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海泰科(301022)2023年中报解读:注塑模具收入的大幅增长推动公司营收的增长,净利润同比小幅下降但经营活动现金流净额较去年同期大幅下降

青岛海泰科模塑科技股份有限公司于2021年上市,实际控制人为“孙文强”。公司主营业务是注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。公司主要产品为注塑模具及塑料零部件。

根据海泰科2023年半年度财报披露,2023年半年度,公司实现营收2.74亿元,同比增长19.30%。扣非净利润2,946.92万元,同比小幅增长7.46%。海泰科2023年半年度净利润3,147.28万元,业绩同比小幅下降9.37%。

PART 1
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注塑模具收入的大幅增长推动公司营收的增长

1、主营业务构成

公司的主要业务为传统燃油汽车,占比高达80.39%,其中塑模具为第一大收入来源,占比87.25%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
传统燃油汽车 2.20亿元 80.39% 22.94%
新能源汽车 5,079.76万元 18.53% 28.60%
其他业务 297.49万元 1.08% -
分产品 营业收入 占比 毛利率
塑模具 2.39亿元 87.25% 24.60%
塑料零部件 3,305.36万元 12.06% 19.79%
其他业务 191.75万元 0.69% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
境外 2.00亿元 72.94% -
境内 7,268.94万元 26.51% -
其他业务 149.49万元 0.55% 58.89%

2、注塑模具收入的大幅增长推动公司营收的增长

2023年半年度公司营收2.74亿元,与去年同期的2.30亿元相比,增长了19.3%。

主营业务增长的原因是:

(1)注塑模具本期营收2.39亿元,去年同期为1.75亿元,同比大幅增长了36.6%。

(2)新能源汽车本期营收5,079.76万元,去年同期为1,709.21万元,同比大幅增长了197.2%。

近两年产品营收变化


名称 2023中报营收 2022中报营收 同比增减
注塑模具 2.39亿元 1.75亿元 36.6%
传统燃油车 2.20亿元 2.10亿元 5.14%
新能源汽车 5,079.76万元 1,709.21万元 197.2%
塑料零部件 3,305.36万元 5,178.28万元 -36.17%
其他业务 -2.69亿元 -2.24亿元 -20.33%
合计 2.74亿元 2.30亿元 19.3%

3、传统燃油车毛利率的下降导致公司毛利率的小幅下降

2023年半年度公司毛利率从去年同期的27.89%,同比小幅下降到了今年的24.18%。

毛利率小幅下降的原因是:

(1)传统燃油车本期毛利率22.94%,去年同期为27.51%,同比下降了4.56%。

(2)塑料零部件本期毛利率19.79%,去年同期为38.44%,同比大幅下降了18.65%。

4、传统燃油车毛利率下降

产品毛利率方面,2021-2023年半年度注塑模具毛利率呈小幅增长趋势,从2021年半年度的21.99%,小幅增长到2023年半年度的24.60%,2023年半年度传统燃油车毛利率为22.94%,同比下降4.56个百分点。

PART 2
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净利润同比小幅下降但经营活动现金流净额较去年同期大幅下降

1、营业总收入同比增加19.30%,净利润同比小幅降低9.37%

2023年半年度,海泰科营业总收入为2.74亿元,去年同期为2.30亿元,同比增长19.30%,净利润为3,147.28万元,去年同期为3,472.54万元,同比小幅下降9.37%。

净利润同比小幅下降原因是:


净利润下降项目 本期值 同比增减 净利润增长项目 本期值 同比增减
投资收益 140.38万元 -74.66% 资产减值损失 -9.64万元 96.55%
信用减值损失 -748.35万元 -85.86% 主营业务利润 4,040.00万元 5.67%
其他收益 146.23万元 -64.41%

净利润从2020年半年度到2022年半年度呈现上升趋势,从2,999.92万元增长到3,472.54万元,而2022年半年度到2023年半年度呈现下降状态,从3,472.54万元下降到3,147.28万元。

2、财务收益大幅增长,主营业务利润同比小幅增长5.67%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 2.74亿元 2.30亿元 19.30%
营业成本 2.08亿元 1.66亿元 25.42%
销售费用 1,184.94万元 795.30万元 48.99%
管理费用 1,051.22万元 794.44万元 32.32%
财务费用 -905.63万元 -81.42万元 -1012.29%
研发费用 1,145.69万元 986.35万元 16.16%
所得税费用 353.20万元 478.08万元 -26.12%

2023年半年度主营业务利润为4,040.00万元,去年同期为3,823.07万元,同比小幅增长5.67%。

虽然毛利率本期为24.18%,同比小幅下降3.71%,不过营业总收入本期为2.74亿元,同比增长19.30%,推动主营业务利润同比小幅增长。

2023年半年度公司营收2.74亿元,同比增长19.3%。虽然营收在增长,但是财务费用却在下降。

1、财务收益大幅增长

本期财务费用为-905.63万元,表示有财务收益,同时这种收益较上期大幅增长了1012.29%。值得一提的是,本期财务收益占净利润的比重高达28.77%。归因于汇兑收益本期为920.19万元,去年同期为33.85万元,同比大幅增长了近26倍。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
汇兑损益 -920.19万元 -33.85万元
减:利息收入 -53.24万元 -82.59万元
利息支出 56.16万元 26.53万元
其他 11.63万元 8.49万元
合计 -905.63万元 -81.42万元

2、研发费用增长

去年同期企业研发费用为986.35万元,占营收的4.29%,本期研发费用增长到了1,145.69万元,占营收的比重下降到了4.18%,研发费用增长的原因是:

(1)职工薪酬本期为795.69万元,去年同期为684.70万元,同比增长了16.21%。

(2)折旧与摊销本期为136.94万元,去年同期为101.63万元,同比大幅增长了34.75%。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 795.69万元 684.70万元
直接材料 209.13万元 200.03万元
折旧与摊销 136.94万元 101.63万元
其他 3.93万元 -
合计 1,145.69万元 986.35万元

3、销售费用大幅增长

本期销售费用为1,184.94万元,同比大幅增长48.99%。销售费用大幅增长的原因是:

(1)差旅费本期为160.68万元,去年同期为44.93万元,同比大幅增长了近3倍。

(2)售后服务费本期为363.93万元,去年同期为263.80万元,同比大幅增长了37.95%。

(3)职工薪酬本期为493.30万元,去年同期为404.33万元,同比增长了22.0%。

(4)业务招待费本期为117.40万元,去年同期为52.47万元,同比大幅增长了123.77%。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 493.30万元 404.33万元
售后服务费 363.93万元 263.80万元
差旅费 160.68万元 44.93万元
业务招待费 117.40万元 52.47万元
其他 49.63万元 29.77万元
合计 1,184.94万元 795.30万元

PART 3
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应收账款坏账损失影响利润,回款周期稳定

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