联泓新科:其他收益同比大幅增长导致净利润同比大幅增长
联泓新科2023年一季报解读
联泓新材料科技股份有限公司于2020年上市。公司的主营业务是新材料产品的研发、生产与销售。公司主要产品为EVA光伏胶膜料、EVA电线电缆料和高端鞋材料、PP薄壁注塑专用料、EOD特种表面活性剂、聚醚大单体、高性能减水剂等。
根据联泓新科2023年第一季度财报披露,2023年一季度,公司实现营收15.76亿元,同比基本持平。扣非净利润2,932.64万元,同比大幅下降32.28%。联泓新科2023年第一季度净利润1.50亿元,业绩同比大幅增长38.17%。
其他收益同比大幅增长导致净利润同比大幅增长
1、营业总收入基本持平,净利润同比大幅增加38.17%
2023年一季度,联泓新科营业总收入为15.76亿元,去年同期为15.56亿元,同比基本持平,净利润为1.50亿元,去年同期为1.08亿元,同比大幅增长38.17%。
尽管所得税费用本期为3,004.29万元,同比大幅增长46.29%,然而其他收益本期为1.39亿元,同比大幅增长89.16%,推动净利润同比大幅增长。
2、主营业务利润同比小幅下降14.13%
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 15.76亿元 | 15.56亿元 | 1.31% |
营业成本 | 13.21亿元 | 12.97亿元 | 1.89% |
销售费用 | 1,429.71万元 | 937.89万元 | 52.44% |
管理费用 | 8,180.54万元 | 1.01亿元 | -19.19% |
财务费用 | 2,921.44万元 | 2,555.74万元 | 14.31% |
研发费用 | 7,374.94万元 | 6,337.55万元 | 16.37% |
所得税费用 | 3,004.29万元 | 2,053.73万元 | 46.29% |
2023年一季度主营业务利润为4,406.88万元,去年同期为5,132.26万元,同比小幅下降14.13%。
主营业务利润同比小幅下降原因是:
主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
---|---|---|---|---|---|
研发费用 | 7,374.94万元 | 16.37% | 管理费用 | 8,180.54万元 | -19.19% |
毛利率 | 16.15% | -0.48% | 营业总收入 | 15.76亿元 | 1.31% |
非主营业务中其他收益本期为1.39亿元,占利润总额77.37%,同比大幅增长89.16%。
非主营业务表
金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
投资收益 | -6,618.18元 | - | 94.45% |
公允价值变动收益 | 8.58万元 | 0.05% | -57.04% |
资产减值损失 | -623.61万元 | -3.47% | -494.94% |
营业外收入 | 64.98万元 | 0.36% | -71.33% |
营业外支出 | 41.48万元 | 0.23% | 33.88% |
其他收益 | 1.39亿元 | 77.37% | 89.16% |
信用减值损失 | 255.16万元 | 1.42% | -16.87% |
资产处置收益 | 2.70万元 | 0.02% | -41.40% |
比率指标
1、盈利能力
联泓新科的盈利能力当前总评分为3.8分,在光伏辅材行业内的排名为 6/22,综合盈利能力良好。其本期的净资产收益率为2.08,在行业中排名第9,销售净利率为9.51,在行业中排名第2。虽然净资产收益率在同行业中表现一般但是销售净利率在同行业中表现优秀,所以总的来说盈利能力表现良好。
2、成长能力
联泓新科的成长能力当前总评分为1.6分,在光伏辅材行业内的排名为 16/22,综合成长能力不佳。其本期的总资产增长率为25.03,在行业中排名第11,主营业务收入增长率为1.31,在行业中排名第19。虽然总资产增长率在同行业中表现一般但是主营业务收入增长率在同行业中表现较差,所以总的来说成长能力表现不佳。
3、运营能力
联泓新科的运营能力当前总评分为3.0分,在光伏辅材行业内的排名为 9/22,综合运营能力一般。其本期的应收账款周转率为9.69,在行业中排名第1,存货周转率为1.83,在行业中排名第9,总资产周转率为0.11,在行业中排名第17。其应收账款周转率在同行业中表现优秀,存货周转率在同行业中表现一般,总资产周转率在同行业中表现不佳,所以综合来看运营能力表现一般。
4、偿债能力
联泓新科的偿债能力当前总评分为0.5分,在光伏辅材行业内的排名为 20/22,综合偿债能力较差。其本期的流动比率为1.14,在行业中排名第20,速动比率为0.93,在行业中排名第20。不仅流动比率在同行业中表现较差,而且速动比率在同行业中表现较差,总的来说偿债能力表现较差。
5、现金流
联泓新科的现金流当前总评分为4.2分,在光伏辅材行业内的排名为 4/22,综合现金流优秀。其本期的经营现金净流量对销售收入比率为0.06,在行业中排名第4,资产的经营现金流量回报率为0.01,在行业中排名第3。不仅经营现金净流量对销售收入比率在同行业中表现优秀,而且资产的经营现金流量回报率在同行业中表现优秀,总的来说现金流表现优秀。
净现金流由负转正
2023年一季度,联泓新科净利润为1.50亿元,去年同期为1.08亿元,同比大幅增长38.17%。净现金流为3.07亿元,去年同期为-1.08亿元,由负转正。