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华海清科:主营业务利润同比大幅增长
华海清科2023年三季报解读
华海清科股份有限公司于2022年上市,实际控制人为“四川省政府国有资产监督管理委员会”。公司是一家拥有核心自主知识产权的高端半导体设备制造商,主要从事半导体专用设备的研发、生产、销售及技术服务,主要产品为化学机械抛光(CMP)设备。公司的主要产品为拥有核心自主知识产权的CMP设备。
2023年三季度,公司实现营业总收入18.40亿元,同比大幅增长62.37%。扣非净利润4.59亿元,同比大幅增长72.46%。净利润5.64亿元,同比大幅增长64.46%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅增长
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 18.40亿元 | 11.33亿元 | 62.37% |
营业成本 | 9.85亿元 | 5.96亿元 | 65.35% |
销售费用 | 9,656.24万元 | 6,723.41万元 | 43.62% |
管理费用 | 1.02亿元 | 7,158.98万元 | 41.94% |
财务费用 | -2,016.06万元 | -1,235.11万元 | -63.23% |
研发费用 | 2.14亿元 | 1.42亿元 | 50.14% |
所得税费用 | 4,704.77万元 | 3,428.72万元 | 37.22% |
2023年三季度主营业务利润为4.49亿元,去年同期为2.57亿元,同比大幅增长74.49%。
虽然毛利率本期为46.46%,同比下降0.96%,不过营业总收入本期为18.40亿元,同比大幅增长62.37%,推动主营业务利润同比大幅增长。
非主营业务中其他收益本期为1.44亿元,占利润总额23.60%,同比大幅增长34.54%。
非主营业务表
金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
投资收益 | 3,570.49万元 | 5.84% | 219.62% |
公允价值变动收益 | 246.79万元 | 0.40% | -76.13% |
资产减值损失 | -1,068.44万元 | -1.75% | -142.60% |
营业外收入 | 10.38万元 | 0.02% | -58.17% |
营业外支出 | 1.17万元 | - | -64.03% |
其他收益 | 1.44亿元 | 23.60% | 34.54% |
信用减值损失 | -958.43万元 | -1.57% | -112.93% |
PART 2
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同业比较情况
1、资产负债率低于行业均值
2023年前三季度华海清科的资产负债率为38.79%,从同业对比情况来看今年前三季度该行业可比上市公司的资产负债率的平均值为55.79%,而华海清科的38.79%的资产负债率相比于同行业可比上市公司较低。
资产负债率
公司名称 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
华海清科 | -- | -- | -- | 36.37 | 38.79 |
北方华创 | 63.76 | 58.57 | 65.55 | 53.31 | 56.29 |
晶盛机电 | 36.6 | 49.89 | 55.66 | 60.09 | 58.35 |
上机数控 | 34.08 | 49.91 | 39.6 | 51.11 | 48.71 |
捷佳伟创 | 54.21 | 63.65 | 52.35 | 57.53 | 76.83 |
2、流动比率高于行业平均水平
2023年前三季度华海清科的流动比率为3.16,从同业对比情况来看: 今年前三季度该行业可比上市公司的流动比率的平均值为1.70,而华海清科3.16的流动比率高于行业平均水平。
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