美联新材(300586)2022年年报解读:三聚氯氰收入的大幅增长推动公司营收的增长,净利润连续3年增长
广东美联新材料股份有限公司于2017年上市,实际控制人为“黄伟汕”。公司主要从事高分子复合着色材料的研发、生产、销售和技术服务,为客户提供塑料着色一体化解决方案。公司主要产品包括色母粒、三聚氯氰、电池湿法隔膜(基膜和涂覆膜)和熔喷无纺布。
根据美联新材2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收23.98亿元,同比增长27.53%。扣非净利润3.05亿元,同比大幅增长4.06倍。美联新材2022年年度净利润5.01亿元,业绩同比大幅增长3.77倍。
公司主要从事精细化工行业、橡胶和塑料制品业、医疗卫生材料行业,主要产品包括三聚氯氰和色母粒两项,其中三聚氯氰占比57.05%,色母粒占比28.50%。
分行业 |
营业收入 |
占比 |
毛利率 |
精细化工行业 |
16.40亿元 |
68.36% |
44.43% |
橡胶和塑料制品业 |
7.06亿元 |
29.42% |
12.40% |
医疗卫生材料行业 |
3,431.31万元 |
1.43% |
-8.80% |
其他业务 |
1,892.10万元 |
0.79% |
- |
分产品 |
营业收入 |
占比 |
毛利率 |
三聚氯氰 |
13.68亿元 |
57.05% |
46.81% |
色母粒 |
6.84亿元 |
28.5% |
12.57% |
液碱 |
2.04亿元 |
8.49% |
- |
其他 |
9,049.85万元 |
3.77% |
- |
熔喷布 |
3,431.31万元 |
1.43% |
- |
其他业务 |
1,803.12万元 |
0.76% |
- |
分地区 |
营业收入 |
占比 |
毛利率 |
境内 |
20.77亿元 |
86.61% |
32.79% |
境外 |
3.21亿元 |
13.39% |
39.32% |
2022年公司营收23.99亿元,与去年同期的18.81亿元相比,增长了27.53%,主要是因为三聚氯氰本期营收13.68亿元,去年同期为8.99亿元,同比大幅增长了52.14%。
近两年产品营收变化
名称 |
2022年报营收 |
2021年报营收 |
同比增减 |
三聚氯氰 |
13.68亿元 |
8.99亿元 |
52.14% |
色母粒 |
6.84亿元 |
6.97亿元 |
-1.99% |
其他业务 |
3.46亿元 |
2.84亿元 |
22.06% |
合计 |
23.99亿元 |
18.81亿元 |
27.53% |
3、三聚氯氰毛利率的大幅增长推动公司毛利率的大幅增长
2022年公司毛利率从去年同期的17.5%,同比大幅增长到了今年的33.66%,主要是因为三聚氯氰本期毛利率46.81%,去年同期为19.71%,同比大幅增长了27.1%。
产品毛利率方面,2020-2022年三聚氯氰毛利率呈大幅增长趋势,从2020年的0.39%,大幅增长到2022年的46.81%,2020-2022年色母粒毛利率呈大幅下降趋势,从2020年的19.41%,大幅下降到2022年的12.57%。
目前公司下游客户集中度较高,前五大客户占总营收的25.89%,此前2020-2021年,前五大客户集中度分别为14.77%、22.35%,总体呈增长趋势,其中第一大客户占比12.76%。
前五大客户销售情况
客户名称 |
销售额 |
占销售总额比重 |
客户1 |
3.06亿元 |
12.76% |
客户2 |
1.06亿元 |
4.43% |
客户3 |
7,152.85万元 |
2.98% |
客户4 |
6,860.54万元 |
2.86% |
客户5 |
6,845.81万元 |
2.85% |
合计 |
6.21亿元 |
25.89% |
1、财务费用大幅下降,主营业务利润同比大幅增长3.04倍
主要财务数据表
|
本期报告 |
上年同期 |
同比增减 |
营业总收入 |
23.99亿元 |
18.81亿元 |
27.53% |
营业成本 |
15.91亿元 |
15.52亿元 |
2.54% |
销售费用 |
2,310.30万元 |
1,814.50万元 |
27.32% |
管理费用 |
9,161.41万元 |
6,451.32万元 |
42.01% |
财务费用 |
1,689.40万元 |
2,895.35万元 |
-41.65% |
研发费用 |
9,481.93万元 |
6,877.74万元 |
37.86% |
所得税费用 |
6,178.51万元 |
1,092.50万元 |
465.54% |
2022年主营业务利润为5.59亿元,去年同期为1.38亿元,同比大幅增长3.04倍。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于营业总收入本期为23.99亿元,同比增长27.53%。
2022年公司营收23.99亿元,同比增长27.53%。虽然营收在增长,但是财务费用却在下降。
本期财务费用为1,689.40万元,同比大幅下降41.65%。财务费用大幅下降的原因是:虽然融资利息支出本期为2,961.46万元,去年同期为2,658.04万元,同比小幅增长了11.42%,但是本期汇兑收益为943.40万元,去年同期汇兑损失为402.00万元;
财务费用主要构成表
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
融资利息支出 |
2,961.46万元 |
2,658.04万元 |
汇兑损益 |
-943.40万元 |
402.00万元 |
其他 |
-328.65万元 |
-164.69万元 |
合计 |
1,689.40万元 |
2,895.35万元 |
2、营业总收入同比增加27.53%,净利润同比大幅增加3.77倍
2022年,美联新材营业总收入为23.99亿元,去年同期为18.81亿元,同比增长27.53%,净利润为5.01亿元,去年同期为1.05亿元,同比大幅增长3.77倍。
本期主营业务利润5.59亿元,同比大幅增长3.04倍,是推动净利润大幅增加的主要原因。
净利润从2019年到2020年呈现下降趋势,从1.01亿元下降到3,094.18万元,而2020年到2022年呈现上升状态,从3,094.18万元增长到5.01亿元。
2022年,企业应收账款合计2.10亿元,占总资产的6.97%,相较于去年同期的1.87亿元小幅增长了12.32%。
本期,企业应收账款周转率为12.09。在2020年到2022年,企业应收账款周转率从9.40增长到了12.09,平均回款时间从38天减少到了29天,回款周期减少,企业的回款能力有所提升。
从账龄结构情况来看,本期企业一年以内,一至三年,三年以上应收账款占比分别为96.01%,3.30%和0.68%。
2022年,美联新材在建工程余额合计8,733.21万元。
其中,在建工程减少的主要原因主要为重要在建工程当期大幅转固,合计6.12亿元。在此之中,锂电池湿法隔膜产业化建设一期项目,本期转入固定资产4.83亿元。
该项目为2022年新立项项目,项目预算为3.26亿元,本期投入3,208.13万元,本期转入固定资产159.06万元,项目工程进度为9.84%。
基本信息
项目预算 |
期末余额 |
当期投入 |
累计投入金额 |
当期转入固定资产金额 |
项目进度 |
3.26亿元 |
3,049.07万元 |
3,208.13万元 |
3,245.75万元 |
159.06万元 |
9.84% |
该项目项目预算为8.68亿元,本期投入2.96亿元,项目本期转入固定资产4.83亿元,期末账面余额2,575.48万元,项目工程进度为58.61%。
基本信息
项目预算 |
期末余额 |
当期投入 |
累计投入金额 |
当期转入固定资产金额 |
项目进度 |
8.68亿元 |
2,575.48万元 |
2.96亿元 |
5.76亿元 |
4.83亿元 |
58.61% |