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凡拓数创(301313)2023年中报解读:数字一体化综合服务收入的下降导致公司营收的下降,主营业务利润由盈转亏

广州凡拓数字创意科技股份有限公司于2022年上市,实际控制人为“伍穗颖”。公司主营业务是“数字创意产品及数字一体化解决方案”的综合提供商。主要产品和服务为静态数字创意服务、动态数字创意服务、数字展示及系统集成服务。

根据凡拓数创2023年半年度财报披露,2023年半年度,公司实现营收2.18亿元,同比下降19.33%。扣非净利润-2,175.98万元,由盈转亏。凡拓数创2023年半年度净利润-1,746.78万元,业绩由盈转亏。

PART 1
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数字一体化综合服务收入的下降导致公司营收的下降

1、主营业务构成

公司的主营业务为数字创意行业,主要产品包括数字一体化综合服务和3D可视化产品及服务两项,其中数字一体化综合服务占比73.89%,3D可视化产品及服务占比21.48%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
数字创意行业 2.18亿元 100.0% 36.28%
分产品 营业收入 占比 毛利率
数字一体化综合服务 1.61亿元 73.89% 32.85%
3D可视化产品及服务 4,690.09万元 21.48% 44.99%
数字孪生及信息化软件 1,011.52万元 4.63% 50.67%
分地区 营业收入 占比 毛利率
华南 5,456.03万元 24.99% 38.44%
西北 5,008.82万元 22.94% 32.26%
华北(含东北) 4,348.43万元 19.91% 35.43%
华东 2,862.44万元 13.11% 36.34%
华中 1,997.29万元 9.15% 34.39%
其他业务 2,162.84万元 9.9% -

2、数字一体化综合服务收入的下降导致公司营收的下降

2023年半年度公司营收2.18亿元,与去年同期的2.71亿元相比,下降了19.33%。

主营业务下降的原因是:

(1)数字一体化综合服务本期营收1.61亿元,去年同期为2.13亿元,同比下降了24.33%。

(2)D可视化产品及服务本期营收4,690.09万元,去年同期为5,746.25万元,同比下降了18.38%。

近两年产品营收变化


名称 2023中报营收 2022中报营收 同比增减
数字一体化综合服务 1.61亿元 2.13亿元 -24.33%
D可视化产品及服务 4,690.09万元 5,746.25万元 -18.38%
数字孪生及信息化软件 1,011.52万元 - -
其他业务 - 1,381.40元 -
合计 2.18亿元 2.71亿元 -19.33%

3、D可视化产品及服务毛利率小幅下降

2023年半年度公司毛利率为36.28%,同比去年的36.41%基本持平。产品毛利率方面,2023年半年度数字一体化综合服务毛利率为32.85%,同比下降0.71个百分点,同期D可视化产品及服务毛利率为44.99%,同比小幅下降2.01个百分点。

4、国内销售大幅下降

从地区营收情况上来看,2023年半年度国内销售1.69亿元,同比大幅下降23.43%,同期海外销售633.22万元,同比下降12.09%。

PART 2
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主营业务利润由盈转亏

1、主营业务利润由盈转亏,销售费用小幅增长

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 2.18亿元 2.71亿元 -19.33%
营业成本 1.39亿元 1.72亿元 -19.17%
销售费用 3,922.90万元 3,458.58万元 13.43%
管理费用 2,702.50万元 2,401.12万元 12.55%
财务费用 -49.49万元 -19.91万元 -148.55%
研发费用 1,812.08万元 1,776.81万元 1.99%
所得税费用 -204.43万元 149.36万元 -236.87%

2023年半年度主营业务利润为-565.79万元,去年同期为2,134.42万元,由盈转亏。

主营业务利润由盈转亏主要是由于(1)营业总收入本期为2.18亿元,同比下降19.33%;(2)毛利率本期为36.28%,同比下降0.13%。

2023年半年度公司营收2.18亿元,同比下降19.33%。虽然营收在下降,但是销售费用却在增长。

销售费用小幅增长

本期销售费用为3,922.90万元,同比小幅增长13.43%。

销售费用小幅增长的原因是:

虽然售后维修费本期为59.03万元,去年同期为104.72万元,同比大幅下降了43.63%;

但是(1)职工薪酬本期为2,779.68万元,去年同期为2,473.86万元,同比小幅增长了12.36%;(2)策划费本期为139.03万元,去年同期为67.60万元,同比大幅增长了105.67%;(3)差旅交通本期为200.87万元,去年同期为145.13万元,同比大幅增长了38.41%。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,779.68万元 2,473.86万元
广告宣传费 303.85万元 278.61万元
差旅交通 200.87万元 145.13万元
策划费 139.03万元 67.60万元
售后维修费 59.03万元 104.72万元
其他 440.43万元 388.65万元
合计 3,922.90万元 3,458.58万元

非主营业务中信用减值损失本期为-1,673.70万元,占利润总额85.78%,同比大幅下降2.20倍。资产减值损失本期为-436.22万元,占利润总额22.36%,同比大幅增长49.53%。投资收益本期为248.39万元,占利润总额12.73%。

非主营业务表


金额 占利润总额比例 同比增减
投资收益 248.39万元 -12.73% -
公允价值变动收益 187.58万元 -9.61% -
资产减值损失 -436.22万元 22.36% 49.53%
营业外收入 19.24万元 -0.99% -53.34%
营业外支出 18.87万元 -0.97% 14.48%
其他收益 210.46万元 -10.79% 57.87%
信用减值损失 -1,673.70万元 85.78% -219.94%
资产处置收益 77.72万元 -3.98% 108.99%

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