井松智能:主营业务利润亏损增大
井松智能2023年一季报解读
合肥井松智能科技股份有限公司于2022年上市,实际控制人为“姚志坚”。公司的主营业务是智能物流设备、智能物流软件与智能物流系统的研发、设计、制造与销售。
根据井松智能2023年第一季度财报披露,2023年一季度,公司实现营收5,182.51万元,同比大幅下降35.27%。扣非净利润-1,062.69万元,由盈转亏。井松智能2023年第一季度净利润-985.13万元,业绩由盈转亏。
其他收益同比大幅下降推动净利润由盈转亏
1、营业总收入同比下降35.27%,净利润由盈转亏
2023年一季度,井松智能营业总收入为5,182.51万元,去年同期为8,006.75万元,同比大幅下降35.27%,净利润为-985.13万元,去年同期为1,617.12万元,由盈转亏。
本期其他收益201.01万元,同比大幅下降86.60%;本期主营业务利润-1,249.02万元,去年同期为-140.15万元,较去年同期亏损增大;本期信用减值损失-29.36万元,去年同期为553.28万元,同比大幅下降105.31%,是导致净利润大幅降低的主要原因。
2、主营业务利润较去年同期亏损增大
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 5,182.51万元 | 8,006.75万元 | -35.27% |
营业成本 | 4,020.54万元 | 6,292.82万元 | -36.11% |
销售费用 | 967.98万元 | 488.95万元 | 97.97% |
管理费用 | 479.86万元 | 505.88万元 | -5.15% |
财务费用 | -202.16万元 | 66.51万元 | -403.93% |
研发费用 | 1,125.93万元 | 752.78万元 | 49.57% |
所得税费用 | 14.99万元 | 254.73万元 | -94.11% |
2023年一季度主营业务利润为-1,249.02万元,去年同期为-140.15万元,较去年同期亏损增大。
虽然毛利率本期为22.42%,同比小幅增长1.01%,不过营业总收入本期为5,182.51万元,同比大幅下降35.27%,导致主营业务利润亏损增大。
非主营业务中其他收益本期为201.01万元,占利润总额20.72%,同比大幅下降86.60%。
非主营业务表
金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
公允价值变动收益 | 59.91万元 | -6.18% | - |
资产减值损失 | 47.32万元 | -4.88% | 185.05% |
其他收益 | 201.01万元 | -20.72% | -86.60% |
信用减值损失 | -29.36万元 | 3.03% | -105.31% |
比率指标
1、盈利能力
井松智能的盈利能力当前总评分为0.8分,在其他通用设备行业内的排名为 52/60,综合盈利能力较差。其本期的净资产收益率为-1.29,在行业中排名第49,销售净利率为-19.01,在行业中排名第53。不仅净资产收益率在同行业中表现较差,而且销售净利率在同行业中表现较差,总的来说盈利能力表现较差。
2、成长能力
井松智能的成长能力当前总评分为3.0分,在其他通用设备行业内的排名为 22/60,综合成长能力良好。其本期的总资产增长率为77.54,在行业中排名第5,主营业务收入增长率为-35.27,在行业中排名第42。虽然总资产增长率在同行业中表现优秀但是主营业务收入增长率在同行业中表现不佳,所以总的来说成长能力表现良好。
3、运营能力
井松智能的运营能力当前总评分为0.6分,在其他通用设备行业内的排名为 54/60,综合运营能力较差。其本期的应收账款周转率为0.18,在行业中排名第55,存货周转率为0.17,在行业中排名第52,总资产周转率为0.04,在行业中排名第53。其应收账款周转率在同行业中表现较差,存货周转率在同行业中表现较差,总资产周转率在同行业中表现较差,所以综合来看运营能力表现较差。
4、偿债能力
井松智能的偿债能力当前总评分为1.8分,在其他通用设备行业内的排名为 39/60,综合偿债能力不佳。其本期的流动比率为1.83,在行业中排名第38,速动比率为1.36,在行业中排名第40。不仅流动比率在同行业中表现不佳,而且速动比率在同行业中表现不佳,总的来说偿债能力表现不佳。