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趣睡科技(301336)2023年中报解读:枕头产品收入的大幅下降导致公司营收的下降,主营业务利润同比大幅下降

成都趣睡科技股份有限公司于2022年上市,实际控制人为“李勇”。公司主营业务为高品质易安装家具、家纺等家居产品的研发、设计、生产(以外包生产方式实现)与销售。公司主要产品包括床垫产品、沙发产品、床类产品、枕头产品、被子产品、生活周边产品。

根据趣睡科技2023年半年度财报披露,2023年半年度,公司实现营收1.33亿元,同比下降26.33%。扣非净利润898.12万元,同比大幅下降60.81%。趣睡科技2023年半年度净利润1,362.63万元,业绩同比大幅下降45.29%。本期经营活动产生的现金流净额为-751.49万元,营收同比下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。

PART 1
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枕头产品收入的大幅下降导致公司营收的下降

1、主营业务构成

公司主要产品包括床垫产品、枕头产品、床类产品三项,床垫产品占比48.81%,枕头产品占比18.27%,床类产品占比17.42%。

分产品 营业收入 占比 毛利率
床垫产品 6,492.62万元 48.81% 25.95%
枕头产品 2,429.75万元 18.27% 29.13%
床类产品 2,317.71万元 17.42% 19.40%
其他家具产品 621.71万元 4.67% -
沙发产品 582.44万元 4.38% -
其他业务 857.67万元 6.45% -

2、枕头产品收入的大幅下降导致公司营收的下降

2023年半年度公司营收1.33亿元,与去年同期的1.81亿元相比,下降了26.33%。

主营业务下降的原因是:

(1)枕头产品本期营收2,429.75万元,去年同期为4,166.64万元,同比大幅下降了41.69%。

(2)床垫产品本期营收6,492.62万元,去年同期为7,981.48万元,同比下降了18.65%。

(3)被子产品本期营收470.37万元,去年同期为1,690.26万元,同比大幅下降了72.17%。

近两年产品营收变化


名称 2023中报营收 2022中报营收 同比增减
床垫产品 6,492.62万元 7,981.48万元 -18.65%
枕头产品 2,429.75万元 4,166.64万元 -41.69%
床类产品 2,317.71万元 2,185.18万元 6.07%
其他家具产品 621.71万元 805.24万元 -22.79%
沙发产品 582.44万元 673.08万元 -13.47%
被子产品 470.37万元 1,690.26万元 -72.17%
生活周边产品 - 547.48万元 -100.0%
其他业务 387.30万元 6.17万元 6178.05%
合计 1.33亿元 1.81亿元 -26.33%

3、枕头产品毛利率的小幅下降导致公司毛利率的小幅下降

2023年半年度公司毛利率从去年同期的27.66%,同比小幅下降到了今年的25.16%。

毛利率小幅下降的原因是:

(1)枕头产品本期毛利率29.13%,去年同期为33.9%,同比小幅下降了4.76%。

(2)床类产品本期毛利率19.4%,去年同期为22.38%,同比小幅下降了2.98%。

PART 2
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主营业务利润同比大幅下降

1、主营业务利润同比大幅下降63.36%,管理费用增长

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 1.33亿元 1.81亿元 -26.33%
营业成本 9,955.19万元 1.31亿元 -23.78%
销售费用 1,741.75万元 1,564.76万元 11.31%
管理费用 527.96万元 425.02万元 24.22%
财务费用 -415.95万元 -413.51万元 -0.59%
研发费用 336.93万元 353.98万元 -4.82%
所得税费用 365.93万元 716.25万元 -48.91%

2023年半年度主营业务利润为1,109.99万元,去年同期为3,029.56万元,同比大幅下降63.36%。

主营业务利润同比大幅下降主要是由于(1)营业总收入本期为1.33亿元,同比下降26.33%;(2)毛利率本期为25.16%,同比小幅下降2.50%。

2023年半年度公司营收1.33亿元,同比下降26.33%。虽然营收在下降,但是管理费用、销售费用却在增长。

1、销售费用小幅增长

本期销售费用为1,741.75万元,同比小幅增长11.31%。销售费用小幅增长的原因是:

(1)宣传推广费本期为519.59万元,去年同期为400.93万元,同比增长了29.6%。

(2)平台服务费本期为795.23万元,去年同期为763.14万元,同比小幅增长了4.21%。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
平台服务费 795.23万元 763.14万元
宣传推广费 519.59万元 400.93万元
职工薪酬 397.68万元 385.02万元
其他 29.24万元 15.66万元
合计 1,741.75万元 1,564.76万元

2、管理费用增长

本期管理费用为527.96万元,同比增长24.22%。

管理费用增长的原因是:

虽然办公费本期为28.97万元,去年同期为40.17万元,同比下降了27.87%;

但是(1)中介机构服务费本期为128.31万元,去年同期为64.70万元,同比大幅增长了98.32%;(2)软件服务费本期为33.69万元,去年同期为8.49万元,同比大幅增长了近3倍。

管理费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 200.94万元 198.02万元
中介机构服务费 128.31万元 64.70万元
折旧及摊销 55.05万元 52.58万元
软件服务费 33.69万元 8.49万元
房租物业费 32.26万元 30.18万元
办公费 28.97万元 40.17万元
其他 48.74万元 30.89万元
合计 527.96万元 425.02万元

非主营业务中投资收益本期为378.15万元,占利润总额21.88%,同比大幅增长90.67%。公允价值变动收益本期为240.81万元,占利润总额13.93%,同比大幅增长4.14倍。

非主营业务表


金额 占利润总额比例 同比增减
投资收益 378.15万元 21.88% 90.67%
公允价值变动收益 240.81万元 13.93% 413.69%
营业外收入 582.16元 - -93.29%
其他收益 8,628.54元 0.05% -93.60%
信用减值损失 -1.30万元 -0.08% 98.42%

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