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皖通科技(002331)2023年中报解读:系统集成收入的大幅下降导致公司营收的下降,存货周转率持续下降

安徽皖通科技股份有限公司于2010年上市,实际控制人为“黄涛”。公司主营业务为高速公路、港口航运、城市智能交通等领域的行业用户提供集软件开发、系统集成和运行维护为一体的信息化产品和服务,并在此基础上开展“互联网+”商业模式创新,开展军工电子信息业务。

根据皖通科技2023年半年度财报披露,2023年半年度,公司实现营收2.67亿元,同比下降18.89%。扣非净利润-6,374.84万元,较去年同期亏损有所减小。皖通科技2023年半年度净利润-7,023.60万元,业绩较去年同期亏损有所减小。

PART 1
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系统集成收入的大幅下降导致公司营收的下降

1、主营业务构成

公司的营收主要由以下三块构成,分别为高速公路、港口航运、智慧环保。主要产品包括系统集成和技术服务两项,其中系统集成占比54.26%,技术服务占比33.43%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
高速公路 1.16亿元 43.62% 16.52%
港口航运 4,713.24万元 17.68% 47.83%
智慧环保 4,652.12万元 17.45% 33.96%
城市智能交通 2,240.11万元 8.4% 4.76%
智能安防 2,036.16万元 7.64% 6.83%
其他业务 1,389.56万元 5.21% -
分产品 营业收入 占比 毛利率
系统集成 1.45亿元 54.26% 8.86%
技术服务 8,914.10万元 33.43% 37.47%
产品销售 3,258.10万元 12.22% 59.99%
技术转让 22.21万元 0.08% 91.63%
分地区 营业收入 占比 毛利率
安徽省外 1.82亿元 68.33% 28.56%
安徽省内 8,443.06万元 31.67% 16.51%

2、系统集成收入的大幅下降导致公司营收的下降

2023年半年度公司营收2.67亿元,与去年同期的3.29亿元相比,下降了18.89%。

主营业务下降的原因是:

(1)系统集成本期营收1.45亿元,去年同期为2.13亿元,同比大幅下降了32.22%。

(2)产品销售本期营收3,258.10万元,去年同期为5,838.45万元,同比大幅下降了44.2%。

近两年产品营收变化


名称 2023中报营收 2022中报营收 同比增减
系统集成 1.45亿元 2.13亿元 -32.22%
技术服务 8,914.10万元 5,598.12万元 59.23%
产品销售 3,258.10万元 5,838.45万元 -44.2%
技术转让 22.21万元 87.17万元 -74.52%
合计 2.67亿元 3.29亿元 -18.89%

3、技术服务毛利率的增长推动公司毛利率的小幅增长

2023年半年度公司毛利率从去年同期的22.03%,同比小幅增长到了今年的24.74%,主要是因为技术服务本期毛利率37.47%,去年同期为29.36%,同比增长了8.12%。

4、系统集成毛利率持续下降

产品毛利率方面,2021-2023年半年度系统集成毛利率呈大幅下降趋势,从2021年半年度的24.58%,大幅下降到2023年半年度的8.86%,2023年半年度技术服务毛利率为37.47%,同比增加8.12个百分点。

PART 2
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资产减值损失同比大幅增长导致净利润同比亏损减小

1、营业总收入同比降低18.89%,净利润亏损有所减小

2023年半年度,皖通科技营业总收入为2.67亿元,去年同期为3.29亿元,同比下降18.89%,净利润为-7,023.60万元,去年同期为-8,371.60万元,较去年同期亏损有所减小。

净利润亏损有所减小原因是:


净利润增长项目 本期值 同比增减 净利润下降项目 本期值 同比增减
资产减值损失 68.49万元 101.46% 投资收益 -1,640.44万元 -1427.05%
主营业务利润 -4,449.18万元 -34.24%

净利润从2019年半年度到2022年半年度呈现下降趋势,从5,523.08万元下降到-8,371.60万元,而2022年半年度到2023年半年度呈现上升状态,从-8,371.60万元增长到-7,023.60万元。

2、销售费用大幅增长,主营业务利润较去年同期亏损增大

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 2.67亿元 3.29亿元 -18.89%
营业成本 2.01亿元 2.56亿元 -21.71%
销售费用 3,952.89万元 2,652.35万元 49.03%
管理费用 4,282.02万元 5,043.18万元 -15.09%
财务费用 7.11万元 -100.90万元 107.05%
研发费用 2,518.80万元 2,756.20万元 -8.61%
所得税费用 -60.38万元 -523.38万元 88.46%

