国茂股份:主营业务利润同比增长
国茂股份2023年一季报解读
江苏国茂减速机股份有限公司于2019年上市,实际控制人为“徐国忠”。公司的主营业务为减速机的研发、生产和销售。公司的主要产品为减速机。
根据国茂股份2023年第一季度财报披露,2023年一季度,公司实现营收6.26亿元,同比基本持平。扣非净利润7,135.54万元,同比增长21.16%。国茂股份2023年第一季度净利润7,978.12万元,业绩同比增长23.95%。
主营业务利润同比增长
1、主营业务利润同比增长21.67%
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 6.26亿元 | 6.10亿元 | 2.62% |
营业成本 | 4.56亿元 | 4.56亿元 | -0.07% |
销售费用 | 2,059.29万元 | 1,692.39万元 | 21.68% |
管理费用 | 2,257.27万元 | 2,500.92万元 | -9.74% |
财务费用 | -300.80万元 | -138.17万元 | -117.70% |
研发费用 | 3,489.17万元 | 3,506.74万元 | -0.50% |
所得税费用 | 752.19万元 | 468.78万元 | 60.45% |
2023年一季度主营业务利润为8,920.53万元,去年同期为7,331.86万元,同比增长21.67%。
虽然销售费用本期为2,059.29万元,同比增长21.68%,不过营业总收入本期为6.26亿元,同比增长2.62%,推动主营业务利润同比增长。
2、营业总收入基本持平,净利润同比增加23.95%
2023年一季度,国茂股份营业总收入为6.26亿元,去年同期为6.10亿元,同比基本持平,净利润为7,978.12万元,去年同期为6,436.41万元,同比增长23.95%。
尽管信用减值损失本期为-1,368.48万元,去年同期为-1,036.44万元,同比大幅下降32.04%,然而(1)主营业务利润本期为8,920.53万元,同比增长21.67%;(2)投资收益本期为957.41万元,同比大幅增长63.71%;(3)其他收益本期为512.86万元,同比大幅增长199.35%,推动净利润同比增长。
比率指标
1、盈利能力
国茂股份的盈利能力当前总评分为2.7分,在金属制品行业内的排名为 39/73,综合盈利能力一般。其本期的净资产收益率为2.4,在行业中排名第20,销售净利率为12.75,在行业中排名第47。虽然净资产收益率在同行业中表现良好但是销售净利率在同行业中表现不佳,所以总的来说盈利能力表现一般。
2、成长能力
国茂股份的成长能力当前总评分为3.2分,在金属制品行业内的排名为 21/73,综合成长能力良好。其本期的总资产增长率为3.33,在行业中排名第29,主营业务收入增长率为2.62,在行业中排名第23。不仅总资产增长率在同行业中表现一般,而且主营业务收入增长率在同行业中表现良好,总的来说成长能力表现良好。
3、运营能力
国茂股份的运营能力当前总评分为3.7分,在金属制品行业内的排名为 14/73,综合运营能力良好。其本期的应收账款周转率为1.85,在行业中排名第4,存货周转率为0.77,在行业中排名第24,总资产周转率为0.13,在行业中排名第31。其应收账款周转率在同行业中表现优秀,存货周转率在同行业中表现良好,总资产周转率在同行业中表现一般,所以综合来看运营能力表现良好。
4、偿债能力
国茂股份的偿债能力当前总评分为3.0分,在金属制品行业内的排名为 28/73,综合偿债能力良好。其本期的流动比率为2.47,在行业中排名第31,速动比率为1.97,在行业中排名第26。不仅流动比率在同行业中表现一般,而且速动比率在同行业中表现良好,总的来说偿债能力表现良好。
5、现金流
国茂股份的现金流当前总评分为3.4分,在金属制品行业内的排名为 24/73,综合现金流良好。其本期的经营现金净流量对销售收入比率为0.05,在行业中排名第24,资产的经营现金流量回报率为0.01,在行业中排名第24。不仅经营现金净流量对销售收入比率在同行业中表现良好,而且资产的经营现金流量回报率在同行业中表现良好,总的来说现金流表现良好。
净现金流同比增长
2023年一季度,国茂股份净现金流为6,133.19万元,去年同期为5,110.53万元,同比增长20.01%。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为3,250.76万元,同比大幅下降82.86%,但是经营活动产生的现金流净额本期为3,037.76万元,去年同期为-1.38亿元,由负转正,推动净现金流同比增长。