返回
碧湾信息

鼎胜新材(603876)2022年年报解读:在建工程余额猛增,铝箔产品收入的大幅增长推动公司营收的增长

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司于2018年上市,实际控制人为“周贤海”。公司一直从事铝板带箔的研发、生产与销售业务,主要产品为空调箔、单零箔、双零箔、铝板带、新能源电池箔等,产品广泛应用于建筑、家用、包装、家电、电子、交通运输、机械制造、五金制品、锂电池等多个领域。

根据鼎胜新材2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收216.05亿元,同比增长18.92%。扣非净利润14.36亿元,同比大幅增长2.77倍。鼎胜新材2022年年度净利润13.83亿元,业绩同比大幅增长2.24倍。

PART 1
碧湾App

铝箔产品收入的大幅增长推动公司营收的增长

1、主营业务构成

公司的主营业务为有色金属铝压延,其中铝箔产品为第一大收入来源,占比85.58%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
有色金属铝压延 205.01亿元 94.89% 16.68%
其他业务 11.04亿元 5.11% 6.92%
分产品 营业收入 占比 毛利率
铝箔产品 184.89亿元 85.58% 17.67%
铝板带 20.12亿元 9.31% 7.59%
其他业务 11.04亿元 5.11% 6.92%
分地区 营业收入 占比 毛利率
境内 113.13亿元 52.36% 15.61%
境外 91.88亿元 42.53% 18.00%
其他业务 11.04亿元 5.11% 6.92%

2、铝箔产品收入的大幅增长推动公司营收的增长

2022年公司营收216.05亿元,与去年同期的181.68亿元相比,增长了18.92%,主要是因为铝箔产品本期营收184.89亿元,去年同期为142.16亿元,同比大幅增长了30.06%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
铝箔产品 184.89亿元 - -
铝板带 20.12亿元 34.06亿元 -40.81%
空调箔 - 58.17亿元 -100.0%
双零箔 - 32.40亿元 -100.0%
普板带 - 17.53亿元 -100.0%
电池箔 - 17.53亿元 -100.0%
其他 - 16.46亿元 -100.0%
其他业务 11.04亿元 5.53亿元 99.7%
合计 216.05亿元 181.68亿元 18.92%

3、铝箔产品毛利率的大幅增长推动公司毛利率的大幅增长

2022年公司毛利率从去年同期的10.82%,同比大幅增长到了今年的16.18%,主要是因为铝箔产品本期毛利率17.67%,去年同期为12.14%,同比大幅增长了5.53%。

4、海外销售增长率大幅高于国内

从地区营收情况上来看,本期公司国内外市场分布较为均衡。2020-2022年公司海外销售大幅增长,2020年海外销售38.43亿元,2022年增长139.12%,同期2020年国内销售83.49亿元,2022年增长35.51%,国内销售增长率大幅低于海外市场增长率。2020-2022年,国内营收占比从68.48%下降到55.18%,海外营收占比从31.52%增长到44.82%,海外不仅市场销售额在大幅增长,而且毛利率也从9.76%增长到18.00%。

5、主要发展直销模式

在销售模式上,企业主要渠道为直销,占主营业务收入的86.1%。2022年直销营收176.52亿元,相较于去年增长15.28%,同期毛利率为16.75%,同比增加5.64个百分点。

PART 2
碧湾App

主营业务利润同比大幅增长

1、财务费用大幅下降,主营业务利润同比大幅增长2.02倍

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 216.05亿元 181.68亿元 18.92%
营业成本 181.09亿元 162.02亿元 11.77%
销售费用 2.40亿元 1.75亿元 37.29%
管理费用 2.07亿元 1.48亿元 40.02%
财务费用 9,042.50万元 3.42亿元 -73.54%
研发费用 10.00亿元 6.22亿元 60.77%
所得税费用 2.27亿元 7,545.29万元 200.24%

2022年主营业务利润为18.76亿元,去年同期为6.22亿元,同比大幅增长2.02倍。

主营业务利润同比大幅增长主要是由于(1)营业总收入本期为216.05亿元,同比增长18.92%;(2)毛利率本期为16.18%,同比大幅增长5.36%。

2022年公司营收216.05亿元,同比增长18.92%。虽然营收在增长,但是财务费用却在下降。

本期财务费用为9,042.50万元,同比大幅下降73.54%。财务费用大幅下降的原因是:

(1)本期汇兑收益为9,080.36万元,去年同期汇兑损失为9,398.18万元;

(2)利息支出本期为2.35亿元,去年同期为2.76亿元,同比小幅下降了15.0%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 2.35亿元 2.76亿元
汇兑损益 -9,080.36万元 9,398.18万元
利息收入 -8,066.19万元 -4,967.94万元
其他 2,699.57万元 2,108.44万元
合计 9,042.50万元 3.42亿元

2、营业总收入同比增加18.92%,净利润同比大幅增加2.24倍

2022年,鼎胜新材营业总收入为216.05亿元,去年同期为181.68亿元,同比增长18.92%,净利润为13.83亿元,去年同期为4.27亿元,同比大幅增长2.24倍。

本期主营业务利润18.76亿元,同比大幅增长2.02倍,是推动净利润大幅增加的主要原因。

净利润从2019年到2020年呈现下降趋势,从3.07亿元下降到-1,623.70万元,而2020年到2022年呈现上升状态,从-1,623.70万元增长到13.83亿元。

PART 3
碧湾App

应收账款周转率持续上升

2022年,企业应收账款合计20.90亿元,占总资产的9.52%,相较于去年同期的19.32亿元小幅增长了8.16%。

1、应收账款周转率连续4年上升

本期,企业应收账款周转率为10.74。在2018年度到2022年度,企业应收账款周转率连续4年上升,平均回款时间从46天减少到了33天,回款周期减少,企业的运营能力提升。

2、账龄结构稳定

从账龄结构情况来看,本期企业一年以内,一至三年的应收账款占比分别为99.55%和0.45%。

2022年,鼎胜新材在建工程余额合计12.16亿元,较去年的3.91亿元大幅增长。

其中,本期重要在建工程新增投入14.20亿元,这也是在建工程余额增加的主要原因。在此之中,年产80万吨电池箔及其配套坯料本期新增投入8.85亿元。

新立项项目

年产80万吨电池箔及其配套坯料

该项目为2022年新立项项目,项目预算为30.00亿元,本期投入8.85亿元,本期转入固定资产266.37万元,项目工程进度为29.00%。

基本信息


项目预算 期末余额 当期投入 累计投入金额 当期转入固定资产金额 项目进度
30.00亿元 8.82亿元 8.85亿元 8.85亿元 266.37万元 29.00%

请下载并登录APP,即可阅读全文

iOS下载
android下载
分享 (0)
点赞 (0)
免责声明:上述所有信息均基于市场公开数据,经数据自动处理技术和人工智能算法产生,碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考,不构成任何投资建议,不代表碧湾观点,投资者据此操作,风险自担。
热门推荐
利源股份(002501)2022年年报解读:铝型材自产收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长,净利润连续4年增长
华峰铝业(601702)2022年年报解读:复合料收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长,主营业务利润同比大幅增长
云铝股份(000807)2022年年报解读:铝加工产品收入的增长推动公司营收的增长,净利润近5年整体呈现上升趋势
碧湾APP 扫码下载
androidUrl
手机扫码下载