2023年半年度主营业务利润为-4,449.18万元,去年同期为-3,314.34万元,较去年同期亏损增大。

虽然毛利率本期为24.74%,同比小幅增长2.71%,不过营业总收入本期为2.67亿元,同比下降18.89%,导致主营业务利润亏损增大。

2023年半年度公司营收2.67亿元,同比下降18.89%。虽然营收在下降,但是销售费用却在增长。

本期销售费用为3,952.89万元,同比大幅增长49.03%。销售费用大幅增长的原因是:

(1)职工薪酬本期为2,380.81万元,去年同期为1,379.65万元,同比大幅增长了72.57%。

(2)招待费本期为787.39万元,去年同期为612.53万元,同比增长了28.55%。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,380.81万元 1,379.65万元
招待费 787.39万元 612.53万元
其他 784.70万元 660.18万元
合计 3,952.89万元 2,652.35万元

非主营业务中信用减值损失本期为-1,667.93万元,占利润总额23.55%,同比增长18.80%。投资收益本期为-1,640.44万元,占利润总额23.16%,同比大幅下降14.27倍。

非主营业务表


金额 占利润总额比例 同比增减
投资收益 -1,640.44万元 23.16% -1427.05%
公允价值变动收益 28.48万元 -0.40% -
资产减值损失 68.49万元 -0.97% 101.46%
营业外收入 4.14万元 -0.06% 10.58%
营业外支出 92.21万元 -1.30% 1113.12%
其他收益 670.22万元 -9.46% -35.10%
信用减值损失 -1,667.93万元 23.55% 18.80%
资产处置收益 -5.56万元 0.08% -159.65%

PART 3
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对外股权投资损失影响净利润

在2023年半年度报告中,皖通科技用于对外股权投资的资产为438.99万元,占总资产的0.16%。对外股权投资所产生的收益为-1,776.93万元,占净利润-7,023.6万元的25.3%。

对外股权投资的收益分别来源于持有对外股权投资的收益-80.41万元和处置外股权投资的收益-1,696.52万元。

对外股权投资构成表


项目 金额 收益
安徽西太华信息科技有限公司 438.99万元 -80.41万元
合计 438.99万元 -80.41万元

处置对外股权投资产生的收益为-1,696.52万元,主要是成都赛英科技有限公司-1,696.52万元。

对外股权投资收益同比去年大幅下降

PART 4
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应收账款坏账损失影响利润,近5年应收账款周转率呈现大幅下降

2023半年度,企业应收账款合计6.19亿元,占总资产的22.55%,相较于去年同期的5.38亿元增长了15.05%。

1、坏账损失1,387.56万元,坏账损失影响利润

2023年半年度,企业信用减值损失1,667.93万元,导致企业净利润从亏损5,355.67万元下降至亏损7,023.60万元,其中应收账款坏账损失为信用减值的主要构成因素,合计1,387.56万元。

净利润及信用减值损失表


项目 合计
净利润 -7,023.60万元
信用减值损失(损失以“-”号填列) -1,667.93万元
其中:应收账款坏账损失(损失以“-”号填列) -1,387.56万元

坏账准备中计提的坏账准备共计1,494.13万元,占整个坏账准备的107.68%。

坏账准备情况表


项目名称 计提 收回或者转回 合计
坏账准备 1,494.13万元 106.57万元 1,387.56万元
合计 1,494.13万元 106.57万元 1,387.56万元

按账龄计提

本期主要为1年以内新增坏账准备1,257.79万元。

按组合计提坏账准备


名称 期末余额 期初余额 计提坏账准备
1年以内 4.53亿元 1,257.79万元
其中:6个月以内 2.01亿元 4.09亿元
7-12个月 2.52亿元 1.01亿元 752.03万元
1年以内小计 4.53亿元 5.10亿元 752.03万元
1至2年 1.59亿元 1.67亿元 -83.14万元
2至3年 3,946.69万元 4,937.22万元 1.46万元
3至4年 693.41万元 1,185.70万元 -105.79万元
4至5年 698.66万元 2,342.36万元 -677.53万元
5年以上 1,392.31万元 809.85万元 582.46万元
合计 6.79亿元 7.70亿元 469.49万元

2、应收账款周转率呈大幅下降趋势

本期,企业应收账款周转率为0.40。在2019年半年度到2023年半年度,企业应收账款周转率从1.29大幅下降到了0.40,平均回款时间从139天增加到了450天,回款周期大幅增长,企业的回款能力大幅下降。

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