长江材料(001296)2023年中报解读:压裂支撑剂收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降,净利润连续3年增长
重庆长江造型材料(集团)股份有限公司于2021年上市,实际控制人为“熊鹰”。公司主营业务为铸造用硅砂、覆膜砂和砂芯的研发、生产和销售;铸造废(旧)砂再生技术和设备的研发、生产;压裂支撑剂的研发、生产和销售。公司主要产品为原砂、铸造用覆膜砂、再生砂、砂芯、压裂支撑剂。
根据长江材料2023年半年度财报披露,2023年半年度,公司实现营收4.38亿元,同比小幅下降7.86%。扣非净利润5,516.57万元,同比大幅增长162.43%。长江材料2023年半年度净利润5,931.29万元,业绩同比大幅增长103.12%。
压裂支撑剂收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降
1、主营业务构成
公司的主要业务为铸造行业,占比高达80.28%,主要产品包括铸造材料和压裂支撑剂两项,其中铸造材料占比77.70%,压裂支撑剂占比19.72%。
分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
铸造行业 | 3.52亿元 | 80.28% | 27.03% |
页岩气开采行业 | 8,648.88万元 | 19.72% | 19.64% |
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
铸造材料 | 3.41亿元 | 77.7% | 26.83% |
压裂支撑剂 | 8,648.88万元 | 19.72% | 19.64% |
铸件 | 1,128.43万元 | 2.57% | 33.26% |
分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
西南地区 | 3.01亿元 | 68.62% | 23.26% |
华东地区 | 1.27亿元 | 28.88% | 15.02% |
其他业务 | 1,096.69万元 | 2.5% | - |
2、压裂支撑剂收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降
2023年半年度公司营收4.39亿元,与去年同期的4.76亿元相比,小幅下降了7.86%,主要是因为压裂支撑剂本期营收8,648.88万元,去年同期为1.42亿元,同比大幅下降了39.13%。
近两年产品营收变化
名称 | 2023中报营收 | 2022中报营收 | 同比增减 |
---|---|---|---|
铸造材料 | 3.41亿元 | 3.25亿元 | 4.91% |
压裂支撑剂 | 8,648.88万元 | 1.42亿元 | -39.13% |
其他业务 | 1,128.43万元 | 902.65万元 | 25.01% |
合计 | 4.39亿元 | 4.76亿元 | -7.86% |
3、铸造材料毛利率的小幅增长推动公司毛利率的大幅增长
2023年半年度公司毛利率从去年同期的17.18%,同比大幅增长到了今年的25.57%。
毛利率大幅增长的原因是:
(1)铸造材料本期毛利率26.83%,去年同期为25.13%,同比小幅增长了6.75%。
(2)压裂支撑剂本期毛利率19.64%,去年同期为17.73%,同比小幅增长了10.78%。
净利润连续3年增长
1、营业总收入同比小幅降低7.86%,净利润同比大幅增加103.12%
2023年半年度,长江材料营业总收入为4.39亿元,去年同期为4.76亿元,同比小幅下降7.86%,净利润为5,931.29万元,去年同期为2,920.13万元,同比大幅增长103.12%。
尽管其他收益本期为456.74万元,同比大幅下降49.78%,然而主营业务利润本期为5,714.84万元,同比大幅增长141.22%,推动净利润同比大幅增长。
净利润2021年半年度到2023年半年度呈现上升趋势,从5,369.68万元增长到5,931.29万元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 4.39亿元 | 4.76亿元 | -7.86% |
营业成本 | 3.26亿元 | 3.94亿元 | -17.19% |
销售费用 | 1,243.28万元 | 854.04万元 | 45.58% |
管理费用 | 3,143.07万元 | 3,624.80万元 | -13.29% |
财务费用 | -242.13万元 | -59.58万元 | -306.38% |
研发费用 | 865.00万元 | 796.95万元 | 8.54% |
所得税费用 | 627.53万元 | 324.66万元 | 93.29% |
2023年半年度公司营收4.39亿元,同比小幅下降7.86%。虽然营收在下降,但是销售费用、研发费用却在增长。
1、研发费用小幅增长
本期研发费用为865.00万元,同比小幅增长8.54%。研发费用小幅增长的原因是:虽然其他本期为16.83万元,去年同期为43.05万元,同比大幅下降了60.91%,但是直接材料本期为361.85万元,去年同期为216.07万元,同比大幅增长了67.47%。
研发费用主要构成表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
---|---|---|
职工薪酬 | 387.71万元 | 404.58万元 |
直接材料 | 361.85万元 | 216.07万元 |
折旧与摊销 | 63.82万元 | 68.05万元 |
其他 | 51.62万元 | 108.26万元 |
合计 | 865.00万元 | 796.95万元 |
2、销售费用大幅增长
本期销售费用为1,243.28万元,同比大幅增长45.58%。销售费用大幅增长的原因是:
(1)服务费本期为357.92万元,去年同期为104.05万元,同比大幅增长了近2倍。
(2)仓储服务费本期为181.41万元,去年同期为54.26万元,同比大幅增长了近2倍。
销售费用主要构成表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
---|---|---|
服务费 | 357.92万元 | 104.05万元 |
职工薪酬 | 355.20万元 | 342.17万元 |
其他费用 | 211.51万元 | 227.06万元 |
仓储服务费 | 181.41万元 | 54.26万元 |
业务招待费 | 100.92万元 | 102.20万元 |
其他 | 36.33万元 | 24.31万元 |
合计 | 1,243.28万元 | 854.04万元 |