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分析报告

宏达高科(002144)2023年中报解读:贸易收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降,净利润连续4年增长

宏达高科控股股份有限公司于2007年上市,实际控制人为“S沈国甫”。公司的主营业务纺织面料、医疗器械的研发、生产和销售。面料织造方面:主要从事用于汽车等交通工具类面料及其他功能性面料的研发、生产与销售。

根据宏达高科2023年半年度财报披露,2023年半年度,公司实现营收2.49亿元,同比小幅下降8.85%。扣非净利润4,534.27万元,同比增长15.49%。宏达高科2023年半年度净利润4,862.85万元,业绩同比小幅增长12.52%。本期经营活动产生的现金流净额为3,308.17万元,营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。

PART 1
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贸易收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降

1、主营业务构成

公司的主要业务为面料织造,占比高达66.08%,主要产品包括交运面料、服饰面料、贸易三项,交运面料占比38.50%,服饰面料占比27.58%,贸易占比17.58%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
面料织造 1.65亿元 66.08% 28.64%
贸易 4,381.66万元 17.58% 12.60%
医疗器械 3,235.06万元 12.98% 53.83%
其他 686.62万元 2.75% 64.28%
染整和家纺 149.71万元 0.6% 16.58%
分产品 营业收入 占比 毛利率
交运面料 9,596.84万元 38.5% 35.89%
服饰面料 6,874.06万元 27.58% 18.53%
贸易 4,381.66万元 17.58% 12.60%
医疗器械 3,235.06万元 12.98% 53.83%
其他 686.62万元 2.75% 64.28%
其他业务 149.71万元 0.61% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
国内 1.72亿元 69.12% 35.45%
国外 7,695.61万元 30.88% 17.79%

2、贸易收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降

2023年半年度公司营收2.49亿元,与去年同期的2.73亿元相比,小幅下降了8.84%,主要是因为贸易本期营收4,381.66万元,去年同期为8,424.73万元,同比大幅下降了47.99%。

近两年产品营收变化


名称 2023中报营收 2022中报营收 同比增减
交运面料 9,596.84万元 7,236.26万元 32.62%
服饰面料 6,874.06万元 7,499.78万元 -8.34%
贸易 4,381.66万元 8,424.73万元 -47.99%
医疗器械 3,235.06万元 2,992.06万元 8.12%
染整和家纺 149.71万元 528.41万元 -71.67%
其他业务 686.62万元 661.12万元 3.86%
合计 2.49亿元 2.73亿元 -8.84%

3、交运面料毛利率的小幅增长推动公司毛利率的增长

2023年半年度公司毛利率从去年同期的24.2%,同比增长到了今年的30.0%。

毛利率增长的原因是:

(1)交运面料本期毛利率35.89%,去年同期为33.45%,同比小幅增长了2.44%。

(2)贸易本期毛利率12.6%,去年同期为3.12%,同比大幅增长了9.48%。

4、服饰面料毛利率持续下降

值得一提的是,服饰面料在营收额下降的同时,而且毛利率也在下降。2020-2023年半年度服饰面料毛利率呈大幅下降趋势,从2020年半年度的36.18%,大幅下降到2023年半年度的18.53%,2023年半年度交运面料毛利率为35.89%,同比小幅增加2.44个百分点。

5、海外销售大幅下降

从地区营收情况上来看,2023年半年度国内销售1.65亿元,同比增长6.45%,同期海外销售7,695.61万元,同比大幅下降30.93%。2022-2023年半年度,国内营收占比从56.83%增长到66.37%,海外营收占比从43.17%下降到33.63%,海外虽然市场销售额在大幅下降,但是毛利率却从13.06%增长到17.79%。

PART 2
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净利润连续4年增长

1、营业总收入同比小幅降低8.85%,净利润同比小幅增加12.52%

2023年半年度,宏达高科营业总收入为2.49亿元,去年同期为2.73亿元,同比小幅下降8.85%,净利润为4,862.85万元,去年同期为4,321.89万元,同比小幅增长12.52%。

尽管其他收益本期为183.95万元,同比大幅下降44.27%,然而(1)主营业务利润本期为3,754.08万元,同比小幅增长9.50%;(2)资产减值损失本期为-177.49万元,去年同期为-420.78万元,同比大幅增长57.82%,推动净利润同比小幅增长。

净利润从2018年半年度到2020年半年度呈现下降趋势,从5,357.00万元下降到3,568.47万元,而2020年半年度到2023年半年度呈现上升状态,从3,568.47万元增长到4,862.85万元。

2、主营业务分析

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 2.49亿元 2.73亿元 -8.85%
营业成本 1.74亿元 2.07亿元 -15.83%
销售费用 599.72万元 518.10万元 15.76%
管理费用 2,286.86万元 2,268.01万元 0.83%
财务费用 -759.43万元 -834.60万元 9.01%
研发费用 1,336.75万元 1,008.88万元 32.50%
所得税费用 441.13万元 370.19万元 19.17%

2023年半年度公司营收2.49亿元,同比小幅下降8.84%。虽然营收在下降,但是研发费用、财务费用、销售费用却在增长。

1、财务收益小幅下降

本期财务费用为-759.43万元,表示有财务收益,同时这种收益较上期小幅下降了9.01%。整体来看:虽然利息收入本期为446.01万元,去年同期为219.98万元,同比大幅增长了102.75%,但是汇兑收益本期为348.36万元,去年同期为647.55万元,同比大幅下降了46.2%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 -446.01万元 -219.98万元
汇兑损益 -348.36万元 -647.55万元
其他 34.94万元 32.93万元
合计 -759.43万元 -834.60万元

2、研发费用大幅增长

本期研发费用为1,336.75万元,同比大幅增长32.5%。研发费用大幅增长的原因是:

(1)直接投入费用本期为372.21万元,去年同期为197.85万元,同比大幅增长了88.13%。

(2)设计试验等费用本期为118.88万元,去年同期为12.79万元,同比大幅增长了近8倍。

(3)人员人工费用本期为735.73万元,去年同期为668.11万元,同比小幅增长了10.12%。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
人员人工费用 735.73万元 668.11万元
直接投入费用 372.21万元 197.85万元
设计试验等费用 118.88万元 12.79万元
其他 109.93万元 130.13万元
合计 1,336.75万元 1,008.88万元

3、销售费用增长

本期销售费用为599.72万元,同比增长15.76%。

销售费用增长的原因是:

虽然运费及车辆使用费本期为59.36万元,去年同期为90.85万元,同比大幅下降了34.66%;

但是(1)维保费本期为34.12万元,去年同期为7,434.68元,同比大幅增长了近45倍;(2)广告及展会费本期为63.86万元,去年同期为38.55万元,同比大幅增长了65.67%;(3)差旅费本期为41.28万元,去年同期为19.45万元,同比大幅增长了112.21%;(4)咨询费本期为25.58万元,去年同期为8.50万元,同比大幅增长了近2倍。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 320.39万元 306.46万元
广告及展会费 63.86万元 38.55万元
运费及车辆使用费 59.36万元 90.85万元
差旅费 41.28万元 19.45万元
维保费 34.12万元 7,434.68元
咨询费 25.58万元 8.50万元
其他 55.14万元 53.55万元
合计 599.72万元 518.10万元

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