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齐心集团(002301)2023年中报解读:净利润同比小幅下降但经营活动现金流净额同比增长,办公物资收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长

深圳齐心集团股份有限公司于2009年上市,实际控制人为“陈钦鹏”。公司主要业务为B2B办公物资研发、生产和销售;SAAS云视频服务等。主要产品有办公用品、办公设备、互联网SAAS软件及服务。

根据齐心集团2023年半年度财报披露,2023年半年度,公司实现营收44.53亿元,同比小幅增长4.51%。扣非净利润7,355.26万元,同比基本持平。齐心集团2023年半年度净利润7,483.93万元,业绩同比小幅下降11.56%。

PART 1
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办公物资收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长

1、主营业务构成

公司的主要业务为B2B,占比高达99.02%,其中办公物资为第一大收入来源,占比98.74%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
B2B 44.10亿元 99.02% 8.79%
SaaS软件服务 4,350.99万元 0.98% 41.84%
分产品 营业收入 占比 毛利率
办公物资 43.97亿元 98.74% 8.68%
互联网SaaS软件及服务 4,350.99万元 0.98% 41.84%
其他 1,238.25万元 0.28% 47.53%
分地区 营业收入 占比 毛利率
中国 42.16亿元 94.68% 7.93%
欧美 1.69亿元 3.8% 32.37%
亚洲(不含中国) 6,259.09万元 1.41% 26.11%
其他 500.62万元 0.11% 12.99%

2、办公物资收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长

2023年半年度公司营收44.53亿元,与去年同期的42.61亿元相比,小幅增长了4.51%,主要是因为办公物资本期营收43.97亿元,去年同期为41.29亿元,同比小幅增长了6.5%。

近两年产品营收变化


名称 2023中报营收 2022中报营收 同比增减
办公物资 43.97亿元 41.29亿元 6.5%
互联网SaaS软件及服务 4,350.99万元 1.22亿元 -64.42%
其他业务 1,238.25万元 1,001.84万元 23.6%
合计 44.53亿元 42.61亿元 4.51%

3、互联网SaaS软件及服务毛利率的下降导致公司毛利率的小幅下降

2023年半年度公司毛利率从去年同期的10.35%,同比小幅下降到了今年的9.12%。

毛利率小幅下降的原因是:

(1)互联网SaaS软件及服务本期毛利率41.84%,去年同期为49.58%,同比下降了7.74%。

(2)办公物资本期毛利率8.68%,去年同期为9.11%,同比小幅下降了0.43%。

PART 2
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净利润同比小幅下降但经营活动现金流净额同比增长

1、营业总收入同比小幅增加4.51%,净利润同比小幅降低11.56%

2023年半年度,齐心集团营业总收入为44.53亿元,去年同期为42.61亿元,同比小幅增长4.51%,净利润为7,483.93万元,去年同期为8,462.52万元,同比小幅下降11.56%。

净利润同比小幅下降原因是:


净利润下降项目 本期值 同比增减 净利润增长项目 本期值 同比增减
主营业务利润 1.06亿元 -22.43% 信用减值损失 -495.66万元 84.21%
其他收益 878.45万元 -65.03% 公允价值变动收益 -916.28万元 63.55%

净利润从2020年半年度到2021年半年度呈现下降趋势,从1.86亿元下降到7,130.59万元,而2021年半年度到2023年半年度呈现持平状态,从7,130.59万元增长到7,483.93万元。

2、主营业务分析

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 44.53亿元 42.61亿元 4.51%
营业成本 40.47亿元 38.20亿元 5.95%
销售费用 2.09亿元 1.99亿元 4.85%
管理费用 7,609.96万元 8,393.96万元 -9.34%
财务费用 -2,962.96万元 -4,162.45万元 28.82%
研发费用 3,442.90万元 4,616.02万元 -25.41%
所得税费用 2,607.30万元 1,759.52万元 48.18%

2023年半年度公司营收44.53亿元,同比小幅增长4.51%。虽然营收在增长,但是研发费用却在下降。

1、财务收益下降

本期财务费用为-2,962.96万元,表示有财务收益,同时这种收益较上期下降了28.82%。值得一提的是,本期财务收益占净利润的比重高达39.59%。整体来看:虽然利息收入本期为4,898.43万元,去年同期为3,759.33万元,同比大幅增长了30.3%,但是汇兑收益本期为1,466.65万元,去年同期为3,879.66万元,同比大幅下降了62.2%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
减:利息收入 -4,898.43万元 -3,759.33万元
利息支出 2,989.66万元 3,004.27万元
汇兑损益 -1,466.65万元 -3,879.66万元
其他 412.46万元 472.27万元
合计 -2,962.96万元 -4,162.45万元

2、研发费用下降

本期研发费用为3,442.90万元,同比下降25.41%。研发费用下降的原因是:

(1)职工薪酬本期为2,503.70万元,去年同期为3,412.11万元,同比下降了26.62%。

(2)折旧与摊销本期为481.57万元,去年同期为645.89万元,同比下降了25.44%。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,503.70万元 3,412.11万元
折旧与摊销 481.57万元 645.89万元
其他 457.62万元 558.02万元
合计 3,442.90万元 4,616.02万元

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