荣晟环保(603165)2023年中报解读:净利润连续4年增长,应收账款周转率持续下降
浙江荣晟环保纸业股份有限公司于2017年上市,实际控制人为“冯荣华”。公司的主营业务是以再生纸生产为龙头,集废纸回收供应、热电联产、再生环保纸生产、纸板纸箱制造于一体,主要产品包括牛皮箱板纸、高强瓦楞原纸、瓦楞纸板和蒸汽等,核心产品为牛皮箱板纸、高强瓦楞原纸和瓦楞纸板三大类包装纸板。
根据荣晟环保2023年半年度财报披露,2023年半年度,公司实现营收11.26亿元,同比小幅下降13.00%。扣非净利润1.55亿元,同比大幅增长74.38%。荣晟环保2023年半年度净利润1.58亿元,业绩同比大幅增长47.03%。本期经营活动产生的现金流净额为2.02亿元,营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
主营业务构成
产品方面,原纸及纸制品销售为第一大收入来源,占比95.18%。
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
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原纸及纸制品销售 | 10.72亿元 | 95.18% | - |
蒸汽销售 | 4,918.86万元 | 4.37% | - |
污泥处理费及其他 | 441.90万元 | 0.39% | - |
其他业务 | 63.31万元 | 0.06% | - |
净利润连续4年增长
1、营业总收入同比小幅降低13.00%,净利润同比大幅增加47.03%
2023年半年度,荣晟环保营业总收入为11.26亿元,去年同期为12.94亿元,同比小幅下降13.00%,净利润为1.58亿元,去年同期为1.07亿元,同比大幅增长47.03%。
尽管其他收益本期为6,807.77万元,同比下降19.61%,然而主营业务利润本期为7,852.95万元,去年同期为-108.02万元,扭亏为盈,推动净利润同比大幅增长。
净利润从2018年半年度到2020年半年度呈现下降趋势,从1.23亿元下降到1.14亿元,而2020年半年度到2023年半年度呈现上升状态,从1.14亿元增长到1.58亿元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
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营业总收入 | 11.26亿元 | 12.94亿元 | -13.00% |
营业成本 | 9.72亿元 | 11.95亿元 | -18.63% |
销售费用 | 236.96万元 | 221.81万元 | 6.83% |
管理费用 | 1,592.33万元 | 1,634.53万元 | -2.58% |
财务费用 | -891.20万元 | 466.21万元 | -291.16% |
研发费用 | 5,294.84万元 | 6,053.82万元 | -12.54% |
所得税费用 | -297.59万元 | -124.39万元 | -139.24% |
非主营业务中其他收益本期为6,807.77万元,占利润总额44.04%,同比下降19.61%。
非主营业务表
金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
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投资收益 | 820.91万元 | 5.31% | -9.16% |
营业外支出 | 2.00万元 | 0.01% | -98.04% |
其他收益 | 6,807.77万元 | 44.04% | -19.61% |
信用减值损失 | -46.11万元 | -0.30% | 51.67% |
资产处置收益 | 24.79万元 | 0.16% | -47.22% |
应收账款周转率持续下降
2023半年度,企业应收账款合计2.62亿元,占总资产的8.83%,相较于去年同期的2.83亿元小幅减少了7.44%。
1、应收账款周转率连续4年下降
本期,企业应收账款周转率为4.33。在2019年半年度到2023年半年度,企业应收账款周转率连续4年下降,平均回款时间从31天增加到了41天,回款周期大幅增长,应收账款的回款风险越来越大。
2、账龄结构稳定
从账龄结构情况来看,本期企业一年以内,一至三年,三年以上应收账款占比分别为96.40%,1.80%和1.79%。
2023半年度,荣晟环保在建工程余额合计1,253.95万元,相较期初的8,443.50万元大幅下降了85.15%。
本报告期内,部分重要在建工程当期大额转固,合计1.12亿元。在此之中,年产5亿平方绿色智能包装产业园项目(一期),本期转入固定资产1.10亿元。
大额转固项目
年产5亿平方绿色智能包装产业园项目(一期)
该项目项目预算为2.23亿元,本期投入3,575.89万元,项目本期转入固定资产1.10亿元,期末账面余额646.30万元,项目工程进度为60.00%。
基本信息
项目预算 | 期末余额 | 当期投入 | 累计投入金额 | 当期转入固定资产金额 | 项目进度 |
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2.23亿元 | 646.30万元 | 3,575.89万元 | 1.16亿元 | 1.10亿元 | 60.00% |