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华盛锂电(688353)2022年年报解读:VC收入的下降导致公司营收的小幅下降,净利润连续3年增长

江苏华盛锂电材料股份有限公司于2022年上市,实际控制人为“沈锦良”。公司专注于锂电池电解液添加剂的研发、生产和销售。主要产品为碳酸亚乙烯酯、氟代碳酸乙烯酯、双草酸硼酸锂、特殊有机硅等。

根据华盛锂电2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收8.62亿元,同比小幅下降14.97%。扣非净利润2.44亿元,同比大幅下降41.47%。华盛锂电2022年年度净利润2.56亿元,业绩同比大幅下降38.63%。本期经营活动产生的现金流净额为3.11亿元,营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比小幅增长。

PART 1
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VC收入的下降导致公司营收的小幅下降

1、主营业务构成

公司的主营业务为专用化学品制造,主要产品包括VC和FEC两项,其中VC占比56.77%,FEC占比36.93%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
专用化学品制造 8.62亿元 100.0% 46.79%
其他业务 2.74万元 0.0% -2.81%
分产品 营业收入 占比 毛利率
VC 4.89亿元 56.77% 46.15%
FEC 3.18亿元 36.93% 49.16%
其他 5,425.12万元 6.29% 38.64%
其他业务 2.74万元 0.0% -2.81%
分地区 营业收入 占比 毛利率
内销 5.76亿元 66.83% 40.42%
外销 2.86亿元 33.17% 59.63%
其他业务 2.74万元 0.0% -2.81%

2、VC收入的下降导致公司营收的小幅下降

2022年公司营收8.62亿元,与去年同期的10.14亿元相比,小幅下降了14.97%。

主营业务小幅下降的原因是:

(1)VC本期营收4.89亿元,去年同期为6.39亿元,同比下降了23.43%。

(2)其他本期营收5,425.12万元,去年同期为8,390.23万元,同比大幅下降了35.34%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
VC 4.89亿元 6.39亿元 -23.43%
FEC 3.18亿元 2.91亿元 9.48%
其他 5,425.12万元 8,390.23万元 -35.34%
其他业务 2.74万元 -3.74万元 173.33%
合计 8.62亿元 10.14亿元 -14.97%

3、VC毛利率的下降导致公司毛利率的下降

2022年公司毛利率从去年同期的62.11%,同比下降到了今年的46.79%。

毛利率下降的原因是:

(1)VC本期毛利率46.15%,去年同期为57.26%,同比下降了19.4%。

(2)FEC本期毛利率49.16%,去年同期为54.27%,同比小幅下降了9.42%。

4、海外销售大幅增长

从地区营收情况上来看,2022年国内销售5.76亿元,同比大幅下降28.79%,同期海外销售2.86亿元,同比大幅增长39.59%。2021-2022年,国内营收占比从79.80%下降到66.83%,海外营收占比从20.20%增长到33.17%,海外不仅市场销售额在大幅增长,而且毛利率也从47.31%增长到59.63%。

5、主要发展直销模式

在销售模式上,企业主要渠道为直销,占主营业务收入的91.22%。2022年直销营收7.86亿元,相较于去年下降15.39%,同期毛利率为45.87%,同比减少16.52个百分点。

6、前五大客户高度集中

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的75.85%,公司对第一大客户存在一定的依赖,2022年第一大客户占总营收的比例高达22.09%,第二大客户占比19.39%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户(一) 1.90亿元 22.09%
客户(二) 1.67亿元 19.39%
客户(三) 1.26亿元 14.60%
客户(四) 1.20亿元 13.87%
客户(五) 5,082.24万元 5.90%
合计 6.54亿元 75.85%

PART 2
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主营业务利润同比大幅下降

1、主营业务利润同比大幅下降41.80%,管理费用增长

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 8.62亿元 10.14亿元 -14.97%
营业成本 4.59亿元 3.84亿元 19.42%
销售费用 756.75万元 733.31万元 3.20%
管理费用 8,447.98万元 7,270.13万元 16.20%
财务费用 -2,997.88万元 370.25万元 -909.69%
研发费用 4,949.69万元 4,936.67万元 0.26%
所得税费用 4,450.93万元 7,030.26万元 -36.69%

2022年主营业务利润为2.82亿元,去年同期为4.84亿元,同比大幅下降41.80%。

主营业务利润同比大幅下降主要是由于(1)营业总收入本期为8.62亿元,同比小幅下降14.97%;(2)毛利率本期为46.79%,同比下降15.32%。

2022年公司营收8.62亿元,同比小幅下降14.97%。虽然营收在下降,但是管理费用、销售费用却在增长。

1、销售费用小幅增长

本期销售费用为756.75万元,同比小幅增长3.2%。销售费用小幅增长的原因是:虽然其他本期为21.95万元,去年同期为88.15万元,同比大幅下降了75.1%,但是包装物运费和租金本期为534.12万元,去年同期为443.14万元,同比增长了20.53%。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
包装物运费和租金 534.12万元 443.14万元
职工薪酬 184.11万元 192.81万元
其他 38.53万元 97.36万元
合计 756.75万元 733.31万元

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