
折旧及摊销费 1,454.97万元 1,375.03万元
其他 2,184.15万元 1,922.48万元
合计 1.22亿元 1.04亿元

PART 3
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其他收益对净利润有较大贡献

2024年年度,公司的其他收益为1,908.50万元,占净利润比重为33.16%,较去年同期增加325.28%。

其他收益明细


项目 2024年度 2023年度
增值税进项税加计抵减 1,081.64万元 61.63万元
与收益相关的政府补助 582.04万元 272.78万元
与资产相关的政府补助 244.82万元 108.71万元
合计 1,908.50万元 448.76万元

PART 4
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金融投资回报率低

1、金融投资占总资产13.71%,投资主体为债券投资

在2024年报告期末,北玻股份用于金融投资的资产为4.26亿元。金融投资所产生的收益对净利润的贡献为375.68万元。

2024年度金融投资主要投资内容如表所示:

2024年度金融投资资产表


项目 投资金额
债务投资工具 4.21亿元
其他 538.35万元
合计 4.26亿元

从金融投资收益来源方式来看,主要来源于交易性金融资产-衍生金融工具产生的公允价值变动收益和银行理财收益。

2024年度金融投资收益来源方式


项目 类别 收益金额
投资收益 银行理财收益 78.96万元
公允价值变动收益 交易性金融资产-衍生金融工具产生的公允价值变动收益 296.73万元
合计 375.68万元

2、金融投资资产同比大额增长

从同期对比来看,企业的金融投资资产相比去年同期大幅上升了2.89亿元,变化率为209.6%。

PART 5
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应收账款坏账风险较大,应收账款坏账损失影响利润

虽本期应收账款已进行大额计提,但企业应收账款坏账风险仍较大。原因是应收账款周转率仍在下降,账龄质量也仍然较差。

2024年,企业应收账款合计3.64亿元,占总资产的11.70%,相较于去年同期的2.98亿元增长22.20%。

1、坏账损失950.26万元

2024年,企业信用减值损失974.01万元,其中主要是应收账款坏账损失950.26万元。

2、应收账款周转率下降,回款周期增长

本期,企业应收账款周转率为4.94。在2023年到2024年,企业应收账款周转率从6.04下降到了4.94,平均回款时间从59天增加到了72天,回款周期增长,企业的回款能力有所下降。

(注:2020年计提坏账364.39万元,2021年计提坏账81.87万元,2022年计提坏账415.51万元,2023年计提坏账765.92万元,2024年计提坏账950.26万元。)

3、短期回收款占比低,一年以内账龄占比小幅下降

一般而言,如果大多数的应收账款的账龄在一年以内,那说明风险可控或者负面影响不是特别大。但是目前仅有53.42%的应收账款在一年以内,这个比例偏低,风险明显偏高。

账龄结构


账龄 期末余额 占比
未逾期
一年以内 2.49亿元 53.42%
一至三年 1.29亿元 27.76%
三年以上 8,759.79万元 18.82%

从账龄趋势情况来看,一年以内应收账款占比,在2021年至2024年从67.12%小幅下降到53.42%。三年以上应收账款占比,在2022年至2024年从25.47%小幅下降到18.82%。

PART 6
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产业园建设项目等投产

2024年,北玻股份在建工程余额合计1.30亿元。主要在建的重要工程是产业园建设项目和钢化机组。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
产业园建设项目 9,894.41万元 5,244.86万元 1.23亿元 35.49%
钢化机组 1,383.20万元 1,383.20万元 - 95%
镀膜线升级改造 1,196.91万元 1,196.91万元 - 95%

PART 7
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重大资产负债及变动情况

其他非流动资产大幅增长

2024年,北玻股份的其他非流动资产合计3.06亿元,占总资产的9.86%,相较于年初的5,458.55万元大幅增长461.43%。

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