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美联新材(300586)2022年年报解读:三聚氯氰收入的大幅增长推动公司营收的增长,净利润连续3年增长

广东美联新材料股份有限公司于2017年上市,实际控制人为“黄伟汕”。公司主要从事高分子复合着色材料的研发、生产、销售和技术服务,为客户提供塑料着色一体化解决方案。公司主要产品包括色母粒、三聚氯氰、电池湿法隔膜(基膜和涂覆膜)和熔喷无纺布。

根据美联新材2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收23.98亿元,同比增长27.53%。扣非净利润3.05亿元,同比大幅增长4.06倍。美联新材2022年年度净利润5.01亿元,业绩同比大幅增长3.77倍。

PART 1
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三聚氯氰收入的大幅增长推动公司营收的增长

1、主营业务构成

公司主要从事精细化工行业、橡胶和塑料制品业、医疗卫生材料行业,主要产品包括三聚氯氰和色母粒两项,其中三聚氯氰占比57.05%,色母粒占比28.50%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
精细化工行业 16.40亿元 68.36% 44.43%
橡胶和塑料制品业 7.06亿元 29.42% 12.40%
医疗卫生材料行业 3,431.31万元 1.43% -8.80%
其他业务 1,892.10万元 0.79% -
分产品 营业收入 占比 毛利率
三聚氯氰 13.68亿元 57.05% 46.81%
色母粒 6.84亿元 28.5% 12.57%
液碱 2.04亿元 8.49% -
其他 9,049.85万元 3.77% -
熔喷布 3,431.31万元 1.43% -
其他业务 1,803.12万元 0.76% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
境内 20.77亿元 86.61% 32.79%
境外 3.21亿元 13.39% 39.32%

2、三聚氯氰收入的大幅增长推动公司营收的增长

2022年公司营收23.99亿元,与去年同期的18.81亿元相比,增长了27.53%,主要是因为三聚氯氰本期营收13.68亿元,去年同期为8.99亿元,同比大幅增长了52.14%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
三聚氯氰 13.68亿元 8.99亿元 52.14%
色母粒 6.84亿元 6.97亿元 -1.99%
其他业务 3.46亿元 2.84亿元 22.06%
合计 23.99亿元 18.81亿元 27.53%

3、三聚氯氰毛利率的大幅增长推动公司毛利率的大幅增长

2022年公司毛利率从去年同期的17.5%,同比大幅增长到了今年的33.66%,主要是因为三聚氯氰本期毛利率46.81%,去年同期为19.71%,同比大幅增长了27.1%。

4、三聚氯氰毛利率持续增长

产品毛利率方面,2020-2022年三聚氯氰毛利率呈大幅增长趋势,从2020年的0.39%,大幅增长到2022年的46.81%,2020-2022年色母粒毛利率呈大幅下降趋势,从2020年的19.41%,大幅下降到2022年的12.57%。

5、前五大客户集中度有所加剧

目前公司下游客户集中度较高,前五大客户占总营收的25.89%,此前2020-2021年,前五大客户集中度分别为14.77%、22.35%,总体呈增长趋势,其中第一大客户占比12.76%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户1 3.06亿元 12.76%
客户2 1.06亿元 4.43%
客户3 7,152.85万元 2.98%
客户4 6,860.54万元 2.86%
客户5 6,845.81万元 2.85%
合计 6.21亿元 25.89%

PART 2
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主营业务利润同比大幅增长

1、财务费用大幅下降,主营业务利润同比大幅增长3.04倍

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 23.99亿元 18.81亿元 27.53%
营业成本 15.91亿元 15.52亿元 2.54%
销售费用 2,310.30万元 1,814.50万元 27.32%
管理费用 9,161.41万元 6,451.32万元 42.01%
财务费用 1,689.40万元 2,895.35万元 -41.65%
研发费用 9,481.93万元 6,877.74万元 37.86%
所得税费用 6,178.51万元 1,092.50万元 465.54%

2022年主营业务利润为5.59亿元,去年同期为1.38亿元,同比大幅增长3.04倍。

主营业务利润同比大幅增长主要是由于营业总收入本期为23.99亿元,同比增长27.53%。

2022年公司营收23.99亿元,同比增长27.53%。虽然营收在增长,但是财务费用却在下降。

本期财务费用为1,689.40万元,同比大幅下降41.65%。财务费用大幅下降的原因是:虽然融资利息支出本期为2,961.46万元,去年同期为2,658.04万元,同比小幅增长了11.42%,但是本期汇兑收益为943.40万元,去年同期汇兑损失为402.00万元;

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
融资利息支出 2,961.46万元 2,658.04万元
汇兑损益 -943.40万元 402.00万元
其他 -328.65万元 -164.69万元
合计 1,689.40万元 2,895.35万元

2、营业总收入同比增加27.53%,净利润同比大幅增加3.77倍

2022年,美联新材营业总收入为23.99亿元,去年同期为18.81亿元,同比增长27.53%,净利润为5.01亿元,去年同期为1.05亿元,同比大幅增长3.77倍。

本期主营业务利润5.59亿元,同比大幅增长3.04倍,是推动净利润大幅增加的主要原因。

净利润从2019年到2020年呈现下降趋势,从1.01亿元下降到3,094.18万元,而2020年到2022年呈现上升状态,从3,094.18万元增长到5.01亿元。

PART 3
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近3年应收账款周转率呈现增长

2022年,企业应收账款合计2.10亿元,占总资产的6.97%,相较于去年同期的1.87亿元小幅增长了12.32%。

1、应收账款周转率呈增长趋势

本期,企业应收账款周转率为12.09。在2020年到2022年,企业应收账款周转率从9.40增长到了12.09,平均回款时间从38天减少到了29天,回款周期减少,企业的回款能力有所提升。

2、账龄结构稳定

从账龄结构情况来看,本期企业一年以内,一至三年,三年以上应收账款占比分别为96.01%,3.30%和0.68%。

PART 4
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在建工程余额大幅减少

2022年,美联新材在建工程余额合计8,733.21万元。

其中,在建工程减少的主要原因主要为重要在建工程当期大幅转固,合计6.12亿元。在此之中,锂电池湿法隔膜产业化建设一期项目,本期转入固定资产4.83亿元。

新立项项目

功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目

该项目为2022年新立项项目,项目预算为3.26亿元,本期投入3,208.13万元,本期转入固定资产159.06万元,项目工程进度为9.84%。

基本信息


项目预算 期末余额 当期投入 累计投入金额 当期转入固定资产金额 项目进度
3.26亿元 3,049.07万元 3,208.13万元 3,245.75万元 159.06万元 9.84%

大额转固项目

锂电池湿法隔膜产业化建设一期项目

该项目项目预算为8.68亿元,本期投入2.96亿元,项目本期转入固定资产4.83亿元,期末账面余额2,575.48万元,项目工程进度为58.61%。

基本信息


项目预算 期末余额 当期投入 累计投入金额 当期转入固定资产金额 项目进度
8.68亿元 2,575.48万元 2.96亿元 5.76亿元 4.83亿元 58.61%

存在风险的项目

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