三联锻造:主营业务利润同比大幅增长导致净利润同比大幅增长
三联锻造2023年三季报解读
芜湖三联锻造股份有限公司于2023年上市。公司主要从事汽车锻造零部件的研发、生产和销售。公司主要产品根据产品锻造形态分为轮毂轴承类、高压共轨类、球头拉杆类、转向节类、节叉类、轴类、其他七类产品。
2023年三季度,公司实现营业总收入8.65亿元,同比增长17.08%。扣非净利润6,840.14万元,同比增长6,840.14万元。净利润8,423.49万元,同比大幅增长50.12%。本期经营活动产生的现金流净额为6,492.70万元,营业总收入同比增长而经营活动产生的现金流净额同比下降。
主营业务利润同比大幅增长导致净利润同比大幅增长
1、营业总收入同比增加17.08%,净利润同比大幅增加50.12%
2023年三季度,三联锻造营业总收入为8.65亿元,去年同期为7.39亿元,同比增长17.08%,净利润为8,423.49万元,去年同期为5,611.12万元,同比大幅增长50.12%。
尽管所得税费用本期为670.53万元,同比大幅增长3.64倍,然而(1)主营业务利润本期为8,814.79万元,同比大幅增长39.41%;(2)营业外利润本期为972.71万元,同比大幅增长118.67%,推动净利润同比大幅增长。
净利润2022年三季度到2023年三季度呈现上升趋势,从5,611.12万元增长到8,423.49万元。
2、主营业务利润同比大幅增长39.41%
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
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营业总收入 | 8.65亿元 | 7.39亿元 | 17.08% |
营业成本 | 6.76亿元 | 5.90亿元 | 14.48% |
销售费用 | 608.91万元 | 418.91万元 | 45.36% |
管理费用 | 3,263.39万元 | 2,756.01万元 | 18.41% |
财务费用 | -21.86万元 | 832.39万元 | -102.63% |
研发费用 | 5,645.17万元 | 3,918.10万元 | 44.08% |
所得税费用 | 670.53万元 | 144.46万元 | 364.18% |
2023年三季度主营业务利润为8,814.79万元,去年同期为6,323.12万元,同比大幅增长39.41%。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于(1)营业总收入本期为8.65亿元,同比增长17.08%;(2)毛利率本期为21.84%,同比小幅增长1.78%。
净现金流同比大幅增长
2023年三季度,三联锻造净利润为8,423.49万元,去年同期为5,611.12万元,同比大幅增长50.12%。净现金流为2,281.10万元,去年同期为177.89万元,同比大幅增长11.82倍。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-4.51亿元,去年同期为-4,146.79万元,同比大幅下降9.89倍,但是筹资活动产生的现金流净额本期为4.09亿元,去年同期为-3,464.06万元,由负转正,推动净现金流同比大幅增长。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是:
虽然取得借款收到的现金本期为4,300.00万元,同比大幅下降86.08%;
但是吸收投资所收到的现金本期为6.97亿元,同比增长6.97亿元。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是:
虽然收回投资收到的现金本期为1.24亿元,同比大幅增长40.27倍;