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翰宇药业(300199)2023年中报解读:主营业务利润亏损增大

深圳翰宇药业股份有限公司于2011年上市,实际控制人为“曾少贵”。公司是一家专业从事多肽药物研发、生产和销售的国家级高新技术企业,公司主营产品包括特色原料药、制剂、客户定制肽、固体制剂、药品组合包装类产品和医疗器械产品六大系列。

根据翰宇药业2023年半年度财报披露,2023年半年度,公司实现营收3.25亿元,同比小幅下降8.77%。扣非净利润-1.06亿元,较去年同期亏损增大。翰宇药业2023年半年度净利润-3,495.80万元,业绩较去年同期亏损有所减小。

PART 1
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主营业务构成

公司的主营业务为医药制造业,主要产品包括制剂和原料药两项,其中制剂占比73.12%,原料药占比10.89%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
医药制造业 3.25亿元 100.0% 71.28%
分产品 营业收入 占比 毛利率
制剂 2.38亿元 73.12% 77.09%
原料药 3,543.89万元 10.89% 59.16%
固体类 2,905.18万元 8.93% 42.23%
其他业务收入 1,844.88万元 5.67% 72.83%
客户肽 253.82万元 0.78% 55.61%
其他业务 195.56万元 0.61% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
国内 2.91亿元 89.57% 72.90%
国外 3,391.81万元 10.43% 57.39%

PART 2
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主营业务利润亏损增大

1、管理费用大幅增长,主营业务利润较去年同期亏损增大

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 3.25亿元 3.57亿元 -8.77%
营业成本 9,341.82万元 8,065.91万元 15.82%
销售费用 1.11亿元 1.48亿元 -24.89%
管理费用 7,197.34万元 4,814.94万元 49.48%
财务费用 5,784.27万元 4,185.82万元 38.19%
研发费用 8,780.21万元 6,333.02万元 38.64%
所得税费用 275.88万元 -354.49万元 177.82%

2023年半年度主营业务利润为-1.03亿元,去年同期为-3,215.18万元,较去年同期亏损增大。

虽然销售费用本期为1.11亿元,同比下降24.89%,不过(1)营业总收入本期为3.25亿元,同比小幅下降8.77%;(2)研发费用本期为8,780.21万元,同比大幅增长38.64%;(3)管理费用本期为7,197.34万元,同比大幅增长49.48%,导致主营业务利润亏损增大。

2023年半年度公司营收3.25亿元,同比小幅下降8.77%。虽然营收在下降,但是管理费用、研发费用、财务费用却在增长。

1、财务费用大幅增长

本期财务费用为5,784.27万元,同比大幅增长38.19%。归因于利息支出本期为5,552.44万元,去年同期为4,159.35万元,同比大幅增长了33.49%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 5,552.44万元 4,159.35万元
其他 231.83万元 26.47万元
合计 5,784.27万元 4,185.82万元

2、研发费用大幅增长

本期研发费用为8,780.21万元,同比大幅增长38.64%。研发费用大幅增长的原因是:

(1)研发验证费本期为1,395.11万元,去年同期为264.40万元,同比大幅增长了近4倍。

(2)股权支付本期为858.15万元,去年同期为228.13万元,同比大幅增长了近3倍。

(3)职工薪酬本期为2,325.94万元,去年同期为1,838.32万元,同比增长了26.53%。

(4)无形资产摊销本期为840.81万元,去年同期为409.12万元,同比大幅增长了105.52%。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,325.94万元 1,838.32万元
临床试验费 1,649.48万元 1,494.86万元
研发验证费 1,395.11万元 264.40万元
股权支付 858.15万元 228.13万元
无形资产摊销 840.81万元 409.12万元
物料消耗 672.21万元 655.99万元
固定资产折旧 449.55万元 438.90万元
其他 588.96万元 1,003.30万元
合计 8,780.21万元 6,333.02万元

3、管理费用大幅增长

本期管理费用为7,197.34万元,同比大幅增长49.48%。管理费用大幅增长的原因是:

(1)固定资产折旧本期为2,366.04万元,去年同期为991.07万元,同比大幅增长了138.74%。

(2)股权支付本期为516.08万元,去年同期为146.12万元,同比大幅增长了近3倍。

(3)办公费本期为396.13万元,去年同期为100.96万元,同比大幅增长了近3倍。

(4)职工薪酬本期为2,106.02万元,去年同期为1,910.57万元,同比小幅增长了10.23%。

管理费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
固定资产折旧 2,366.04万元 991.07万元
职工薪酬 2,106.02万元 1,910.57万元
股权支付 516.08万元 146.12万元
无形资产摊销 430.51万元 483.14万元
咨询费 407.43万元 541.49万元
办公费 396.13万元 100.96万元
其他 975.14万元 641.60万元
合计 7,197.34万元 4,814.94万元

非主营业务中公允价值变动收益本期为6,269.58万元,占利润总额194.71%,同比大幅增长178.72%。其他收益本期为2,375.72万元,占利润总额73.78%,同比大幅增长85.94%。投资收益本期为-1,225.77万元,占利润总额38.07%,同比大幅下降5.86倍。

非主营业务表


金额 占利润总额比例 同比增减
投资收益 -1,225.77万元 38.07% -586.22%
公允价值变动收益 6,269.58万元 -194.71% 178.72%
资产减值损失 685.58万元 -21.29% 283.69%
营业外收入 6.86万元 -0.21% -97.68%
营业外支出 159.14万元 -4.94% -63.66%
其他收益 2,375.72万元 -73.78% 85.94%
信用减值损失 -833.09万元 25.87% -80.72%
资产处置收益 6.30万元 -0.20% -97.09%

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