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龙佰集团(002601)2023年中报解读:新能源材料收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长,净利润连续3年下降

龙佰集团股份有限公司于2011年上市,实际控制人为“许刚”。公司主要从事钛白粉、海绵钛、锆制品和硫酸等产品的生产与销售。主要产品为钛白粉系列产品、锆制品和硫酸铝等,为亚洲最大的钛白粉企业。

根据龙佰集团2023年半年度财报披露,2023年半年度,公司实现营收132.62亿元,同比小幅增长6.75%。扣非净利润11.96亿元,同比大幅下降46.23%。龙佰集团2023年半年度净利润13.39亿元,业绩同比大幅下降43.75%。本期经营活动产生的现金流净额为8.20亿元,营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。

PART 1
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新能源材料收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长

1、主营业务构成

公司的主营业务为化学原料及化学制品制造业,主要产品包括钛白粉、铁系产品、海绵钛三项,钛白粉占比66.34%,铁系产品占比9.67%,海绵钛占比8.20%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
化学原料及化学制品制造业 127.35亿元 96.13% 25.86%
其他业务 5.13亿元 3.87% 6.25%
分产品 营业收入 占比 毛利率
钛白粉 87.89亿元 66.34% 25.84%
铁系产品 12.81亿元 9.67% 40.21%
海绵钛 10.86亿元 8.2% 31.62%
其他 10.09亿元 7.62% 18.07%
新能源材料 5.56亿元 4.2% -14.77%
其他业务 5.27亿元 3.97% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
国内 76.63亿元 57.84% 26.22%
国外 55.85亿元 42.16% 23.58%

2、新能源材料收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长

2023年半年度公司营收132.61亿元,与去年同期的124.23亿元相比,小幅增长了6.75%。

主营业务小幅增长的原因是:

(1)新能源材料本期营收5.56亿元,去年同期为7,957.49万元,同比大幅增长了近6倍。

(2)海绵钛本期营收10.86亿元,去年同期为8.20亿元,同比大幅增长了32.45%。

(3)其他本期营收4.96亿元,去年同期为2.82亿元,同比大幅增长了42.59%。

近两年产品营收变化


名称 2023中报营收 2022中报营收 同比增减
钛白粉 87.89亿元 88.88亿元 -1.11%
铁系产品 12.81亿元 13.26亿元 -3.39%
海绵钛 10.86亿元 - -
新能源材料 5.56亿元 - -
锆系制品 5.27亿元 - -
其他 4.96亿元 2.82亿元 42.59%
海绵钛及四氯化钛 - 9.31亿元 -100.0%
锆制品 - 5.76亿元 -100.0%
其他业务 5.26亿元 4.20亿元 25.3%
合计 132.61亿元 124.23亿元 6.75%

3、钛白粉毛利率的下降导致公司毛利率的下降

2023年半年度公司毛利率从去年同期的35.12%,同比下降到了今年的25.18%,主要是因为钛白粉本期毛利率25.84%,去年同期为34.94%,同比下降了9.1%。

4、钛白粉毛利率持续下降

值得一提的是,铁系产品在营收额下降的同时,而且毛利率也在下降。2021-2023年半年度铁系产品毛利率呈下降趋势,从2021年半年度的51.99%,下降到2023年半年度的40.21%。2021-2023年半年度钛白粉毛利率呈大幅下降趋势,从2021年半年度的43.72%,大幅下降到2023年半年度的25.84%。

PART 2
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净利润连续3年下降

1、营业总收入同比小幅增加6.75%,净利润同比大幅降低43.75%

2023年半年度,龙佰集团营业总收入为132.61亿元,去年同期为124.23亿元,同比小幅增长6.75%,净利润为13.39亿元,去年同期为23.80亿元,同比大幅下降43.75%。

本期主营业务利润15.52亿元,同比大幅下降44.56%,是导致净利润大幅降低的主要原因。

净利润从2020年半年度到2021年半年度呈现上升趋势,从13.11亿元增长到24.40亿元,而2021年半年度到2023年半年度呈现下降状态,从24.40亿元下降到13.39亿元。

2、主营业务分析

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 132.61亿元 124.23亿元 6.75%
营业成本 99.22亿元 80.60亿元 23.11%
销售费用 2.55亿元 1.98亿元 29.19%
管理费用 4.61亿元 5.89亿元 -21.75%
财务费用 1.00亿元 -647.09万元 1647.22%
研发费用 8.13亿元 6.50亿元 25.09%
所得税费用 2.27亿元 3.55亿元 -35.92%

2023年半年度公司营收132.48亿元,同比小幅增长6.84%。虽然营收在增长,但是管理费用却在下降。

本期管理费用为4.61亿元,同比下降21.75%。

管理费用下降的原因是:

虽然折旧和摊销本期为9,440.76万元,去年同期为6,802.52万元,同比大幅增长了38.78%;

但是(1)职工薪酬及股权激励本期为2.30亿元,去年同期为3.53亿元,同比大幅下降了35.03%;(2)物料消耗及修理费本期为2,888.76万元,去年同期为9,981.22万元,同比大幅下降了71.06%;

管理费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬及股权激励 2.30亿元 3.53亿元
折旧和摊销 9,440.76万元 6,802.52万元
审计、代理、咨询费 3,022.64万元 2,259.39万元
物料消耗及修理费 2,888.76万元 9,981.22万元
其他 7,734.34万元 4,461.54万元
合计 4.61亿元 5.89亿元

PART 3
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存货周转率下降

从2019年半年度到2023年半年度,收入从53.62亿元增长到132.48亿元,增长率为36.77%,同时存货从21.44亿元增长到74.43亿元,增长率为61.80%,可以看出,4年内,存货的增长率远大于营业收入的增长率。

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