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捷顺科技(002609)2023年中报解读:智能停车场管理系统收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长,主营业务利润扭亏为盈

深圳市捷顺科技实业股份有限公司于2011年上市,实际控制人为“唐健”。公司主营业务为智能停车场管理系统、智能通道闸管理系统、智能门禁管理系统等产品的销售和服务。主要业务有智能硬件业务、软件及云服务业务、智慧停车运营业务、城市级智慧停车业务。

根据捷顺科技2023年半年度财报披露,2023年半年度,公司实现营收6.53亿元,同比大幅增长44.90%。扣非净利润2,356.17万元,扭亏为盈。捷顺科技2023年半年度净利润3,152.07万元,业绩扭亏为盈。

PART 1
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智能停车场管理系统收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长

1、主营业务构成

公司的主要业务为安防,占比高达93.91%,主要产品包括智能停车场管理系统、停车时长及停车收费业务、智能门禁通道管理系统三项,智能停车场管理系统占比47.30%,停车时长及停车收费业务占比14.91%,智能门禁通道管理系统占比13.88%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
安防 6.13亿元 93.91% 39.09%
其他 3,979.34万元 6.09% 60.88%
分产品 营业收入 占比 毛利率
智能停车场管理系统 3.09亿元 47.3% 36.46%
停车时长及停车收费业务 9,740.46万元 14.91% 20.62%
智能门禁通道管理系统 9,065.85万元 13.88% 42.30%
软件及云服务 7,557.74万元 11.57% 68.01%
智慧停车运营 4,792.30万元 7.34% -
其他业务 3,264.41万元 5.0% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
国内 6.50亿元 99.52% 40.29%
国外 315.42万元 0.48% 67.61%

2、智能停车场管理系统收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长

2023年半年度公司营收6.53亿元,与去年同期的4.51亿元相比,大幅增长了44.9%。

主营业务大幅增长的原因是:

(1)智能停车场管理系统本期营收3.09亿元,去年同期为2.30亿元,同比大幅增长了34.02%。

(2)停车时长及停车收费业务本期营收9,740.46万元,去年同期为2,065.58万元,同比大幅增长了近4倍。

近两年产品营收变化


名称 2023中报营收 2022中报营收 同比增减
智能停车场管理系统 3.09亿元 2.30亿元 34.02%
停车时长及停车收费业务 9,740.46万元 - -
智能门禁通道管理系统 9,065.85万元 9,217.75万元 -1.65%
软件及云服务 7,557.74万元 5,581.81万元 35.4%
其他业务 8,056.71万元 7,224.70万元 11.52%
合计 6.53亿元 4.51亿元 44.9%

3、智能停车场管理系统毛利率持续下降

2023年半年度公司毛利率为40.42%,同比去年的41.15%基本持平。产品毛利率方面,2020-2023年半年度智能停车场管理系统毛利率呈下降趋势,从2020年半年度的45.75%,下降到2023年半年度的36.46%,2023年半年度停车时长及停车收费业务毛利率为20.62%,同比小幅下降1.77个百分点。

PART 2
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净利润连续7年下降

1、营业总收入同比增加44.90%,净利润扭亏为盈

2023年半年度,捷顺科技营业总收入为6.53亿元,去年同期为4.51亿元,同比大幅增长44.90%,净利润为3,152.07万元,去年同期为-4,217.52万元,扭亏为盈。

本期主营业务利润1,378.09万元,去年同期为-5,666.22万元,扭亏为盈,是推动净利润大幅增加的主要原因。

净利润从2014年半年度到2017年半年度呈现上升趋势,从2,372.61万元增长到5,704.17万元,而2017年半年度到2023年半年度呈现下降状态,从5,704.17万元下降到3,152.07万元。

2、主营业务利润扭亏为盈,研发费用小幅下降

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 6.53亿元 4.51亿元 44.90%
营业成本 3.89亿元 2.65亿元 46.71%
销售费用 1.31亿元 1.30亿元 1.12%
管理费用 6,084.62万元 5,623.72万元 8.20%
财务费用 179.84万元 -143.66万元 225.19%
研发费用 5,196.14万元 5,449.56万元 -4.65%
所得税费用 561.68万元 324.19万元 73.26%

2023年半年度主营业务利润为1,378.09万元,去年同期为-5,666.22万元,扭亏为盈。

虽然毛利率本期为40.42%,同比下降0.73%,不过营业总收入本期为6.53亿元,同比大幅增长44.90%,推动主营业务利润扭亏为盈。

2023年半年度公司营收6.53亿元,同比大幅增长44.9%。虽然营收在增长,但是研发费用却在下降。

本期研发费用为5,196.14万元,同比小幅下降4.65%。研发费用小幅下降的原因是:虽然其他本期为525.21万元,去年同期为132.85万元,同比大幅增长了近3倍,但是工资薪酬及福利本期为4,429.69万元,去年同期为5,114.67万元,同比小幅下降了13.39%。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
工资薪酬及福利 4,429.69万元 5,114.67万元
其他 766.45万元 334.89万元
合计 5,196.14万元 5,449.56万元

非主营业务中其他收益本期为1,651.02万元,占利润总额44.46%,同比小幅增长8.61%。营业外收入本期为507.17万元,占利润总额13.66%,同比大幅增长49.76%。

非主营业务表


金额 占利润总额比例 同比增减
投资收益 126.22万元 3.40% 185.55%
营业外收入 507.17万元 13.66% 49.76%
营业外支出 18.93万元 0.51% 60.08%
其他收益 1,651.02万元 44.46% 8.61%
信用减值损失 57.46万元 1.55% 145.14%
资产处置收益 12.72万元 0.34% 41.30%

PART 3
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净现金流同比大幅增长

2023年半年度,捷顺科技净利润为3,152.07万元,去年同期为-4,217.52万元,扭亏为盈。净现金流为-2,726.24万元,去年同期为-2.74亿元,较去年同期大幅增长90.05%。

纵然筹资活动产生的现金流净额本期为-5,110.81万元,去年同期为3,026.69万元,由正转负,但是经营活动产生的现金流净额本期为1.03亿元,去年同期为-1.51亿元,由负转正,推动净现金流同比大幅增长。

筹资活动现金流净额由正转负的原因是:

1、吸收投资所收到的现金本期为119.58万元,同比大幅下降95.92%。

2、偿还债务支付的现金本期为2,240.97万元,同比大幅增长146.67%。

PART 4
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非经常性损益是本期归母净利润盈利的次要因素

捷顺科技2023半年度的归母净利润为3,005.97万元,其中21.62%是由非经常性损益的贡献的。

本期非经常性损益项目概览表:

2023半年度的非经常性损益


项目 金额
其他营业外收入与支出 477.13万元
政府补助 310.78万元
其他 -138.11万元
合计 649.80万元

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